体外诊断试剂经营管理制度.docx
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1、. )定义:质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。 (2)目的:质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图、统一行动的作用。 (3)本制度适用于本企业各类质量相关文件的管理。 (4)企业各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发,统一由质量管理部负责,各部门协助、配合其工作。 (5)本企业质量管理体系文件分为四类,即: 质量手册类(规章制度、工作标准); 质量职责类; 质量管理工作程序与操作方法类; 质量记录类。6质量管理文件的下发应遵循以下规定 质量管理文件在发放
2、前应编制拟发文件的目录对质量管理制度、质量工作程序及质量管理职责和质量记录详细列出文件名称、编码、受控级别、使用部门等项内容 质量管理文件在发放时应按照规定的发放范围明确相关组织、机构应领取文件的数量 质量管理文件在发放时应履行相应的手续领用记录由质量管理部门负责控制和管理 对修改的文件应加强使用管理对于已废止的文件版本应及时收回并作好记录以防止无效的或作废的文件非预期使用。 7质量管理文件的控制规定 确保文件的合法性和有效性文件发布前应得到批准 确保符合法律、法规及行政规章 必要进应对文件进行修订 对记录文件的控制应确保其完整、准确、有效。(二).公司质量管理体系的审核范围主要包括构成公司质
3、量管理体系的质量方针目标、组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态。 3.质量领导小组负责组织质量管理体系的审核。质管部负责牵头实施质量体系审核的具体工作,包括制定计划、前期准备、组织实施及编写评审报告等。 4.各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审资料。 5.审核工作按年度进行,于每年的第四季度组织实施。 6.质量管理体系审核的内容: 6.1.质量方针目标; 6.2.质量管理文件; 6.3.组织机构的设置; 6.4.人力资源的配置; 6.5.硬件设施、设备; 6.6.质量活动过程控制; 6.7.客户服务及外部环境评价。 7.纠正与预防措施的实施与跟踪: 7.1.质量体系审核
4、应对存在缺陷提出纠正与预防措施;2.各部门根据评审结果落实改进措施; 7.3.质管部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查。 8.质量管理体系审核应按照规范的格式记录,记录由质管部负责归档。 9.质量管理体系审核的具体操作按“质量管理体制体系内部审核程序”的规定执行。(三)质量否决的制度 质量否决权制度是最能体现质量管理制度的法规性和否决性地位的制度。为了增强公司职工的质量意识严格执行各项质量管理制度保证我公司商品质量明确质量否决权特制定本制度。 一、 全体员工必须认真执行医疗器械监督管理条例及其我公司的各级人员质量责任制度坚持“质量第一”的原则在经营全过程中确保诊断试剂质量。
5、 二、 质量否决权由质量管理部行驶。 三、 质量否决方式 1、 凡违反有关质量管理制度发生质量事故者如造成经济损失的应给予加倍处罚。 2、 如造成重大质量事故如购销假劣诊断试剂对责任人、责任部门给予否决除经济处罚外给予必要的处分。必要时送交司法机关处理。( 四、) 本制度否决的情况 1、 向无医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营企业许可证的单位和个人采购诊断试剂 2、 向医疗器械经营者采购超范围经营的诊断试剂。 3、 购销未注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的诊断试剂 4、 购销包装和标志不符合有关规定的诊断试剂。 5、 诊断试剂未经验收合格即入库。 6、 伪造购进或销售记录。 7、 首营企
6、业和首营品种未按规定审核。 8、 发生重大质量事故。 9、 法律、法规禁止的其他情况。 五、 任何部门和个人违反以上情况之一除按第三条执行外取消本部门当年评选先进集体的资格。 六、 质量否决考核的处理应由质量管理部做好记录并报给公司质量领导小组讨论通过经总经理审批后执行。(四)诊断试剂购进管理制度 1为认真贯彻执行产品质量法、计量法、合同法和医疗器械监督管理条例等法律法规和企业的各项质量管理制度严格把业务经营质量关确保依法经营并保证诊断试剂质量特制定本制度。 2严格执行本企业进货质量控制程序的规定坚持按需进货择优采购、选题第一的原则。 在采购诊断试剂时应选择合格供货方对供货方的法定资格、履约能
7、力、质量信誉等应进行调查和评价并建立合格供货方档案 诊断试剂采购应制定计划并有质量管理机构人员参加采购合同明确质量条款 采购合同如果不是以书面形式确立购销双方应提前签订注明各自质量责任的质量保证协议书。协议书应明确有效期 购进诊断试剂应开具合法票据并按规定建立购进记录做到票、帐、物相符。票据和记录应按规定妥善保管。 3首营企业和首营品种应按本企业首营企业、首营品种质量审核制度的规定办理有关审核手续。 4规定签转购进诊断试剂付款凭证。付款凭证应由验收人员验收合格签章后方能签转财务部门协助处理质量问题。 5进货人员应定期与供货方联系或到供货方实地了解、考察质量情况配合质量管理部共同做好诊断试剂质量
