最新JYYH-PS-20-信息安全风险评估管理程序.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateJYYH-PS-20-信息安全风险评估管理程序JYYH-PS-20-信息安全风险评估管理程序文档密级:一般文档状态: 草案 正式发布 正在修订受控状态: 受控 非受控日期版本描述作者审核 审批2015-01-08A0A版首次发布 质量小组孙佩连春华-目录1.适用12.目的13.职责14.程序14.1.风险评估前准备14.2.信息资产的识别14.3.信息资产风险等级评估
2、24.4.不可接受风险的确定和处理24.5.评估时机35.相关/支持性文件36.附表36.1.信息资产分类参考目录46.2.资产赋值判断准则66.2.1.机密性赋值66.2.2.完整性赋值76.2.3.可用性赋值76.2.4.资产重要性等级86.3.信息安全威胁参考表86.4.信息安全薄弱点参考表96.5.威胁发生可能性等级对照表116.6.当前控制力度等级表126.7.弱点被利用可能性等级表126.8.事件可能影响程度等级对照表126.8.1.对机密性的影响等级126.8.2.对完整性的影响等级赋值136.8.3.对可用性的影响等级136.8.4.事件影响程度等级136.9.信息安全风险矩阵
3、计算表136.10.信息安全风险接受准则141. 适用本程序适用于本公司信息安全管理体系(ISMS)范围内信息安全风险评估活动。2. 目的本程序规定了公司所采用的信息安全风险评估方法。通过识别信息资产、风险等级评估认知本公司的信息安全风险,在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平,保持本公司业务持续性发展,以满足本公司信息安全管理方针的要求。3. 职责1、 过程改进委员会会负责牵头成立风险评估小组。2、 风险评估小组负责编制信息安全风险评估计划,监督风险评估过程,确认评估结果,形成信息安全风险评估报告。3、 各部门主管或主管指定人员负责本部门使
4、用或管理的信息资产的识别和风险评估,并负责本部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。4. 程序4.1. 风险评估前准备1、 过程改进委员会会牵头成立风险评估小组,小组成员至少应该包含:信息安全管理体系负责部门的成员、信息安全重要责任部门的成员。2、 风险评估小组制定信息安全风险评估计划,下发各部门主管或主管指定人员。3、 必要时应对风险评估实施人员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。4.2. 信息资产的识别1、 风险评估小组通过电子邮件向各部门主管或主管指定人员发放信息资产分类参考目录、资产赋值判断准则、信息资产识别表,同时提出信息资产识别的要求。2、 各部门主管或主管指定人员参考信息资产分
5、类参考目录识别本部门信息资产,填写信息资产识别表,并根据资产赋值判断准则判断每类资产的赋值,经本部门主管确认后,在风险评估计划规定的时间内提交风险评估小组审核汇总。3、 风险评估小组对各部门填写的信息资产识别表进行审核,确保没有遗漏信息资产,形成公司的信息资产识别表,并存档。4.3. 信息资产风险等级评估1、 应按资产分类对信息资产识别表中的所有资产进行风险评估, 评估应考虑威胁发生的可能性和威胁发生后对信息资产造成的影响程度两方面因素。2、 风险评估小组向各部门内审员分发信息资产风险评估表、信息安全威胁参考表、信息安全薄弱点参考表、威胁发生可能性等级对照表、威胁利用弱点可能影响程度等级对照表
6、。3、 各部门主管或主管指定人员根据资产本身所处的环境条件,参考信息安全威胁参考表识别每个信息资产所面临的威胁,针对每个威胁,识别目前已有的控制;并参考信息安全薄弱点参考表识别可能被该威胁所利用的薄弱点;在考虑现有的控制前提下,参考威胁发生可能性等级对照表判断每项信息资产所面临威胁发生的可能性;参考弱点被利用可能性等级表判断威胁利用弱点的可能性,威胁利用弱点可能影响程度等级对照表,判断威胁利用薄弱点可能使信息资产保密性、完整性或可用性丢失所产生的影响程度等级。将结果填写在信息资产风险评估表上,提交风险评估小组审核汇总。4、 风险评估小组考虑本公司整体的信息安全要求,对各部门填写的信息资产风险评
