2022年成品放行管理规程 .pdf
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1、编号:SMP-QA-416-00 题目:成品放行管理规程共 4 页第 1 页制定人:制定日期:审核人:审核日期:批准人:批准日期:颁发部门:质量管理部生效日期:分发部门:质量管理部、生产管理部、计划物控部、饮片车间、提取车间、制剂车间目的:建立成品出厂前的放行管理规程,以确保产品质量。范围:公司成品出厂前放行审核的管理。责任者:质量受权人对本规程的实施负责。内容:1 每批成品放行前,各相关负责人应承担审核的职责,以确保产品质量的有效性与安全性。2 计划物控部负责人的审核内容应包括:2.1 供给商采购的物料是否是经批准的供给商;供给商是否提供检验报告书。2.2 物料的接受物料接受是否对品名、规格
2、、批号、数量等进行核对;物料接受后是否按 sop 进行管理与请验。2.3 物料的贮存物料贮存是否符合相应的贮存条件;物料的状态是否与检验报告单的结论一致。2.4 物料的发放物料是否处于合格状态并处于放行状态;物料是否处于效期内;物料发放是否按照“先进先出”或“近效期先出”原则执行;物料发放是否与领料单进行核对并签字确认。2.5 物料发放后是否做好物卡记录并检查物卡品名、规格、数量等一致;是否做好物料的封存保管工作。2.6 计划物控部审核无误后,将审核结果填写在成品放行审核单上并签名,将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与生产管理部经理。精选学习资料 - - - - - - - - - 名
3、师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页编号:SMP-QA-416-00 题目:成品放行管理规程共 4 页第 2 页3 生产管理部经理的审核内容应包括:3.1 生产物料所用物料有无合格检验报告单,物料领用数量与领料单相符;配方与工艺规程是否相符, 称量准确并有操作人、 复核人签名;投料量符合现行工艺规程,投料次序正确,工艺参数控制标准。3.2 批生产记录有批生产指令、记录及时、内容齐全、书写标准、数据完整,有操作人、复核人签名;生产过程符合工艺要求,生产与设备状态、清场合格证等均符合要求;中间产品得到控制并有合格检验报告单。3.3 批包装记录所用说明书、标签、合格证均正确,
4、打印批号及有效期正确;具有批包装指令,记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名。3.4 物料平衡物料平衡计算公式正确;各工序物料平衡结果符合规定。3.5 偏差与变更处理生产偏差、变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求。3.6 生产管理部审核无误后,将审核结果填写在成品放行审核单上并签名;将成品放行审核单、批生产记录与批包装记录交与QC主管。4 QC 主管审核内容应包括:4.1 检验过程检验仪器是否经校验,是否在效期内;玻璃计量器具是否经校验,是否在效期内;试液、滴定液、标准品是否在效期内,是否有记录;检验方法是否经验证。4.2 批检验记录记录填写是否标准;数据计算是否准确,
5、是否有复核人并签字;检验原始数据的处理是否符合相关规程。4.3 纯化水纯化水取样是否符合要求;纯化水检测结果是否合格。4.4 微生物检测微生物检测是否按照sop 进行;成品的微生物限度是否合格。4.5 检验偏差生产过程监控的记录齐全,有监控人签名;监控项目齐全,结果符合规定;取样物料、取样数量正确。4.6 QC 主管审核无误后,将审核结果填写在成品放行审核单上并签名;将成品放精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页编号:SMP-QA-416-00 题目:成品放行管理规程共 4 页第 3 页行审核单、批生产记录与、批包装记录
6、和批检验记录交与QA主管。5 QA 主管审核内容应包括:5.1 批生产记录记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名;有清场记录、清场合格证;中间产品按规定取样、检验,检验结果是否符合标准。5.2 批包装记录记录齐全、书写正确、数据完整,有操作人、复核人签名;清场记录、清场合格证;所用说明书、标签、合格证均正确,批号打印及有效期正确。5.3 环境与人员监测生产环境监测符合规定;人员卫生符合规定。5.4 取样取样是否具有代表性;是否符合相关标准取样操作规程。5.5 监控记录及取样记录审核生产过程监控的记录齐全,有监控人签名;监控项目齐全,结果符合规定;取样物料、取样数量正确。5.6 偏差
7、与变更处理是否有生产偏差、变更及检验偏差、变更等;偏差或变更是否执行相应的处理程序,处理结果是否符合要求。5.7 批检验记录及检验报告单审核原辅料、包材的检验报告单项目、结果是否符合内控标准;成品检验报告单是否标准;本批成品检验是否合格。5.8 QA 主管审核无误后,将审核结果填写在成品放行审核单上并签名;将成品放行审核单、批生产记录、批包装记录和批检验记录交与质量管理部经理。6 质量管理部经理审核内容应包括:6.1 主要生产工艺和检验方法已经过验证;6.2 已完成所有必需的检查、检验;6.3 生产、检验部门相关主管人员已签名确认,对批记录进行过审核;6.4 生产所用物料,如原辅料、内包装材料
8、及工艺用水投入使用之前经质量检测和质量管理部门批准,并且在规定的有效期之内使用;6.5 各工序原始记录、称量均经过第二人复核;6.6 所有工艺参数都没有超出工艺规程规定的参数要求的限度范围;6.7 物料平衡及产率在可接受范围内;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页编号:SMP-QA-416-00 题目:成品放行管理规程共 4 页第 4 页6.8 环境、人员监测符合规定的标准;6.9 产品已经出具合格的成品检验报告单;6.10 对偏差、变更是否执行相应的规程处理,处理结果是否符合要求;6.11 检验偏差是否执行OOS 调
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