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1、泓域咨询/鹰潭电动车项目商业计划书鹰潭电动车项目商业计划书xxx有限公司目录第一章 背景、必要性分析8一、 发展历程8二、 行业技术水平及技术特点9三、 持续攻坚科技创新11四、 项目实施的必要性11第二章 项目概况13一、 项目概述13二、 项目提出的理由15三、 项目总投资及资金构成15四、 资金筹措方案16五、 项目预期经济效益规划目标16六、 项目建设进度规划16七、 环境影响16八、 报告编制依据和原则17九、 研究范围18十、 研究结论18十一、 主要经济指标一览表19主要经济指标一览表19第三章 项目选址分析21一、 项目选址原则21二、 建设区基本情况21三、 加快试验区建设2
2、4四、 更加突出改革先导,打造更具创造力的开放城市。24五、 项目选址综合评价26第四章 建设规模与产品方案27一、 建设规模及主要建设内容27二、 产品规划方案及生产纲领27产品规划方案一览表27第五章 运营模式29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第六章 发展规划分析37一、 公司发展规划37二、 保障措施38第七章 进度规划方案41一、 项目进度安排41项目实施进度计划一览表41二、 项目实施保障措施42第八章 环保分析43一、 编制依据43二、 环境影响合理性分析44三、 建设期大气环境影响分析45四、 建设期水环境影响
3、分析46五、 建设期固体废弃物环境影响分析47六、 建设期声环境影响分析47七、 建设期生态环境影响分析48八、 清洁生产48九、 环境管理分析50十、 环境影响结论52十一、 环境影响建议52第九章 原辅材料分析54一、 项目建设期原辅材料供应情况54二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理54第十章 节能说明55一、 项目节能概述55二、 能源消费种类和数量分析56能耗分析一览表56三、 项目节能措施57四、 节能综合评价59第十一章 投资方案分析60一、 投资估算的依据和说明60二、 建设投资估算61建设投资估算表63三、 建设期利息63建设期利息估算表63四、 流动资金65流动资金估算表
4、65五、 总投资66总投资及构成一览表66六、 资金筹措与投资计划67项目投资计划与资金筹措一览表68第十二章 经济收益分析69一、 基本假设及基础参数选取69二、 经济评价财务测算69营业收入、税金及附加和增值税估算表69综合总成本费用估算表71利润及利润分配表73三、 项目盈利能力分析73项目投资现金流量表75四、 财务生存能力分析76五、 偿债能力分析77借款还本付息计划表78六、 经济评价结论78第十三章 风险风险及应对措施80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策82第十四章 招标、投标85一、 项目招标依据85二、 项目招标范围85三、 招标要求85四、 招标组织方式87五、 招
5、标信息发布91第十五章 项目综合评价92第十六章 附表附录94主要经济指标一览表94建设投资估算表95建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估
6、等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 背景、必要性分析一、 发展历程1、上世纪90年代前,全球场地电动车萌芽阶段上世纪60年代,为了尽量减轻球员体力上的负担而专注于打球,利用燃油为动力的高尔夫球车开始应用于高尔夫球场。上世纪80年代至90年代,随着蓄电池技术的进步,蓄电池的能量密度、循环使用寿命和高低温适应性逐渐提高,蓄电池的成本大幅下降,以蓄电池为动力的高尔夫球车在国外的普及率逐渐提升。2、上世纪90年代中至2010年,中国场地电动车产业迅速发展上世纪90年代前,我国高尔夫球车基本依靠进口。1992年后,我
7、国有了自行研制和生产的场地电动车产品。2000年前后,大量的中国场地电动车企业成立,主要面向的市场是高尔夫球场,并逐渐向旅游景区和商业服务领域拓展。随着中国制造的崛起,全球各个门类的制造业向中国沿海地区转移,并最终形成产业集聚。中国场地电动车产业通过十几年的发展,形成珠三角、长三角、环渤海三大产业集聚区,包括动力系统在内的场地电动车上游部件供应也逐渐形成了完整的产业链。3、2010年至今,场地电动车应用场景不断丰富自2010年以来,尤其是近些年来,随着场地电动车性能的不断提升,细分车型种类的逐渐增多,以及用户对场地电动车优势的认知不断增强,除高尔夫球场和旅游景区外,场地电动车在地产楼盘、巡逻、
8、工业厂区、学校、酒店、度假村、机场、环卫、消防等场景均得到大量应用,场地电动车的应用场景不断丰富。二、 行业技术水平及技术特点1、整体结构设计良好的车体结构对场地电动车至关重要,结构设计主要包含车架结构和悬架结构的设计。一方面,车架结构主要考虑场地电动车的承载性,要求车架兼顾刚度和轻量化的要求;另一方面,悬架结构主要考虑场地电动车的舒适性,悬架作为车身与路面的连接部件,起到支撑和过滤震动的功能,通过对减震单元、阻尼器的优化提升场地电动车舒适性,是行业技术水平的体现。2、车用能源系统能源系统在场地电动车的应用中一直备受关注,主要关注点是一次充电的续航里程和初始价格。蓄电池能量密度决定电动车一次充
