苏州棉纱项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/苏州棉纱项目投资分析报告苏州棉纱项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工制成的纱。棉纱应用范围广泛,可作用机织用纱,用于生产床上用品、窗帘等家纺产品;可用作针织用纱,生产府绸、服装等产品;还可用于生产特种工业用布、高速缝纫线、刺绣线等产品。我国是纺织服装大国,下游行业对棉纱的需求量庞大。按照纺纱工艺的不同来划分,棉纱主要可以分为普梳纱和精梳纱两大类。我国棉纱行业技术不断进步、生产设备不断升级,已经由传统的劳动密集型行业转为机械化、自动化的高新技术行业,棉纱产品在色泽、支数、质量、种类等方面不断提高,高捻纱、低捻纱、紧密纺等新型棉纱产品不断涌现,
2、行业多样化发展趋势明显。我国大部分省市均具有棉纱生产能力,山东、河南、江苏是我国棉纱生产大省,年产量在全国总产量中的占比达到62%左右。受下游纺织服装行业的拉动,我国棉纱需求量不断增长,带动棉纱进口需求不断上升,我国已经成为全球最大的棉纱进口国。同时,我国也出口棉纱产品,但出口量相对较小。我国进口的棉纱产品价格较低,出口的棉纱产品价格较高,反映出我国棉纱行业产品结构正在向中高端方向升级。该棉纱项目计划总投资13927.48万元,其中:固定资产投资10647.93万元,占项目总投资的76.45%;流动资金3279.55万元,占项目总投资的23.55%。达产年营业收入28475.00万元,总成本费
3、用22104.05万元,税金及附加278.79万元,利润总额6370.95万元,利税总额7528.49万元,税后净利润4778.21万元,达产年纳税总额2750.28万元;达产年投资利润率45.74%,投资利税率54.05%,投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位580个。随着棉花16年开始逐步上涨,龙头企业由于议价能力强,有能力囤积成本较低的原材料。同时下游国内外需求端均出现回暖趋势,17年主要棉纺上市公司收入均出现较高增速,除新野纺织和联发股份增长为负值外,其余均保持两位数的增速。目录第一章 总论第二章 建设单位基本信息第三章 项目基本情况第四章 市场分析预测第五章
4、 投资方案第六章 选址分析第七章 项目工程方案第八章 项目工艺说明第九章 环境保护、清洁生产第十章 项目职业安全管理规划第十一章 项目风险概况第十二章 项目节能方案分析第十三章 实施方案第十四章 投资方案计划第十五章 盈利能力分析第十六章 综合评价第十七章 项目招投标方案第一章 总论一、项目提出的理由棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱,经合股加工后称为棉线。根据纺纱的不同工艺,可分为普梳纱和精梳纱。纺织业作为我国传统制造业的一部分,通过近几年的发展,基本实现了由粗放型发展向集约化发展的转型,产品也基本实现了由产量较高到质量较高的高质量发展。原料方面,通过2018年的发展,非棉纤维的占比已经明显
5、多于棉纤维,且纺制非棉纤维的企业数量以及规模化仍呈现上升趋势。而在非棉纤维纱线中,以粘胶短纤作为原料的人棉纱产业近几年发展速度则更为迅速,其纺织设备与工艺得到较大幅度提升,且产量也在2016年与棉纤维基本做到平分市场的格局。二、项目概况(一)项目名称苏州棉纱项目(二)项目选址某经济园区苏州,简称苏,古称姑苏、平江,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲重要的中心城市之一、国家高新技术产业基地和风景旅游城市。截至2018年,全市下辖5个区、代管4个县级市,总面积8657.32平方千米,建成区面积461.65平方千米,常住人口1072.17万人,城镇人口815.39万人,城镇化率76.05
6、%。苏州地处中国华东地区、江苏东南部、长三角中部,是扬子江城市群重要组成部分,东临上海、南接嘉兴、西抱太湖、北依长江,地处东经1195512120,北纬30473202之间。全市地势低平,平原占总面积的54.8%,海拔4米左右,丘陵占总面积的2.7%。苏州属亚热带季风海洋性气候,四季分明,雨量充沛,种植水稻、小麦、油菜,出产棉花、蚕桑、林果,特产有碧螺春茶叶、长江刀鱼、太湖银鱼、阳澄湖大闸蟹等。苏州是首批国家历史文化名城之一,有近2500年历史,是吴文化的发祥地之一、清代天下四聚之一,有人间天堂的美誉。中国私家园林的代表苏州古典园林和中国大运河苏州段被联合国教科文组织列为世界文化遗产。项目建设
7、方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。(三)项目用地规模项目总用地面积43334.99平方米(折合约64.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.33%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度163.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43334.99平方米,建筑物基底占地面积33944.30平方米,
8、总建筑面积44201.69平方米,其中:规划建设主体工程31743.51平方米,项目规划绿化面积2926.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5461.18万元。(七)节能分析1、项目年用电量943926.97千瓦时,折合116.01吨标准煤。2、项目年总用水量26057.30立方米,折合2.23吨标准煤。3、“苏州棉纱项目投资建设项目”,年用电量943926.97千瓦时,年总用水量26057.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.24吨标准煤/年。达产年综合节能量43.73吨标准煤/年,项目总节能率20.47%,能源利用效果良好。(八)环境保
9、护项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13927.48万元,其中:固定资产投资10647.93万元,占项目总投资的76.45%;流动资金3279.55万元,占项目总投资的23.55%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28475.00万元,总成本费用22104.05万元,税金及附加278.79万元,利润总额6370.95万元,利税总额
10、7528.49万元,税后净利润4778.21万元,达产年纳税总额2750.28万元;达产年投资利润率45.74%,投资利税率54.05%,投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位580个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济园区及某经济园区棉纱行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济园区棉纱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“苏州棉纱项目”,本