7、估表进行审核,确保风险评估水平的一致性,确保没有遗漏重要信息安全风险。如果对评估结果进行修改,应该和资产责任部门进行沟通并获得该部门的确认。5、 风险评估小组根据信息安全风险矩阵计算表计算风险等级,完成公司的信息资产风险评估表,并存档。4.4. 不可接受风险的确定和处理1、 风险评估小组根据信息安全风险接受准则,确定风险的可接受性;针对不可接受风险编制信息安全风险处置计划,该计划应该规定风险处理方式、责任部门和时间进度;编制信息安全风险评估报告,陈述本公司信息安全管理现状,分析存在的信息安全风险,在信息安全风险处置计划中提出信息安全管理(控制)的建议与措施,提交过程改进委员会会进行审核,由管理
8、者代表批准实施。2、 各责任部门按照信息安全风险处置计划的要求采取有效安全控制措施后,原评估部门重新评估其风险等级,确保所采取的控制措施是充分的,直到其风险降至可接受为止。4.5. 评估时机1、 每年重新评估一次,以确定是否存在新的威胁或薄弱点及是否需要增加新的控制措施,对发生以下情况需及时进行风险评估: 当发生重大信息安全事故时; 当信息网络系统发生重大更改时; 过程改进委员会会确定有必要时。2、 风险评估小组对新增加、转移的或授权销毁的信息资产应及时按照本程序在信息资产识别表上予以添加或变更。5. 相关/支持性文件1、 信息安全适用性声明2、 信息安全管理手册3、 文件控制程序4、 信息安
9、全风险评估报告6. 附表记录名称保存部门保存期限信息资产识别表运营管理中心1年信息资产风险评估表运营管理中心1年信息安全风险评估报告运营管理中心2年信息安全风险处置计划运营管理中心2年残余风险评审表运营管理中心2年6.1. 信息资产分类参考目录大类详细分类举例文档和数据经营规划中长期规划等经营计划等组织情况组织变更方案等组织机构图等组织变更通知等组织手册等规章制度各项规程、业务手册等人事制度人事方案等人事待遇资料等录用计划等离职资料等中期人员计划等人员构成等人事变动通知等培训计划等培训资料等财务信息预决算(各类投资预决算)等业绩(财务报告)等中期财务状况等资金计划等成本等财务数据的处理方法(成
10、本计算方法和系统,会计管理审查等经营分析系统,减税的方法、规程)等营业信息市场调查报告(市场动向,顾客需求,其它公司动向及对这些情况的分析方法和结果)等商谈的内容、合同等报价等客户名单等营业战略(有关和其它公司合作销售、销售途径的确定及变更,对代理商的政策等情报)等退货和投诉处理(退货的品名、数量、原因及对投诉的处理方法)等供应商信息等技术信息试验/分析数据(本公司或者委托其它单位进行的试验/分析)等研究成果(本公司或者和其它单位合作研究开发的技术成果)等科技发明的内容(专利申请书以及有关的资料/试验数据)等开发计划书等新产品开发的体制、组织(新品开发人员的组成,业务分担,技术人员的配置等)技
11、术协助的有关内容(协作方,协作内容,协作时间等)教育资料等技术备忘录等软件信息生产管理系统等技术解析系统等计划财务系统等设计书等流程等编码、密码系统等源程序表等其他诉讼或其他有争议案件的内容(民事、无形资产、工伤等纠纷内容)公司基本设施情况(包括动力设施)等董事会资料(新的投资领域、设备投资计划等)公司电话簿等公司安全保卫实施情况及突发事件对策等软件操作系统Windows、 Linux等应用软件/系统开发工具、办公软件、网站平台、 财务系统 等数据库MS SQL Server、MySQL等硬件设备通讯工具传真等传输线路光纤、双绞线等存储媒体磁带、光盘、软盘、U盘等存储设备光盘刻录机、磁带机等文
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