9、电的续航里程,功率密度则决定电动车的加速性能和最高车速。相对而言,铅酸电池具有成本低和比功率高的优点,但其寿命短且比能量低。镍氢电池的比能量高。锂离子电池和锂聚合物电池寿命长,比能量高,但是成本高,安全性相对较弱。在较长的一段时间内,铅酸蓄电池由于成本低、技术成熟,仍是场地电动车的主要选择,全球范围内很多蓄电池研发项目依然围绕铅酸电池展开。未来场地电动车用蓄电池将向新材料和清洁能源方向发展。3、驱动电气系统驱动电气系统是电动车的核心部件之一,高密度、高效率、宽调速是驱动电气系统主要的发展方向。电动车驱动电气系统需要具备良好的输出特性,在启动和爬坡时,具有较大的输出转矩,在巡航时具有较高的转速;
10、需要转速范围大、响应速度快;需要在较宽范围内都具有高效率,能量回收效率高;需要结构坚固,重量轻。直流电机、感应电机和永磁同步电机是目前场地电动车驱动电机常用的电机类型。永磁同步电机、轮毂电机驱动电气系统是未来主要的应用方向。4、外观设计场地电动车下游行业个性化需求十分明显,需要对产品外观进行定制化设计。一方面,行业内厂商需要配备优秀的外观设计人才,使得产品外观更加新颖时尚,能够满足用户对外观的需求;另一方面,行业内厂商需要建设有油泥造型室、三维抄数仪等外观设计的硬件设施。外观设计相关的软硬件水平体现了行业的技术水平。三、 持续攻坚科技创新开展创新平台攻坚行动,支持鹰潭泰尔物联网研究中心升级为省
11、级重大科技创新平台,推动北航江西研究院鹰潭分院、江西先进铜产业研究院、南昌大学产教融合鹰潭研究院、智慧云测物联网安全检测中心、翱翔智能无人技术产业研究院等平台能级提升,促进科技成果市场化、本土化转化应用,力争新增省级以上创新平台10家以上,各区(市)全部建成省级创新型县(市、区),着力打造区域性创新中心。启动规模以上无研发活动企业“清零行动”,支持龙头企业组建创新联合体,力争有研发活动的规上工业企业占全市规上工业企业数达50%,争取新增高新技术企业40家,省级“专精特新”、专业化“小巨人”、制造业单项冠军企业累计突破140家,力争培育瞪羚企业5家、独角兽(潜在、种子)企业1家,全社会研发投入占
12、GDP比重3.2%左右。实施关键技术攻坚行动,全力推进鹰潭高新区国家网络安全“高精尖”技术创新试点示范区建设,加快高新区网络安全产业园建设,实施重点产业知识产权联盟工程,搞出更多独门绝技,力争在铜基新材料、汽车影像传感器、服务机器人等领域培育省级重点新产品40项以上。进一步加强标准化体系建设,支持企业主导或参与制定国家、行业、地方等标准5个以上。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先
13、的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:鹰潭电动车项目2、承办单位名称:xxx有限公司3、项目性质:新建4、项目建设地点:xx(以选址意见书为准)5、项目联系人:黄xx(二)主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时
14、,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断
15、强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx辆电动车/年。二、 项目提出的理由作为电动车的重要依托,新能源产业目前人才极度短
16、缺,后备人才梯队不完善。新能源产业由于涉及到高新技术问题,需要专业型的高素质人才,而国内对人才的培养速度赶不上对人才的需求速度,因而人才补空不是一朝一夕能够解决的。国内场地电动车发展较晚,企业规模普遍较小,国内场地电动车品牌企业在全球的市场占有率较低,品牌影响力有待进一步提升。坚持创新在现代化建设全局中的核心地位,抢抓新一轮国家03专项试点示范机遇,在全面深化改革中体现鹰潭担当,在创新驱动战略中彰显鹰潭作为,在科技自立自强中发出鹰潭声音,敢闯敢试,求新求变,以创新驱动和深化改革“双轮驱动”推动鹰潭弯道超车、变道超车,推动鹰潭在全省发展方阵中往前走、上台阶、作贡献。三、 项目总投资及资金构成本期
17、项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19972.57万元,其中:建设投资16056.06万元,占项目总投资的80.39%;建设期利息231.04万元,占项目总投资的1.16%;流动资金3685.47万元,占项目总投资的18.45%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资19972.57万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)10542.39万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额9430.18万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):40000.00万元。2、
18、年综合总成本费用(TC):32930.77万元。3、项目达产年净利润(NP):5164.03万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.34%。5、全部投资回收期(Pt):5.63年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):16845.33万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。八、 报告编制依据和原则(一)编
19、制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标
