2022年企业内部控制目录 .pdf
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1、第一章建立健全企业内部控制体系第一节建立内部控制组织一、内部控制的责任主体二、内控部门的设置方式第二节内部环境的诊断与完善一、治理机构二、机构设置及权责分配三、内部审计四、人力资源政策五、企业文化六、法律环境第三节动态的风险评估一、风险管理的过程二、风险评估评级标准及评估方法第四节控制活动的设计一、控制活动的的分类二、控制活动的关注要点三、控制活动的的措施第五节信息与沟通贯通始终一、要素二、信息三、沟通名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 9 页 - - - -
2、 - - - - - 第六节运用内部监督手段一、内部监督二、内部控制缺陷三、内部控制自我评价第二章内部控制环境的创设第一节内部控制环境要素分析一、诚信和道德价值观二、对员工胜任工作能力的要求三、董事会和审计委员会四、管理层的经营理念、经营风格和控制方法五、企业的组织结构六、企业内部权力与责任配置七、内部审查八、人力资源的政策和实务九、企业文化因素十、法制观念第二节内部控制环境创设要点一、强化领导者的控制意识二、构建合理有效的组织结构三、强调“人”的作用加强人力资源的管理四、加强企业文化建设五、实施科学的权责分配体系名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -
3、 - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 9 页 - - - - - - - - - 六、加强内部审计职能的发挥七、建立反舞弊机制第三章具体业务风险与内部控制第一节组织架构设计业务风险与内部控制一、建立和完善组织架构的意义二、组织架构设计和运行的主要风险三、组织架构设计的内部控制四、组织架构的运行第二节发展战略业务风险与内部控制一、为什么要制定和实施发展战略二、制定与实施发展战略应关注的风险三、发展战略制定的内部控制四、发展战略实施的内部控制五、发展战略转型的内部控制第三节社会责任风险与内部控制一、企业为什么要履行社会责任二、企业履行社会责任面
4、临的主要风险三、企业应当履行的社会责任四、企业如何履行社会责任第三节全面预算业务风险与内部控制一、全面预算管理应关注的风险二、全面预算岗位分工与授权批准名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 9 页 - - - - - - - - - 三、全面预算的基本业务流程四、预算流程的主要业务风险与控制措施第五节人力资源业务风险与内部控制一、人力资源管理应该关注的主要风险与控制二、人力资源的引进与开发控制三、人力资源的使用与退出控制第六节研发业务风险与内部控制一、研发业务应
5、关注的风险二、研发业务的管理流程三、研发业务的主要风险与管控措施四、核心研发人员的内控管理第七节合同管理业务风险与内部控制一、合同管理应关注的风险二、合同管理的总体要求三、合同管理的流程四、合同管理的主要风险与管控措施五、合同管理的后评估措施第八节工程项目业务风险与内部控制一、企业至少应当关注的工程项目风险二、工程项目内控的职责分工与授权批准控制三、工程立项的内部控制四、工程设计的内部控制名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 9 页 - - - - - - -
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