11、期工程项目的建设能够有力促进某经济园区经济发展,为社会提供就业职位580个,达产年纳税总额2750.28万元,可以促进某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.74%,投资利税率54.05%,全部投资回报率34.31%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续
12、下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。到2020年,我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效,致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。具体目标如下:四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43334.9964.97亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.33%1.3投资强度万元/亩163.891.4基底面
13、积平方米33944.301.5总建筑面积平方米44201.691.6绿化面积平方米2926.00绿化率6.62%2总投资万元13927.482.1固定资产投资万元10647.932.1.1土建工程投资万元3348.362.1.1.1土建工程投资占比万元24.04%2.1.2设备投资万元5461.182.1.2.1设备投资占比39.21%2.1.3其它投资万元1838.392.1.3.1其它投资占比13.20%2.1.4固定资产投资占比76.45%2.2流动资金万元3279.552.2.1流动资金占比23.55%3收入万元28475.004总成本万元22104.055利润总额万元6370.956
14、净利润万元4778.217所得税万元1.028增值税万元878.759税金及附加万元278.7910纳税总额万元2750.2811利税总额万元7528.4912投资利润率45.74%13投资利税率54.05%14投资回报率34.31%15回收期年4.4116设备数量台(套)10317年用电量千瓦时943926.9718年用水量立方米26057.3019总能耗吨标准煤118.2420节能率20.47%21节能量吨标准煤43.7322员工数量人580 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正
15、道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能
16、源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术
17、附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的
18、经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入22675.84万元,同比增长16.72%(3248.48万元)。其中,主营业业务棉纱生产及销售收入为19271.50万元,占营业总收入的84.99%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4761.936349.245895.725668.9622675.842主营业务收入4047.015396.025010.594817.8819271.502.1棉纱(A)1335.511780.691653.491589.9
19、06359.602.2棉纱(B)930.811241.081152.441108.114432.452.3棉纱(C)687.99917.32851.80819.043276.162.4棉纱(D)485.64647.52601.27578.142312.582.5棉纱(E)323.76431.68400.85385.431541.722.6棉纱(F)202.35269.80250.53240.89963.582.7棉纱(.)80.94107.92100.2196.36385.433其他业务收入714.91953.22885.13851.093404.34根据初步统计测算,公司实现利润总额6055
20、.27万元,较去年同期相比增长935.35万元,增长率18.27%;实现净利润4541.45万元,较去年同期相比增长965.15万元,增长率26.99%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22675.84完成主营业务收入万元19271.50主营业务收入占比84.99%营业收入增长率(同比)16.72%营业收入增长量(同比)万元3248.48利润总额万元6055.27利润总额增长率18.27%利润总额增长量万元935.35净利润万元4541.45净利润增长率26.99%净利润增长量万元965.15投资利润率50.32%投资回报率37.74%财务内部收益率29.97%企业总资产万元23
21、088.68流动资产总额占比万元38.72%流动资产总额万元8939.06资产负债率27.79% 第三章 项目基本情况一、棉纱项目背景分析随着棉花16年开始逐步上涨,龙头企业由于议价能力强,有能力囤积成本较低的原材料。同时下游国内外需求端均出现回暖趋势,17年主要棉纺上市公司收入均出现较高增速,除新野纺织和联发股份增长为负值外,其余均保持两位数的增速。毛利率方面,我国棉纺企业毛利率稳中略降。因百隆东方产品结构需满足申洲国际白纱需求,故毛利率受棉价上涨等因素影响程度不大,其余公司由于原材料价格上涨导致毛利率稳中略降。在收入、毛利率双重因素影响下,我国主要棉纺上市公司扣除非经常性损益后的净利润分化
22、趋势。其中,华孚时尚、联发股份保持较高增速,华孚时尚主要因为产业集中度的提升和产能扩张使得纱线业务稳定增长、网链业务快速发展,2017年新增产能32万锭达到180万锭,产能的逐步释放带来应收和利润的持续增长;联发股份由于高端产业升级,扩大非洲、柬埔寨、埃塞俄比亚等地区产能,带来利润的高速增长;由于产品出口销量下降、汇率等因素影响,孚日股份、新野纺织和百隆东方均出现负增长。二、棉纱项目建设必要性分析棉纱是棉纤维经纺纱工艺加工制成的纱。棉纱应用范围广泛,可作用机织用纱,用于生产床上用品、窗帘等家纺产品;可用作针织用纱,生产府绸、服装等产品;还可用于生产特种工业用布、高速缝纫线、刺绣线等产品。我国是
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