20、准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。九、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛,产品市场需求旺盛,潜力巨大;本项目产品生产技术先进,产品质量、成本具
21、有较强的竞争力,三废排放少,能够达到国家排放标准;本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设;项目产品畅销,经济效益好,抗风险能力强,社会效益显著,符合国家的产业政策。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积50162.411.2基底面积18060.211.3投资强度万元/亩348.852总投资万元19972.572.1建设投资万元16056.062.1.1工程费用万元13537.652.1.2其他费用万元2095.192.1.3预备费万元423.222.2建设期利息万元231.042.3流动资金万元3685.473
22、资金筹措万元19972.573.1自筹资金万元10542.393.2银行贷款万元9430.184营业收入万元40000.00正常运营年份5总成本费用万元32930.776利润总额万元6885.387净利润万元5164.038所得税万元1721.359增值税万元1532.0910税金及附加万元183.8511纳税总额万元3437.2912工业增加值万元11786.0513盈亏平衡点万元16845.33产值14回收期年5.6315内部收益率20.34%所得税后16财务净现值万元8437.68所得税后第三章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求
23、,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况鹰潭
24、,江西省辖地级市,“涟漪旋其中,雄鹰舞其上”而得市名,是长江中游城市群重要成员;地处武夷山脉向鄱阳湖平源过渡的交接地带,辖区属亚热带湿润季风温和气候;截至2019年,辖2区1市,总面积3556.7平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,鹰潭市常住人口为115.4223万人。鹰潭境内沪昆高铁、鹰厦线、浙赣线、皖赣线和沪昆高速、济广高速及320国道、206国道在市区呈十字形交错;境内龙虎山是古典名著水浒传开篇所描绘的古今名山,以丹霞绝美、道宗绝圣、古越绝唱、阴阳绝妙享誉海内外,是世界自然遗产地、世界地质公园、国家5A级旅游景区;角山古陶窑文化、道文化、心学文化、鬼谷子文化、
25、古越文化、红色文化在此交相辉映。同时,鹰潭为国家新型城镇化综合试点地区。2018年9月,荣获“2018中欧绿色智慧城市奖”。这五年,是我市新旧动能加速转换、产业结构不断优化的五年。三次产业比由8.6:57.4:34调整为7.6:50.6:41.8。全社会研发投入占GDP比重持续保持全省第一,建成各类科技创新平台99家,高新技术企业由51家增加到218家,战略性新兴产业产值和高新技术产业增加值占规模以上工业比重分别为20%、35.36%。规模以上工业企业数、营业收入分别是“十二五”末的1.54倍、1.32倍。“十三五”时期是我市经济社会加速发展、综合实力大幅提升的五年。生产总值连续迈上3个百亿元
26、台阶,接近千亿元大关,是“十二五”末的1.45倍,在全省排名前移2位。人均地区生产总值突破1.2万美元,财政总收入、一般公共预算收入分别年均增长6.3%和1.35%。固定资产投资年均增长10.6%,是“十二五”的1.66倍。社会消费品零售总额较“十二五”末增长51%。“十三五”时期成为我市经济社会发展速度最快的时期之一。是我市经济社会加速发展、综合实力大幅提升的五年。生产总值连续迈上3个百亿元台阶,接近千亿元大关,是“十二五”末的1.45倍,在全省排名前移2位。人均地区生产总值突破1.2万美元,财政总收入、一般公共预算收入分别年均增长6.3%和1.35%。固定资产投资年均增长10.6%,是“十
27、二五”的1.66倍。社会消费品零售总额较“十二五”末增长51%。“十三五”时期成为我市经济社会发展速度最快的时期之一。是我市经济社会加速发展、综合实力大幅提升的五年。生产总值连续迈上3个百亿元台阶,接近千亿元大关,是“十二五”末的1.45倍,在全省排名前移2位。人均地区生产总值突破1.2万美元,财政总收入、一般公共预算收入分别年均增长6.3%和1.35%。固定资产投资年均增长10.6%,是“十二五”的1.66倍。社会消费品零售总额较“十二五”末增长51%。“十三五”时期成为我市经济社会发展速度最快的时期之一。三、 加快试验区建设全面铺开国家城乡融合发展试验区建设,围绕五项试验任务,抓好体制机制
28、突破和重大项目推进,尽快形成可复制推广的改革经验,力争承办全国城乡融合发展试验区建设现场会。完成农村集体经营性建设用地入市管理系统搭建,大力推进锦江精密制造百亩入市产业园建设,进一步打通城乡要素流通渠道。积极推进“一权一品”金融创新工作全面落地,力争新增农村产权抵押贷款超10亿元。基本建成花桥水利枢纽主体工程,开工建设城乡供水一体化工程,推动城乡物流、城乡交通、城乡污水处理等城乡基础设施一体化建设。加快推进城乡基本公共服务均等化发展,全域推进教师“县管校聘”、教育联合体组建,深化省市紧密型医共体建设,健全村医“乡聘村用”机制,推广“物业进乡村”长效管护模式,加快建设城乡“十五分钟”文化生活圈,
