内审检查表-生产部.docx
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1、内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门: 生产部(车间) 2014年01月22日标准条款审核内容及方法客观记录评价4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.3本部门有哪些受控文件?是否建立受控文件清单?是否按程序管理?本部门有哪些记录?是否建立记录清单?请出示。抽查3-5份记录,确认记录填写、保存、检索、标识和要求符合性。抽查生产现场二名员工提问是否知道公司质量方针内容。是否制定了部门质量目标,是否形成文件,是否可测量,是否能保证公司总目标实现。生产部各岗位职责是否明确?是否有文件规定?请厂长回答本岗位职责,并出示规定其他岗位职责文件。生产部是如何沟通质量管理方面信息?沟通渠道
2、是否畅通?是否发生因信息沟通不及时影响生产和产品质量情况?已建立受控文件清单,有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册程序文件,法规等。已建立记录清单,抽查生产计划,设施检修计划,设施台账,生产记录等10分记录填写清楚、及时、具有可追溯性。 提问两名工人正确回答了公司质量方针。已制定形成文件部门质量目标,能确保公司质量目标实现。生产厂长出示了各岗位责任制文件。回答了本岗位职责。按总经理要求及时参加会议,对公司管理决策等方面进行信息交流,对各部门沟通主要以对面交流,必要时附以书面交流。审核员: 审核组长:内审检查表JL8.2.2-03 受审核部门: 生产部(车间) 2014年01月22日
3、标准条款审核内容及方法客观记录评价6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否建立设施台帐,是否制定设施检修计划,是否保持设施检修记录,查设施台帐,设施检修计划,抽查设施检修记录。观察现场设备保养情况是否确定了工作环境中影响产品质量、生产效率和员工安全健康因素?是如何管理?是否为产品规定了质量目标,是否制定了产品生产工艺或作业指导书?是否制定产品验收标准,产品生产哪个工序设置了监测,是否规定了监测记录要求?是否安排专职人员对原材料进厂进行检验?是否有原材料检验记录请出示,对检验发现不合格原材料是如何处置,有无处置记录?是否按要求安排生产?是否对生产计划完成情况进行统计,有无统计
4、记录,是否知道产品质量要求,是否有作业指导书,是否对使用设备进行日常保养,有无保养记录,工序中是否有适宜监视和测量装置,是否对生产过程进行监视和测量,有无保持监视和测量记录。提供了设备台账,提供了设备日常维护保养、检修记录,设施维修都作了计划。生产现场现场设备保养及时,状态完好。识别了工作环境中影响产品质量因素,并进性管理,现场观查工作环境有利于产品形成和员工健康。按公司要求制定了产品质量目标,产品合格率,生产和试验验收标准,并编制了科学生产工艺,每个工序都由操作人和带班负责人进行监视,在各道工序完成后对产品进行各项规定指标测量,并要求记录由专职检验人员对原材料和外协加工产品进厂进行检验我们无
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