医院财务工作内部稽核制度.docx
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1、医院财务工作内部稽核制度1、对医院财务收支预算及执行情况进行分析论证,为 领导提供可靠数据。2、查对业务收支结余中,按规定比例提取事业开展基 金,福利基金,奖励基金,院长基金是否合理。3、检查各项专用资金,流动资金的管理使用是否符合 有关规定。检查有无滥发奖金,补贴、实物等违反财经纪律 的问题。4、审查物价管理,有无乱收费,增加病人不合理负担。 检查是否执行医疗收费标准,是否做到应收那么收,应收不漏, 是否加强门诊、住院收费管理。5、按时查核债权、债务是否清楚,定期收回往来款项。 检查是否加强往来款项的管理,是否及时处理债权债务。6、对会计凭证、会计帐簿、会计报表进行检查核对, 审查其合法性,
2、真实性,准确性。7、核算各项收入是否按政策,检查各项收入是否纳入 会计核算和财务管理,有无多收或漏收的问题。审查是否合 理用药、检查、治疗,是否合理组织门诊、住院收入。8、检查经费支出是否按规定开支使用,是否有乱支乱 列现象。一切开支是否控制在本级财力许可的范围内。经费 支出管理,是否做到统一领导,统一安排,统一核算,归口管理。9、定期检查固定资产、低值易耗品、药品、卫生材料 和其他材料的管理使用情况。检查是否正确发挥各类物资的 效用。10、按月核对银行存款管理,检查银行帐户使用情况。 现金按规定范围使用,当天收款当日送存银行,库存现金不 得超过规定限额。11、在会计业务处理程序中不赋予个人从事单独控制一 项经济业务的权力,对每项经济业务均进行交叉控制。使其 在会计程序中自动验证,自行防止错误。12、按业务分工,此项工作原那么上由审计会计和物价员 负责组织实施,定期检查核算:其他有关会计,互相查对计 算,进行审核监督。
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