供应商对账流程图.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流供应商对账流程图【精品文档】第 3 页对账流程图对账依据:以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据(未经我司人员签收的及经我司人员签收的但不在此期间内的送货都不计算)资材部初核对账单,提供初核件(有更改的话,需提供更改后的或是已经详细标注错误的初核件给义乌财务部)本月26-28日期间供应商提供对账单对账期间为(上月26日至本月25日)财务对初核件进行复核(财务部反馈复核信息给供应商)对账单定稿后及时将对账单以电子邮件或传真形式回复各供应商,回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志各供应商根据双方确认无误的对账单,加盖公
2、章或财务章,扫描或传真到我司完成对账时间:每月的最后一天,特殊情况顺延至下月2号如供应商有需要此对账单的,我司签字确认并签章后可回传资材和财务根据反馈信息确定OK版的对账单,财务负责归档,并以此件作为付款和入账依据备注:1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证,请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付;2. 对账单的对账期间为:上月26号至本月25号;3. 对账单传递至我司的日期为:每月26号至28号,特殊情况截至29号;4. 对账范围(依据)为:各供应商以上月26号至本月25号期间经我司人员签收的送货单为依据(未经我司人员签收的及
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