8、管理工作协助处理质量问题。 6凡经质量管理部门检查或接上级药品监督管理部门通知和不合格、过期失效、变质的诊断试剂一律不得开票销售已销售的应及时通知收回。需报损的诊断试剂应按企业不合格诊断试剂质量管理程序的规定进行。 7业务人员应及时了解诊断试剂库结构情况合理制定业务购进计划在保证满足市场需求的前提下避免诊断试剂因积压、过期失效或滞销造成的损失。(五)质量信息管理制度 1为确保企业质量管理体系的有效运行建立高效畅通的质量信息网络体系保证质量信息作用的充分发挥根据医疗器械监督管理条例等相关法律法规特定本制度。 2质量信息是指企业内外环境对企业质量管理产生影响并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素
9、。 3建立以质量管理部为中心各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络系。 4质量信息包括以下内容 国家有关诊断试剂质量管理的法律、法规及行政规章等 药品监督管理部门监督公告及药品监督抽查公告 市场情况的相关动态及发展导向 业务协作单位经营行为的合法性及质量保证能力 企业内部各环节围绕诊断试剂质量、环境质量、服务质量、工作质量、各个方面形成的数据、资料、记录、报表、文件等 客户及消费者的质量查询、质量反馈和质量投诉等。 5按照质量信息的影响、作用、紧急程度对质量信息实行分级管理 A类信息指对企业有重大影响需要企业最高领导做出判断和决策并由企业各部门协同配合处理的信息
10、B类信息指涉及企业两个以上部门需由企业领导或质量管理部协调处理的信息 6质量管理部负责质量信息网络的正常运行和维护对质量信息进行及时的收集、汇总、分析、传递、处理并 负责对质量管理信息的处理进行归类存档。 7质量信息的收集必须做到准确、及时、高效、经济。 8质量信息的收集方法 企业内部信息 A通过统计报表定期反映各类质量相关信息 B通过质量分析会、工作汇报会等会议收集质量相关信息 C通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递 D通过多种方式收集职工意见、建议、了解质量信息。 企业外部信息 A通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息B通过电子信息媒介收集质量信息 C通过公共关系网
11、络收集质量信息 D通过公共关系网络收集质量信息 E通过现有信息的分析处理获得所需质量信息。 9质量信息的处理 A类信息由企业领导判断决策质量管理部负责组织传递并督促执行 B类信息由主管协调部门决策质量管理部传递、反馈并督促执行 C类信息由部门决策并协调执行并将处理结果报质量管理部。 10质量管理部按季填写诊断试剂质量信息报表并上报主管领导对异常、突发的重大质量信息要以书面形式在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈确保质量信息的及时畅通传递。 11部门应相互协调、配合定期将质量信息报质量管理部经质量管理部分析汇总后以信息反馈单方式传递至执行部(五)诊断试剂质量验收管理制度 1为确保购进诊断试
12、剂的质量把好诊断试剂的入库质量关根据医疗器械监督管理条例法律法规制定本制度。 2诊断试剂质量验由质量管理机构的专职质量验收人员负责质量验收员应具有检验学中专以上文化程度并经岗位培训考试合格后方可上岗。 3验收员应对照随货单据及业务部门或仓储部门发出的入库质量验收通知单按照诊断试剂验收程序对到货品进行逐批验收。特殊管理诊断试剂和贵重诊断试剂应实行双人验收。 4到货诊断试剂应在待验库或区内在规定的时限内及时验收一般诊断试剂应在到货后1个工作日内验收完毕。需冷藏的诊断试剂应随到随验收。 5验收诊断试剂应按照诊断试剂入库质量验收程序规定的方法进行。 6验收时应按照诊断试剂的分类即诊断试剂的包装、标签、
13、说明书以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。 验收诊断试剂包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址有诊断试剂的通用名称、规格型号、注册证号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明说上还应有诊断试剂的主要组成成份、产品性能结构及组成、预期用途、用法、注意事项以及贮藏条件等 验收整件包装中应有产品合格证 验收进口诊断试剂其内外包装的标签应以中文注明诊断试剂的名称、主要成分以及注册证号并有中文说明书。从其它经营企业购进的进口诊断试剂应索取盖有供货单位质管机构原印章的进口诊断试剂注册证及进口诊断试剂检验报告书的复印件验收 验收首营品种应有首批到货诊断试剂同批号的诊断试剂出厂质量检验报告书 对
