公司日常费用报销管理制度.doc
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1、公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理,本着合理使用,有效控制,的原则,规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括:差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内,各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程: 四、费用报销标准:1、差旅费项目报销标准岗位级别备注一般员工主管级经理级交通费/住宿费100-200元/晚100-200元/晚100-200元/晚伙食费40元/天50元/天60元/天通讯费10元/天10元/天10元/天注:出差到境外,住宿标准可上浮200%。 原则上除经理级外,其他员工应乘坐
2、公共交通工具。2、通讯费2.1 手机话费标准为月度话费上限金额,直接补助到工资中。2.2 享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。3、办公费用3.1公司办公用品的购买统一由行政部负责。由各部门填制办公用品申购单,交至行政部,行政部将办公用品申领单报请公司总经理审批。公司总经理审批同意后,向财务借款统一购买。拿到正式发票的当天,由经手人、入库验收人、部门经理签字齐全后,报总经理审批,合格后,由经手人到财务报帐。3.2行政部对公司办公用品建立领用台账管理,领导用人要签字确认,每个月末,行政部对办公用品进行盘点,财务部负责监盘。4、招待费4.1一般工程费用在30000元以下的,业务招待费用不超过
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