29、有序开通周边县城际公交。深化新一轮农村宅基地制度改革试点,全力打造余江宅改升级版。四、 更加突出改革先导,打造更具创造力的开放城市。深层次推进重点改革。纵深推进“放管服”改革,持续推进相对集中行政许可权制度改革,推动贵溪市、月湖区行政审批局挂牌运行,加快“掌上政府”建设,推行审批事项“不见面”审批,拓展提升“赣服通”“赣政通”鹰潭分厅服务功能,全力推动优化营商环境创一等走前列。深化“一照含证”改革,全面推行“证照联审联办”,继续抓好工程建设项目“六多合一”审批制度改革。积极应对省以下税收收入划分改革,深化财税体制改革。完成事业单位改革。高水平扩大内陆开放。积极对接“一带一路”、长江经济带、长三
30、角一体化、中部地区崛起、粤港澳大湾区等重大战略,主动融入江西内陆开放型经济试验区建设,谋划推动赣东区域合作示范区、鹰潭闽西经济圈建设,着力打造内陆双向开放和双循环新高地。加快建设鹰潭国际综合港经济区,建成运营一期公用型保税仓,基本形成铁水、铁海、水水等多式联运体系。创新招商引资考核方式,继续实施“一把手”招商、重点领域招商、产业链招商、基金招商,办好江西国际移动物联网博览会、中国铜产业高峰论坛、全国铜与电子信息产业对接会等重大活动,力争省外2000万元以上项目实际进资增长7.5%,实际利用外资增长5%。支持出口产品转内销,引导企业参加线上展,畅通国际国内销售渠道,最大努力保订单、保市场。全方位
31、壮大市场主体。深入实施产业链链长制,全面落实减税降费政策,稳妥有序做好助企纾困政策接续工作。实施国资国企改革创新三年行动, 做大做强金融、建设、文旅、数字化四大板块,加快“千亿国控”建设,持续提升国控集团长期信用等级,全力推动工控全牌照、交建投壹(甲)级资质等市场通行证建设,不断提升国企的活力、创新力、竞争力和贡献力。致力构建亲清新型政商关系,维护企业权益,弘扬企业家精神、工匠精神和劳模精神,激励企业化危为机、逆势奋进,力争新增规模以上工业企业50家以上,新增营业收入过50亿元企业5家,其中过100亿元企业2家。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时
32、具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积28667.00(折合约43.00亩),预计场区规划总建筑面积50162.41。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx辆电动车,预计年营业收入40000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求
33、状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1电动车辆xxx2电动车辆xxx3电动车辆xxx4.辆5.辆6.辆合计xxx40000.00场地电动车在野外休闲娱乐领域也有着广阔的市场前景。全地形车是一种被设计用于非高速公路行驶的,具有四个或以上低压轮胎,且可在非道路上行驶的车辆。全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等功能于一体的特种车辆,可在沙滩、草地、山路、丛林等多种复杂路况行驶。由于全地形车适用于不同地形路况,灵活性强,应
34、用非常广泛,主要用于运动休闲、户外作业、探险、竞赛、以及军事用途等众多领域。全地形车兴起于上世纪70年代,目前市场主要集中在北美和欧洲,国内市场刚刚兴起。第五章 运营模式一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产
35、业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电动车行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电动车行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内电动车行业持续、快速
36、、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,
37、分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,
38、设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采
39、购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)
40、行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运
41、行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决
42、议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以
43、采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会
44、批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 发展规划分析一、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模
45、、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照
限制150内