SMP-XX-XXX产品放行管理程序.doc
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1、文件标题产品放行管理程序页 码6 of 6文件编号版本号01复印号审批记录及颁发Approval Record And Promulgate部门/Department签名/Signature日期/Date起草/Prepared byQA审核/Reviewed by生产车间批准/Approved by质量负责人颁发/Issue质量中心生效/Effective分发/Distribution目的:建立成品的审核放行管理程序,保证公司生产的产品达到公司企业内控标准,从而保证产品质量。范围:适用于公司生产的所有成品生产、检验后的放行审核工作。职责:1. 车间质量员:负责批生产记录、批包装记录的收集、整理
2、、审核。2. 生产部经理:对批生产记录、批包装记录进行审核。3. 质量部QC:对批检验记录、检验报告进行检查复核。4. 质量部QA:对批生产、包装记录、批检验记录进行审核。5. 质量部负责人:批准成品检验报告书,负责成品的放行工作。内容:1. 定义1.1 成品:已完成所有生产操作步骤和最终包装的产品。1.2 放行:对一批物料或产品进行质量评价,作出批准使用或投放市场或其他决定的操作。1.3 不受控放行:产品已完成所有生产步骤、检验程序及记录审核等,检验结果合格之后放行。针对我厂自主销售品牌及婴幼儿辅助食品。1.4 受控放行:产品已完成所有生产步骤,但尚未完成检验。针对受托加工产品。2. 放行控
3、制2.1 固体饮料和压片糖果2.1.1 我厂自主销售产品2.1.1.1 在批准放行前,应当对每批产品进行质量评价,并确认所有必需的生产工序和中间过程质量控制环节均已完成。2.1.1.2 所有与该批产品有关的异常、实验室超标结果均已有明确的解释或说明,或者已经过彻底调查和适当处理;如异常还涉及其他批次产品,应当一并处理。2.1.1.3 成品按照我厂内控标准(应不低于国家食品安全标准)完成取样检验,且检验结果合格。2.1.1.4 批生产检验记录已经完成,并经相关相关人员签名审核无误。2.1.2 受托代理加工产品2.1.2.1 原则上应按我厂自主销售产品方式放行出厂,但在委托方急需产产品的情况下,考
4、虑到产品物流周转时间,可以在检验未完成的情况下,发货至委托方。具体流程如下:a. 销售部门确定需要紧急发货的产品,填写R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单,交给质量负责人。b. 质量负责人在接到R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单后,确认该产品是否为可受控放行品种,同时确认产品在生产过程是否存在异常,异常是否影响产品质量,以及在目前的检验环节是否存在异常,如无,应在R-SMPQA005-04成品放行单勾选受控放行。2.1.2.2 且应做到以下事项:a. 与委托方协定在检验未完成的情况下,不得销售至终端消费者,避免食品安全问题发生。如委托方违背该原则,出现任何法规及安全问题,后果
5、由委托方自行承担。b. 如出现产品检验结果不符合食品安全标准的情况,委托方应立即将不合格产品退回或按合同进行其他妥当处理,不得将食品进行销售。c. 如产品提前发货,相关记录审核及产品检验仍按(第3.-7.项)程序进行。质量负责人在接到产品放行通知时,应在R-SMPQA005-04成品放行单勾选受控放行。d. 记录审核及检验过程出现问题时,应及时通知委托方,采取暂停发货、召回等措施,防止产品流向市场。2.1.3 婴幼儿辅助产品在遵守我自主销售产品2.1.1项所有项目的前提下,还应满足以下要求:2.1.3.1 主要生产工艺和检验方法经过验证(婴幼儿辅助产品)。2.1.3.2 婴幼儿辅助食品产品出厂
6、检验应依据产品执行标准规定的所有检验项目进行每批次检验,检验合格的产品应标注检验合格证号,检验合格证号可追溯到相应的出厂检验报告。2.1.3.3 婴幼儿产品使用快速检测方法及设备进行产品出厂检验,应经过与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证。有对出厂项目的检验能力进行验证。3. 批生产记录审核程序3.1 批生产/包装记录由车间班组长于生产当天结束时,收集、复核批生产/包装记录无误后交车间质量员。车间质量员生产经理QA审核质量负责人审批。3.2 车间各工序组长在当批产品生产结束后,将所在工序的批生产记录收集、整理,并检查记录是否齐全、内容是否填写完整,检查无误后交车间质量员。班组长最迟
7、应在当批本岗位生产结束后2天内将整理好的批生产记录交车间质量员。3.3 批中间控制记录,由QA将填写正确的中间控制记录交给车间质量员,附入批记录,一并进行审核。3.4 车间质量员在当批产品全部生产完成后,将各工序组长交来的批生产记录进行收集、整理,按以下检查要点进行审核。3.4.1 记录完整并且无缺页、无空白处,填写正确无误,修改处规范填写;3.4.2 产品名称、规格、产品批号等信息与批生产指令、批包装指令相符;3.4.3 批生产记录的生产处方与工艺规程一致,每个生产步骤都已完成并及时准确记录;3.4.4 生产过程符合工艺规程要求,所有检查记录齐全;3.4.5 操作执行批准的操作程序;3.4.
8、6 物料平衡结果在规定限度(范围)内;3.5 车间质量员审核无误后,填写批生产记录审核表(R-SMPQA005-01)中相应的内容,将装订好的批生产记录及批生产记录审核表交生产部经理。3.6 生产部经理对批生产记录进行审核,审核的内容见3.4项下,审核无误后,填写批生产记录审核表相应内容,批生产记录审核表与批生产记录装订在一起,将审核后的批生产记录及批生产记录审核表交质量部QA。3.7 生产部对批生产记录的收集、整理、审核工作应在当批产品生产完毕后5个工作日内完成。4 产品检验及检验记录审核4.1 产品检验周期4.1.1 固体饮料、压片糖果在没有复检的情况下,应在8天内完成全部厂内项目检验,并
9、完成检验记录及检验报告。如有外部委托检验,应与受托方协定,在15天内完成检验。 4.1.2 婴幼儿辅助产品在没有复检的情况下,应在10天内完成全部厂内项目检验,并完成检验记录及检验报告。如有外部委托检验,应与受托方协定,在20天内完成检验。 4.1.3 如出现异常情况,应及时上报,视情况延迟检验时间。4.2 检验记录审核批检验记录应包括产品相关的:中间产品检验记录、成品检验记录。所有记录合并之后经QC人员审核后交QA记录审核人员,审核整理后同批生产记录一起交质量负责人批准签发。检验记录以下内容(包括请验单、检验记录、成品报告书):4.2.1 送检单完备;4.2.2 取样量符合规定;4.2.3
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