最新ISO20000体系文件-服务级别管理程序(DOC).doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateISO20000体系文件-服务级别管理程序(DOC)服务级别管理程序(#CP-0010)服务级别管理程序(#CP-0010)目的本过程描述公司采用的过程方法以有效地管理服务级别管理过程。该文件表明公司IT部门符合IS0 20000中对服务级别管理过程(IS0 20000-1:2005 6.1)的要求。范围IT服务管理体系中的服务级别管理覆盖Internet服务、管理网
2、络服务、管理安全服务和数据中心服务。1.服务级别管理过程1.1服务级别管理策划(计划)开发服务级别管理并以ITSM计划为目标。1.2定义服务级别管理(执行)SLM建立框架使IT部门通过计划、实施和进行服务交付管理关注客户。服务级别管理管理和协调服务级别,包括:服务要求、服务目标和期望的协议测量和报告达到的服务级别调查纠正措施和正在进行的服务改进项目1.3 SLM的控制和评审(检查)为符合IS0 20000-1:2005, IT部门引入框架检查服务级别管理过程的结果。IT部门有责任每月评审可用性级别并提交关键绩效报告。1.4 SLM反应行动(改进)IT部门应按月评审不同服务的服务级别并指定员工评
3、估和监控服务级别。如果没有达到服务级别,IT部门应采取改进措施确定问题。2.服务级别管理程序2.1服务目录服务目录定义IT部门提供的所有服务。(略)2.2服务级别协议服务级别协议是IT部门需要达到的正式文件。2.2.1有效期有效期在相关SLA文件中明确。在有效期内,SLA有效,直到新的协议签定为止。2.2.2授权2.2.3 沟通2.2.4联系2.2.5服务时间所有服务需要7*24小时的服务。这在服务目录中有描述。2.2.6计划和协定的中断2.2.7客户职责2.2.8冲击和分级指南2.2.9升级和告知过程2.2.10投诉程序2.2.11服务目标2.2.12工作负载限制下述工作负载限制由lT部门提
4、供并被客户接受。2.2.14财务管理2.2.15内务工作程序2.2.16例外2.2.17可用性初始评审报告可用性初始评审报告必须附在相应的SLA后面作为记录。2.3服务级别管理(SLM)过程SLM是一个持续改进循环过程。由于业务变更、增长、业务重组或合并造成的要求变更,服务级别需要重新定义或临时暂停。IT部门引入的SLM过程能灵活的应对这些变更。2.3.1服务需求的协议在SLA中,IT部门将满足客户要求的服务级别。每年定期由IT部门和客户进行评审。变更可以在任何时间(非预定会议)根据SLA变更管理提出。2.3.2服务目标服务目标由服务级别协议描述。更新的服务目标将列入服务管理委员会的日程。如果
5、达到服务目标存在困难(如目标无法达到),IT部门和客户将定期评审以解决问题。2.3.3测量和报告IT部门并每月向客户报告服务级别的达成情况。下面的例子用来说明如何计算量测指标:例如:一个邮件服务器宕机影响1/3的用户2小时,则网络可用性:Network Availability =100%*( (30 days24 hours 60 mins) -(2 hours60 mins) 1/3customer impacted) /(30 days 24 hours 60 mins)=99.9074%2.3.4纠正和预防措施纠正和预防措施过程如下:每天进行异常和趋势检测。根据事件的性质,问题将被提升
6、到管理层。一般问题将在月度问题管理会议给予关注。2.3.5服务改进计划SLM过程负责人每月监控SLA2.3.6 SLA变更管理如果需要变更,需要通过下述过程:召开会议讨论SLA,两方代表必须参加。E-mail沟通是另外的讨论SLA的渠道。变更可以通过会议和电子邮件评估和决定。3.0 参考 无4.0 批准技术总监 日期:信息安全管理(#cp-0011)目的:本方针的目标是保护公司的客户的信息资产免受威胁,无论此威胁来自内部还是外部,蓄意的还是无意的:目标:方针的实施对于在处理客户和供应商有关事务时,维护和展示我们的完整性非常重要;此方针确保:信息不被非授权访问信息的机密性得到保证信息不会被无意或
7、故意泄露给未授权人员需要时,信息对于授权人员具备可用性。法律法规的要求得到满足制定和保持业务持续计划,并进行实际的测试所有员工能够得到信息安全的培训教育所有违反信息安全的事件和潜在的弱点得以汇报和检查。适用范围公司所有人员和供应商,以及其他合约规定下的受雇佣者,只要可能接触到信息安全管理体系范围内的信息资产,都有责任遵守这一信息安全政策。本政策由IT管理部批准,并支持。目的遁过适当的风险评估,识别信息资产价值,明确那些会让其暴露于风险之中的弱点和威胁。通过设计、实施和维护一套规范的信息安装管理制度将风险减低到可接受的程度。需要遵守的法律法规包括:公司法数据保护法计算机使用保护法版权、设计和专利
8、保护法通信法纵上均为现行有效版本应遵从合同条款中关于信息安全方面的条款;应遵从公司的要求;符合IS020000:2005标准的6.6条款的要求;其他规定其它方面的规定包括:物理安全对系统和数据的访问控制安全教育和培训员工行为准则豆联网和邮件数据备份便携设备的使用存储和处理机密数据病毒防护和侦测业务连续计划参考 无批准技术总监 日期:变更管理程序(#CP-0014)1目的定义职责和流程,管理变更请求的批准、实施、监控和测量。2范围本程序适用于所有公司使用的硬件和软件产品变更需求,这些在配置管理数据库中列出。这包括标准桌面软件,如微软XP标准版,微软Office2003, Symantec防病毒企
9、业版9.0等等。3定义3.1变更:任何在配置管理数据库中配置项的变化。3.2变更记录:一个授权的变更对于哪些配置项有影响,以及影响的程度的细节性记录。3.3配置项:被配置管理所控制的基础设施或者其条目的组件。3.4配置管理数据库(CMDB):包含每个配置项的相关细节和它们之间重要关系的细节的数据库。3.5变更请求:请求一个变更的过程需要使用在线表格(#CF-0013),以便记录对于服务或者基础设施的任何配置项的变更请求的细节。4.职责4.1 变更经理负责对在公司CMDB列出的配置项(Cls)的所有变化。变更经理一定要在发布前批准所有的变更Cls,并确保每次Cls变更后更新CMDB。在公司内,变
10、更经理默认是IT部门经理(IT部门经理或高层管理者可以根据情况指定其他人担任变更经理)。4.2 变更请求者通过识别IT业务需求,启动变更流程。4.3 变更指导委员会(CSC)负责响应、实施和监控变更请求。CSC成员被视为变更技术专家。5.变更管理过程5.1 当业务相关的IT新需求被识别时,公司的员工必须填写在线变更请求表(#CF-0013)触发一个变更。通过变更管理工具软件自动把变更请求以E-mail方式发送给变更经理。5.2 收到变更请求通知后,变更经理负责登录变更管理工具软件,评审所有递交的变更申请表(#CF-0013),然后变更经理必须:5.2.1 把所有评审过的变更请求标注为“收到”。
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