南京燃料电池生产制造项目投资分析报告.docx
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1、泓域咨询/南京燃料电池生产制造项目投资分析报告南京燃料电池生产制造项目投资分析报告规划设计/投资分析/产业运营 报告说明我国燃料电池行业已处于应用示范阶段,扶持政策加码,产业化将近,产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节:上游材料,中游集成与下游应用。该燃料电池项目计划总投资5308.71万元,其中:固定资产投资3791.67万元,占项目总投资的71.42%;流动资金1517.04万元,占项目总投资的28.58%。达产年营业收入10699.00万元,总成本费用8158.97万元,税金及附加96.71万元,利润总额2540.03万元,利税总额2987.09万元,税后净利润1905.02
2、万元,达产年纳税总额1082.07万元;达产年投资利润率47.85%,投资利税率56.27%,投资回报率35.88%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位182个。氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气(空气)的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成,其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的,为反应发生场所;双极板是带流道的金属或石墨薄板,其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体,同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热第一章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称及背景南京燃料电池生产制造项目随着燃料电
3、池产业的推进和以氢为核心的储能的发展,氢气作为沟通交通、发电和储能三大领域的关键能源气体,重要性不断上升,未来地位有望与石化资源比肩。燃料电池是将燃料具有的化学能直接变为电能的发电装置。根据电解质种类不同,燃料电池基本分为五种:碱性燃料电池(AFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)以及质子交换膜燃料电池(PEMFC)。燃料电池具有以下优点:能量转换效率高;无污染零排放;模块化结构,维护保养成本低;燃料来源广泛,通过多种方式制备。(二)项目选址xxx新兴产业示范区南京,简称宁,古称金陵、建康,是江苏省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心
4、城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖11个区,总面积6587平方千米,建成区面积971.62平方千米。2019年,常住人口850.0万人,城镇人口707.2万人,城镇化率83.2%。南京地处中国东部、长江下游、濒江近海,是中国东部战区司令部驻地,地理坐标为北纬3114至3237,东经11822至11914,是长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市,也是东部沿海经济带与长江经济带战略交汇的重要节点城市。南京属宁镇扬丘陵地区,以低山缓岗为主,属北亚热带湿润气候,水域面积达11%以上,是首批国家历史文化名城,中华文明
5、的重要发祥地南京早在100-120万年前就有古人类活动,35-60万年前已有南京猿人在汤山生活。2019年,南京地区生产总值14030.15亿元,人均地区生产总值152886元。南京是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有天下文枢、东南第一学之称,古代中国一半以上的状元均出自南京江南贡院。截至2018年,南京各类高等院校66所,其中111计划高校9所、学科25个,仅次于北京;211高校8所、双一流高校12所、两院院士81人。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。(三)项目用地规模项目总用
6、地面积13666.83平方米(折合约20.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.14%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度185.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13666.83平方米,建筑物基底占地面积7262.55平方米,总建筑面积15580.19平方米,其中:规划建设主体工程9747.96平方米,项目规划绿化面积1204.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费1389.25万元。(七)节能分析1、项目年用电量1026594.82千瓦时,折合126.17吨标准煤。2、项目年总用水量4961.
7、15立方米,折合0.42吨标准煤。3、“南京燃料电池生产制造项目投资建设项目”,年用电量1026594.82千瓦时,年总用水量4961.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.59吨标准煤/年。达产年综合节能量54.25吨标准煤/年,项目总节能率23.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5308.71万元,其中:固定资产投资3
8、791.67万元,占项目总投资的71.42%;流动资金1517.04万元,占项目总投资的28.58%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10699.00万元,总成本费用8158.97万元,税金及附加96.71万元,利润总额2540.03万元,利税总额2987.09万元,税后净利润1905.02万元,达产年纳税总额1082.07万元;达产年投资利润率47.85%,投资利税率56.27%,投资回报率35.88%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位182个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施
9、工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区燃料电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区燃料电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“南京燃料电池生产制造项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位182个,达产年纳税总额1082.07万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产
10、年投资利润率47.85%,投资利税率56.27%,全部投资回报率35.88%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经
11、济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。“十二五”期间,全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%,信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。2015年,信息技术产业主营业务收入达
12、到1.4万亿元,是“十二五”初期的1.4倍,分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强,建成两化融合评测中心和省级云计算中心。截至2015年,全省两化融合指数达到57.08,同比提高2.6个点;信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%,比“十一五”末提高10个百分点;关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%,比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。互联网普及率达到48.6%,比“十一五”末提高13.9个百分点。推广海尔、红领等“互联网+制造”经验,广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新,争取国家首批智能制造试点示范项目8个,占全国的17.4%。三、
13、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13666.8320.49亩1.1容积率1.141.2建筑系数53.14%1.3投资强度万元/亩185.051.4基底面积平方米7262.551.5总建筑面积平方米15580.191.6绿化面积平方米1204.68绿化率7.73%2总投资万元5308.712.1固定资产投资万元3791.672.1.1土建工程投资万元1175.702.1.1.1土建工程投资占比万元22.15%2.1.2设备投资万元1389.252.1.2.1设备投资占比26.17%2.1.3其它投资万元1226.722.1.3.1其它投资占比23.11%2.1.
