审计检查清单质量保证.docx
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1、审计检查清单质量保证审计检查清单(质量保证)编号:批准: 生效日期:部门: 质量保证审计日期: 审计目的: 日常 其它 说明: A审核的文件1SOP2人员B审核的数据3批记录审核4偏差报告5变更控制记录6年度回顾产品质量标准7自查记录8投诉9物料销毁记录10特别放行批次11报废批次12退货13产品收回结论基于对上述文件和数据的审查,根据下面几页所记录的信息,已经对质量保证部(QA)进行了公司GMP和SOP的审计。改正工作要求/不要求。或要求,见附表。审计人: 姓名 QA部门 日期审计检查清单编号:批准: 生效日期:部门: 质量保证1SOPs11该部门是否有一套完整的适用的SOP以及完整的索引?
2、 111 SOP和索引是否是现行版? 112这套SOP是否按照索引正确地组织? 2人员21选择在该部门工作的3位员工,他们的培训记录是否实时? 22这些员工在最近一年中是否接受下列方面的培训?GMPsSOPs质量保证技术 23提问几个员工关于他们正在进行的操作。他们是否对自己的工作职能有丰富的知识? 24员工是否根据相应的SOP接受评估? 25所有员工是否按照相应的着装SOP着装? 26所有员工是否有详细的、书面的工作描述? 27是否有QA部门的实时更新的组织结构图? 3批记录审核31是否有放行前进行批记录审核的SOP? 32是否有放行前进行批记录审核的全面易懂的清单? 33是否有一个追踪程序
3、,以保证附有偏差报告的记录在完成必要的调查前不能放行? 34检查三批最近放行的批记录。产品: 批号: 产品: 批号: 产品: 批号: 341批记录是否完成下列内容? 主处方作为真实件签字。 生产前任何对主处方的变更都经QA批准。 有所有相关人员的签字。 有所有相关数据。 所有相关数据是准确的。 生产各价段的产率计算符合SOP。 所有计算由第二个人复核。 任何偏差都被证明、被解释清楚并得到批准。 4偏差报告41选择3个最近6个月中的生产偏差报告。产品: 批号: 产品: 批号: 产品: 批号: 411偏差报告在该批放行前是否完成? 412相关的SOP是否要求书面的调查并跟进行建议的实施情况? 41
4、3偏差报告是否根据SOP填写? 414如有必要,是否有全面文件化的调查? 415是否有建议措施以防止类似偏差的再次出现? 416建议采取的纠正行动是否已经实施? 417 SOP是否要求定期审核偏差报告? 42检查审计前3个月的日常偏差报告,是否有跟措施以保证每个部门每天呈报一份报告? 421随机选择3份报告,它们是否按照相关的SOP填写? 43检查审计前6个月对所有偏差(不只是产品)的月度总结,是否有多于一次的重复出现的偏差? 5变更控制记录51是否所有影响产品质量的变更在实施前都已得到QA批准? 52检查3个最近的变更控制单。521该变更控制单是否已经完成? 522在完成变更控制单之前是否进
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