企业费用项目报销标准及流程.doc
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1、企业费用工程、报销标准及流程序号费用工程费用支付范围支付标准报销附件备注1办公费分公司日常办公用品、用具费用包括办公文具、打印用品、复印、名片、饮水相关费用、电池灯泡、纸巾1、 经常性用品:分公司自行购置、每月定额:北京1200元、上海1200元、沈阳400元2、 专项费用零时购置:由使用者提交申请,单位价值100元以内含100元的由分公司经理及会计审核、100元以上事前向公司副总申请、500元以上的向集团执行总裁申请1、 办公用品清单及原始凭证无此类凭证由各主办人自付1、 未经批准购置单位价值100元以上者不予报销;2、 补办申请不被批准者在其工资扣罚一样金额3、 无采购明细清单的不允许报销
2、2差旅费指经分公司经理批准前往外地联系业务及管理本部副总批准的回总公司公干发生的住宿费、交通费1、 实行定额制:经理200元/日;2、 定额:业务员150元/日;其包含住宿费、补贴、出差地区内交通费用3、 未达定额局部:50%归出差人4、 超出定额局部:假设因特殊原因,超支局部提出申请,核准,超支局部的50%由出差人负担5、 出差期间因需要招待客户,应事先 向副总报告、核准,严禁不当使用,发现者,不准报销由个人支付6、 假设出差当日返回,经理补贴30元,业务员补贴20元1、 副总经理同意出差的申请证明;2、 客户拜访记录;3、 费用凭证含住宿费、交通费、伙食费假设回特殊原因超额支出者可另补说明
3、提出申请,核准;4、 出差长途车费凭证报销单注明出差地点1、 出差期间因个人需要使用的费用不准报销,假设私自列入报帐明细表,发现后处以报销金额一倍以上的罚款;2、 两人同时、同路、同地出差时,住宿费平均分摊,其中一人以住宿发票复印件作附件并说明情况,其它照常,如有发现不如实报销的处以报销金额一倍以上的罚款3市内交通费分公司因业务往来发生的市内交通费1、 定额150元/人/月,一律使用公交充值卡;上海及深圳市场业务员400元/人/月,按实际乘坐但不超过定额报销;2、 市内的士费已包含在上述定额内使用范围:送货、加班、接送客户等,其它一律不准乘用;3、 的士费用申请时应于申请表或装证后页上列明用途
4、、时间、起迄地点、支付金额,否那么不予批准报销1、 坐车原始凭证以充值卡定额发票、预存话费单作为附件的一律不予报销1、上下班交通费用自付,假设因业务增加需要,可专项申请,可每星期申请一次,由分公司经理审核;2、的士均应申请,由分公司经理及会计审核,方可报销,报销时均应附报销凭证,否那么不准报销4业务招待费指因业务需要与客户或为改善有关部门的关系所发生的费用1、 每个分公司定额为500元每月2、 500元/次以下的需报国洲公司副总经理核准,超出500至1000元/次的需报营销总监核准,超出1000元以上的需报总经理核准,否那么超额局部不予报销3、 业务招待费当月未用完额度不得转入下月1、 申请单
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