2022年事务所审计员个人年度工作总结报告 .pdf
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1、事务所审计员个人年度工作总结报告 20 xx年度财务决算报告进行了审计工作,主要是对公司年度经营情况报告 (资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 )进行审计评价,出具了无保留意见的审计报告,同时对年度募集资金的使用情况, 控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。在会计师事务所审计期间,董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通,圆满完成公司 20 xx 年度审计工作 20 xx年度的审计情况总结如下:一、审计工作基本情况 20 xx年 12月 4 日,会计师事务所、财务部、证券部就公司 20 xx年度审计事项进行了现场沟通, 并
2、将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会 ; 审计委员会分别 20XX年 2 月 22日和 4 月 15 召开会议审议年度报告相关议题; 分别于 20XX年 4 月 1 日和 4 月 21 日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作 ; 根据会计师事务所审计小组的审计时间安排,审计小组按约定时限内完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。二、年审会计师遵守职业道德基本原则情况 1、独立性名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
3、 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 广东 xxxx 会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职,并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益;会计师事务所与本公珠海 xxxx 电气股份有限公司年度审计工作的总结报告司之间不存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系; 会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价,审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立, 遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 2、专业胜任能力审计小组共由 9 人组成,具有注册会计师职称5 人
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