14、4固定资产投资占比71.42%2.2流动资金万元1517.042.2.1流动资金占比28.58%3收入万元10699.004总成本万元8158.975利润总额万元2540.036净利润万元1905.027所得税万元1.148增值税万元350.359税金及附加万元96.7110纳税总额万元1082.0711利税总额万元2987.0912投资利润率47.85%13投资利税率56.27%14投资回报率35.88%15回收期年4.2916设备数量台(套)4217年用电量千瓦时1026594.8218年用水量立方米4961.1519总能耗吨标准煤126.5920节能率23.31%21节能量吨标准煤54.
15、2522员工数量人182 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质
16、量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系
17、”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设
18、,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入8496.64万元,同比增长29.47%(1934.07万元)。其中,主营业业务燃料电池生产及销售收入为7279.11万元,占营业总收入的85.67%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入178
19、4.292379.062209.132124.168496.642主营业务收入1528.612038.151892.571819.787279.112.1燃料电池(A)504.44672.59624.55600.532402.112.2燃料电池(B)351.58468.77435.29418.551674.202.3燃料电池(C)259.86346.49321.74309.361237.452.4燃料电池(D)183.43244.58227.11218.37873.492.5燃料电池(E)122.29163.05151.41145.58582.332.6燃料电池(F)76.43101.9194
20、.6390.99363.962.7燃料电池(.)30.5740.7637.8536.40145.583其他业务收入255.68340.91316.56304.381217.53根据初步统计测算,公司实现利润总额2348.15万元,较去年同期相比增长272.15万元,增长率13.11%;实现净利润1761.11万元,较去年同期相比增长245.42万元,增长率16.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8496.64完成主营业务收入万元7279.11主营业务收入占比85.67%营业收入增长率(同比)29.47%营业收入增长量(同比)万元1934.07利润总额万元2348.15利润总
21、额增长率13.11%利润总额增长量万元272.15净利润万元1761.11净利润增长率16.19%净利润增长量万元245.42投资利润率52.63%投资回报率39.47%财务内部收益率22.79%企业总资产万元9534.36流动资产总额占比万元39.73%流动资产总额万元3787.95资产负债率32.37% 第三章 建设背景分析一、燃料电池项目背景分析氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置,通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气(空气)的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成,其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的,为反应发生场所;双极板是带流道的
22、金属或石墨薄板,其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体,同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热。燃料电池工作时发生下列过程:1)反应气体在气体扩散层内扩散;2)反应气体在催化层内被催化剂吸附后被离解;3)阳极反应生成的氢离子穿过质子交换膜到达阴极与氧气反应生成水,而电子通过外电路到达阴极产生电。质量能量密度高、能量补充速度快、清洁低碳是燃料电池的主要优势。燃料电池电堆是氢气和氧气发生电化学反应及产生电能的场所,是燃料电池基本原理得以实现的核心物质载体。鉴于单个燃料电池单元输出功率较小,实践中通常通过将多个燃料电池单元以串联方式层叠组合构成电堆来提高整体输出功率。因此,电堆是由双极板与膜
23、电极交替叠合,各单体之间嵌入密封件,经前、后端板压紧后用螺杆拴牢,构成的复合组件。除电堆以外,燃料电池发动机还需要一系列辅助系统才能实现其功能。其中控制系统通过高精度调节反应气体的压力及流量等使得电堆中的反应始终维持在输出功率、温度、湿度均合适的水平,保证发动机稳定可靠工作;氢气和空气供给系统是为电堆提供合适压力、温度、湿度、流量的氢气与空气;水热管理系统用于保持燃料电池内部水平衡和热平衡。此外,燃料电池发动机系统配备由车载高压储氢瓶和配套阀件组成的车载氢系统用于储存燃料,以及用于实现燃料电池与整车高压之间解耦的DC/DC变换器。所以,最终发挥发动机作用的燃料电池发动机系统主要由燃料电池发动机
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