办公用品采购流程.doc
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1、 办公用品采购管理办法 (一) 目的为规范办公用品的采购管理工作,提高办公用品采购的计划性和透明度,本着开源节流的原则,特制定本方案。 (二)采购类别常规采购:每月月底28日提出申请,月初5号前完成。非常规和临时采购:按紧急程度临时安排采购。 (三) 适用范围办公用品的采购和管理由人资行政部和财务部负责。本方案所指办公用品包括五大内容:1. 办公桌面类:文件管理类、书写类、本簿类、辅助类(报刊、证书、证件类);2. 办公耗材类:打印耗材、装订耗材、办公用纸等;3. 日杂百货:生活用纸、清洁用品、五金工具、办公饮用茶水等;4. 电脑设备类:包括整机(笔记本电脑、品牌机)、组装机(包括计算机附属)
2、、打印复印机(包括硒鼓等附属设备)、扫描仪等计算机及配套设备类;电话机、传真机、数码照相机、摄像机等办公电子设备等;5. 礼品类(用于互动节目、户外活动、周年庆等晚会活动)。 (四)申购核决权限1. 办公桌面类、耗材类、日杂百货类由人资行政专员每月底28前盘点库存数量,填写办公用品申购单后由人资行政部负责人审批后完成采购;2. 电脑设备类整机、组装机、配套设备和办公电子设备,由财务部盘点库存,根据实际需求填写办公用品申购单,由财务部负责人审核后报送执行总裁签批,签批完成后,财务部专人完成采购;3. 礼品类采购,由人资行政部拟定活动方案、礼品采购清单及预算,由各业务部负责人及财务部会签后,执行总
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