西宁钢管项目可行性报告.docx
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1、泓域咨询/西宁钢管项目可行性报告西宁钢管项目可行性报告xxx有限公司摘要说明随着供给侧结构性改革、“十三五”规划等的落地推进,钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉,钢管行业在“十三五”期间,钢管产量控制在1亿吨以内,其中无缝钢管2800万吨以内,焊接钢管7200万吨以内;“十三五”时期末通过推动兼并重组,形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团;主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求,工业粉尘、工业废水排放全面达标,工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%;产品质量稳定性和可靠性水平大幅提高,实现一批关键管材品种有效供给。我国钢管行业由大到强的发展正在
2、稳步推进之中。该钢管项目计划总投资9154.03万元,其中:固定资产投资7326.65万元,占项目总投资的80.04%;流动资金1827.38万元,占项目总投资的19.96%。达产年营业收入15274.00万元,总成本费用11523.78万元,税金及附加178.16万元,利润总额3750.22万元,利税总额4445.65万元,税后净利润2812.66万元,达产年纳税总额1632.98万元;达产年投资利润率40.97%,投资利税率48.56%,投资回报率30.73%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位302个。2017年国内钢管产量约8000万吨,出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场
3、需求呈微量增长,约8500万吨,同比增长约5%。其中,焊管5600万吨,无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨,其中焊管出口430万吨,无缝钢管出口420万吨。报告内容:项目概况、项目建设背景分析、市场调研、建设规划分析、选址可行性分析、土建方案、工艺原则及设备选型、环境影响概况、项目生产安全、风险评价分析、节能分析、实施进度、投资规划、经济收益分析、综合评价说明等。规划设计/投资分析/产业运营西宁钢管项目可行性报告目录第一章 项目概况第二章 项目建设背景分析第三章 市场调研第四章 建设规划分析第五章 选址可行性分析第六章 土建方案第七章 工艺原则及设备选型第八章 环境影响概况第九章 项
4、目生产安全第十章 风险评价分析第十一章 节能分析第十二章 实施进度第十三章 投资规划第十四章 经济收益分析第十五章 招标方案第十六章 综合评价说明第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技
5、术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的
6、肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建
7、设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8619.08万元,同比增长20.72%(1479.56万元)。其中,主营业业务钢管生产及销售收入为8104.89万元,占营业总收入的94.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2355.73万元,较去年同期相比增长519.44万元,增长率28.29%;实现净利润1766.80万元,较去年同期相比增长170.34万元,增长率10.67%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8619.08
8、完成主营业务收入万元8104.89主营业务收入占比94.03%营业收入增长率(同比)20.72%营业收入增长量(同比)万元1479.56利润总额万元2355.73利润总额增长率28.29%利润总额增长量万元519.44净利润万元1766.80净利润增长率10.67%净利润增长量万元170.34投资利润率45.06%投资回报率33.80%财务内部收益率24.87%企业总资产万元21139.83流动资产总额占比万元28.73%流动资产总额万元6074.09资产负债率46.07%二、项目概况(一)项目名称西宁钢管项目根据国家统计局的相关数据,2018年我国钢管产量为7320.11万吨,其中焊管产量为
9、4837.24万吨,无缝管产量为2482.87万吨。在钢管产量增长的过程中,钢管规格、品种、质量和服务也都取得了显著进步,同时还创造了中国奇迹。2004年我国钢管产量世界第一,成为世界上最大的钢管生产国,多年的不懈努力换来了不可撼动的国际地位。2012年以后我国的钢管产量一直占世界钢管总产量的50%以上,特别是一批高端钢管产品打破了国外垄断和技术封锁,钢管产品自给率达到99%以上,有力地支撑了国民经济的快速发展和钢管下游行业的转型发展。40年来,我国钢管年产量由1978年的168.7万吨增长到2018年的7000万吨以上。其中,2015年我国钢管产量突破9000万吨,达历史最高水平。40年来我
10、国钢管累计产量达10亿吨以上,其中焊管产量达6.5亿吨以上,无缝管产量达4亿吨以上。随着供给侧结构性改革的持续推进,近来,包括钢管行业在内的钢铁行业相关金属制品行业正在酝酿向好的趋势,但相关行业真正的转折点仍未到来。资料显示,经过近十年的发展,我国钢管行业在产品结构、质量水平、技术装备等方面不断得到优化提升,已成为名副其实的世界钢管制造大国,目前正在向世界钢管工业强国迈进。但是,我国钢管行业发展过程中的阶段性矛盾和结构性矛盾已经显现,成为阻碍钢管行业持续、健康、稳定发展的“瓶颈”,钢管行业的深度调整仍在进行之中。(二)项目选址xxx经济园区西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批
11、复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年,全市下辖5个区、2个县,总面积7660平方千米,建成区面积129平方千米,常住人口238.71万人,城镇人口173.90万人,城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地,是青藏高原的东方门户,古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有西海锁钥、海藏咽喉之称,是世界高海拔城市之一,青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心,也是国务院确定的内陆开放城市,中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长,有着得天独厚的自然资源,绚丽多彩的民俗风情,是青藏高原一颗璀璨的明珠,取西陲安
12、宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号,是无废城市建设试点城市。(三)项目用地规模项目总用地面积29021.17平方米(折合约43.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.00%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度168.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29021.17平方米,建筑物基底占地面积19444.18平方米,总建筑面积39759.00平方米,其中:规划建设主体工程25019.07平方米,项目规划绿化面积2650.56平方米。(六)
13、设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2472.72万元。(七)节能分析1、项目年用电量908370.02千瓦时,折合111.64吨标准煤。2、项目年总用水量13244.86立方米,折合1.13吨标准煤。3、“西宁钢管项目投资建设项目”,年用电量908370.02千瓦时,年总用水量13244.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.77吨标准煤/年。达产年综合节能量48.33吨标准煤/年,项目总节能率25.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的
14、治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9154.03万元,其中:固定资产投资7326.65万元,占项目总投资的80.04%;流动资金1827.38万元,占项目总投资的19.96%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15274.00万元,总成本费用11523.78万元,税金及附加178.16万元,利润总额3750.22万元,利税总额4445.65万元,税后净利润2812.66万元,达产年纳税总额1632.98万元;达产年投资利润率40.97%,投资利税
15、率48.56%,投资回报率30.73%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位302个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义
16、。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“西宁钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位302个,达产年纳税总额1632.98万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.97%,投资利税率48.56%,全部投资回报率30.73%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知
17、名品牌示范区。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29021.1743.51亩1.1容积率1.371.2建筑系数67.00%1.3投资强度万元/亩168.391.4基底面积平方米19444.181.5总建筑面积平方米39759.001.6绿化面积平方米2650.56绿化率6.67%2总投资万元9154.032.1固定资产投资万元7326.652.1.1土建工程投资万元3101.642.1.1.1土建工程投资占比万元33.88%2.1.2设备投资万元2472.722.1.2.