14、销后退回的诊断试剂验收人员应按销后退回诊断试剂验收程序的规定逐批验收。 7诊断试剂入库时注意有效期一般情况下有效期不足6个月的诊断试剂不得入库。 8对验收不合格的诊断试剂应填写诊断试剂拒收的报告单报质量管理部门审核并签署处理意见通知业务购进部门。 9应做好诊断试剂质量验收记录记录要求内容完整不缺项字迹清晰结论明确每笔验收员签字或盖章。验收记录应保存至超过诊断试剂有效期一年但不得少于三年。 10验收后的诊断试剂验收员应在入库凭证上签字或盖章并注明验收结论。仓库保管员凭验收员签字或盖章的放库凭证办理入库手续对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其他问题的品种应予拒收并报质量管理(六)
15、诊断试剂储存管理制度 1为保证对诊断试剂仓库实行科学、规范的管理正确、合理储存诊断试剂保证诊断试剂储存质量根据医疗器械监督管理条例特制定本制度。 2按照安全、方便、节约、高效的原则正确选择仓位合理使用仓容五距适当堆码规范、合理、整齐、牢固无倒置现象。 3根据诊断试剂的性能及要求将诊断试剂分别存放于常温库阴凉库冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的诊断试剂应设定相应的库房温湿度条件保证诊断试剂的储存质量。 4库存诊断试剂应按诊断试剂批号及效期远近依序存放不同批号诊断试剂不得混垛。 5根据季节、气候变化做好温湿度调控工作坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度记录表并根据具本情况和诊断试剂的性质及时调节
16、温湿度确保诊断试剂储存安全。 6诊断试剂存放实行色标管理。待验品、退货诊断试剂区黄色合格品区、待发诊断试剂区绿色不合格品区红色。 7诊断试剂实行分区分类管理。具本要求 1、品名和外包装容易混淆的品种分开存放 2、不合格诊断试剂单独存放并有明显标志。 3、实行诊断试剂的效期储存管理对近效期的诊断试剂可设立近将近效期标志。对近效期的诊断试剂应按月进行催销。 4、保持库房、货架的清洁卫生定期进行清理做好防盗、防火、防潮、防腐防鼠、防污染等工作。 5、他库应建立诊断试剂保管卡动态、及时记载诊断试剂进、存、出状况。 注五距指诊断试剂货位之间的距离不小于100厘米垛与墙的间距不小于30厘米垛与屋顶房梁间距
17、不小于30厘米垛与散热器或供暖管道间距不小于30厘米垛与地面的间距不小于10厘米(七)诊断试剂销售管理制度 为贯彻执行产品质量法及医疗器械监督管理条例法律法规和公司制定的有关管理制度把好销售关保证所经营体外诊断试剂的质量。特制定本制度。 1.销售行为的合法性 体外诊断试剂批发销售时要严格遵守国家有关法律、法规依法规范经营确保体外诊断试剂经营行为的合法性和所经营体外诊断试剂的质量。销售体外诊断试剂应开具合法票据做到票、帐、货相符销售票据按规定保存。 2.基本原则 2.1.严格遵守国家有关法律、法规、依法规范经营 2.2.严格按照医疗器械经营企业许可证、营业执照核准的经营方式、经营范围开展体外诊断
18、试剂经营活动 2.3.不得将体外诊断试剂销售给未取得医疗器械经营许可证、医疗机构执业许可证及营业执照的单位或个人 2.4.不得将体外诊断试剂销售给直接的使用者和患者 3.销售对象的合法性 依法将体外诊断试剂销售给具有合法资质的单位不得向证照不全的单位或个人销售体外诊断试剂。 3.1.审核程序 3.1.1.销售部负责收集并审核客户合法资质证明质管部负责对审核情况的指导和监督 3.1.2.审核依据为销售客户的合法证照有关合法资质证明及其他有效的信息资料。 3.2.审核内容 3.2.1.体外诊断试剂经营企业客户 3.2.1.1.审核其医疗器械经营企业许可证与营业执照所登记的企业名称等内容是否相符 3
19、.2.1.2.试剂经营许可证与营业执照是否都在有效期内 3.2.1.3.所购买的体外诊断试剂是否在其体外诊断试剂经营许可的范围内 3.3.2.对体外诊断试剂使用机构客户属地方各级医疗机构的应审核其是否取得医疗机构执业许可证属地方部队、武警医疗机构的应有其主管机关出示的证明。另外尚须 3.3.2.1.审核医疗机构执业许可证、机关证明是否在有效期内 3.3.2.2.销售开票名称与许可证名称是否相符3.2.3所购体外诊断试剂是否在其执业许可范围。 3.3.3证照等有关证明的复印件应加盖持证单位原印公章。 4.销售部填写“客户资格审批表”建立合法销售客户档案。 5.销售体外诊断试剂应开具合法票据并按规
20、定建立销售记录做到票、帐、货相符销售记录应记载体外诊断试剂的品名、型号、规格、批号、有效期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售日期等项内容销售记录应保存至超过体外诊断试剂有效期1年但不得少于3年。 6.认真做好售后服务工作及时处理质量投诉质量查询。 7.对销售过程中即已发货出至客户处或客户入库检查验收检查期间发现的有问题体外诊断试剂。 7.1.属于实物批号与货单批号不相符的应及时查明原因并告知顾客 7.2.属于质量不符的凡遇下列情况之一均应作无条件退货或换货处理 7.2.1.包装、标签、说明书有关内容与批准文件内容及有关包装规定不符的 7.2.2.与订货合同所附质量条款或供货保证协议有关要求不
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