出差管理制度-新.doc
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1、甘肃陇原中天生物工程股份有限公司出差管理制度1员工出差前一天必须得到直管领导的批准,如若直管领导外出时需电话请示或提前发邮件,提交到人力资源开发部,得到允许时方可出差。2员工出差得到批准后要报知人力资源开发部备案。3员工出差前填好出差申请单呈部门经理批准后,报人力资源开发部备案,否则按事假进行考勤。副总经理出差时填写的出差申请单须经总经理批准,并报人力资源开发部备案,除去到陇西范围内外出。4. 人力资源部对出差申请单进行编号备案。5出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在出差申请单上注明事由,经权责领导签字后报人力资源开发部按出差考勤。6员工出差返回后必须提交书面出
2、差报告(报告的编号与出差申请单编号一致),报告中必须含有出差路线、出差目的、达到的效果、对策与建议等内容,业务部门如为拜访、回访客户可用客户拜访记录、客户回访记录代替,出差报告发至总经理及总经理秘书邮箱,作为总经理评估出差效果和审批出差费用的依据,否则对相关费用不予签批报销,到财务报销相关费用前,需凭借审批后的出差申请单方可予以报销。7到财务报销出差费用时需附出差申请单或外勤单,如不附财务不予报销。8员工到陇西范围内,包括首阳、食品公司、药厂、政府部门,银行、通渭中天等地外出办事,员工需填写外勤单,出去与返回公司时必须打卡考勤。五 差旅费报销规定1费用标准: 见附件2费用标准的补充说明: 1.
3、1 原则上住宿费报销时须提供住宿发票,但因客观原因不能提供住宿发票时,以审批后出差申请单为准按相应费用标准进行报销;超出住宿标准部分由员工自行承担。 1.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。 1.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式。 1.4 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20、午餐或晚餐40)扣减出差人当天的伙食补贴。 1.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费
4、用。 六 差旅费报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填报出差申请,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,由出差人员直接上级批准,人力资源开发部备案。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请,交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,人力资源开发部审核签字,财务部审核签字,总额超过规定额度时总经理审批,原则上前款未清者不予办理新的借支。 七 交通费报销制度 1费用标准:见附件1.1 员工因公出差需要用车可根据公司相关规定申请公
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