18、1设备投资占比27.01%2.1.3其它投资万元1752.292.1.3.1其它投资占比19.14%2.1.4固定资产投资占比80.04%2.2流动资金万元1827.382.2.1流动资金占比19.96%3收入万元15274.004总成本万元11523.785利润总额万元3750.226净利润万元2812.667所得税万元1.378增值税万元517.279税金及附加万元178.1610纳税总额万元1632.9811利税总额万元4445.6512投资利润率40.97%13投资利税率48.56%14投资回报率30.73%15回收期年4.7516设备数量台(套)9317年用电量千瓦时908370.0
19、218年用水量立方米13244.8619总能耗吨标准煤112.7720节能率25.50%21节能量吨标准煤48.3322员工数量人302第二章 项目建设背景分析一、钢管项目背景分析随着供给侧结构性改革、“十三五”规划等的落地推进,钢管行业的深度调整也已经逐步铺开。据悉,钢管行业在“十三五”期间,钢管产量控制在1亿吨以内,其中无缝钢管2800万吨以内,焊接钢管7200万吨以内;“十三五”时期末通过推动兼并重组,形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团;主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求,工业粉尘、工业废水排放全面达标,工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到1
20、00%;产品质量稳定性和可靠性水平大幅提高,实现一批关键管材品种有效供给。我国钢管行业由大到强的发展正在稳步推进之中。伴随着行业的供给侧结构性改革以及深度整合,行业内上市公司也正在面临业务的调整、提质增效等等。财汇大数据终端资料显示,一般而言,A股众多钢铁行业上市公司多有钢管相关业务,其拥有的钢管业务随着钢铁行业的改革而进一步优化升级,一些纯粹以钢管产品等作为主要营收的公司面临的调整压力则相对明显。2017年上半年国内钢管市场出现负增长,焊接钢管产量累计3215.20万吨,同比减少6.74%。海外市场方面,由于国内钢管产品价格上涨频率较快,出口的价格优势正逐渐减弱,加之2017年国际市场对华钢
21、管反倾销仍较为严峻,上半年钢管呈现出口“量跌价升”。2017年上半年钢管总出口量为415.28万吨,同比下降7.76%。出口均价为923.21美元/吨,同比增长8.63%。面对严峻的市场环境,玉龙股份于2016年度对部分传统管道主业资产及天然气资产进行整合和剥离,一方面对公司资产负债结构及主营业务进行了优化调整,另一方面也增加公司资金储备。二、钢管项目建设必要性分析2017年国内钢管产量约8000万吨,出口约820万吨。预计2018年中国钢管市场需求呈微量增长,约8500万吨,同比增长约5%。其中,焊管5600万吨,无缝管2900万吨。贸易出口钢管约850万吨,其中焊管出口430万吨,无缝钢管
22、出口420万吨。2018年,我国经济按照高质量发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场,其需求增长在放缓,但对质量的需求在提升。作为钢管行业的大国,我国钢管行业在优化升级方面却是一大短板,行业结构性矛盾突出。有分析指出,我国钢管行业存在以下问题:一是市场需求下降,产能过剩矛盾突出;二是行业效益严重下滑,无缝钢管生产企业尤为突出;三是不公平的市场环境加重了恶性竞争;四是自主创新能力不强;五是在国际化方面还需进一步提升行业竞争力。但随着供给侧结构性改革、十三五规划等的落地推进,钢管行业的深度调整也已
23、经逐步铺开。据悉,钢管行业在十三五期间,钢管产量控制在1亿吨以内,其中无缝钢管2800万吨以内,焊接钢管7200万吨以内。十三五时期末通过推动兼并重组,形成3-5家具有国际竞争力的钢管企业集团。主要能源和环保指标满足国家2020年钢铁行业绿色发展目标要求,工业粉尘、工业废水排放全面达标,工业固体废弃物综合利用率和危险废弃物安全处置率达到100%。2018年,我国经济按照高质量发展要求稳中求进,坚持以供给侧结构性改革为主线,稳增长、促改革、调结构、防风险,这就指出了中国钢管市场的宏观趋势。2018年中国钢管下游市场,其需求增长在放缓,但对质量的需求在提升。且中国钢管市场需求将保持基本稳定,投资仍
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