GL一计算机化系统管理制度资料.doc
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1、河北国龙制药有限公司文件计算机化系统管理制度文件编码版本/修订编码:0001.021页 码:1/8起 草 人起 草 日 期审 核 人审 核 日 期审 核 日 期审 核 日 期审 核 日 期批 准 人批 准 日 期颁 发 部 门质量管理部执 行 日 期目的:为了达到企业对计算机化系统管理工作的规范化、程序化、标准化,保证公司内产品质量、产品检验等计算机化系统的稳定运行,最终确保公司内所有计算机化系统持续处于良好的受控状态,特制定本制度。适用范围:本制度适用于公司所有部门和生产车间计算机自控系统的管理和操作。责任:本制度由综合部负责起草,综合部经理、技术部经理、质量管理负责人批准,公司各部门和生产
2、车间负责实施。1 计算机系统软件5分级任何计算机系统的软硬件在使用之前,均需要进行软件登记。类别5典型示例1基础软件如:操作系统、数据库引擎、编程语言等,成品或市场上可以买到的软件2不可配置软件产品可以输入并存储运行数据,但不能对软件进行配置以适应业务流程的软件。例如:纯化水制备系统、空调系统等有的设备。3可配置软件产品人机交互界面()、数据采集和监视控制系统()等,可进行配置/组态,以满足用户具体业务流程的特殊要求。4定制应用程序内部或外部开发的应用程序、设计定制程序和编制源代码以使其适应用户业务流程的软件。2 基于数据完整性的计算机系统的分类根据计算机系统产生的数据的重要程度,并结合打印报
3、告与电子数据的一致程度,将公司现有的计算机系统大致分为以下几类:2.1实验室检验仪器涉及的计算机系统仪器直接连接计算机系统,并生成用于产品放行的检验数据,还有打印纸质报告与存储电子数据的计算机系统。如:计算机系统,最终存储的电子数据与打印的报告若不完全一致,为了保证检验数据的完整性,则需要对最终数据的处理(如:积分参数)进行审计追踪。2.2生产设备所涉及的系统或通过执行设定的工艺过程来控制设备,并实时形成纸质打印记录,且形成电子数据进行保存。3 计算机系统采购前的供应商审计要求3.1对于识别为3类、4类、5类的计算机系统,需要由部门与计算机系统使用部门、工程部、综合部共同进行供应商评估,供应商
4、评估采取以下的方式:按照检查列表进行非现场审计(邮件审计)并进行后续电话跟踪;第三方审计;直接现场审计。4 软件备份、版本控制和变更控制4.1所有计算机系统均应当使用存储介质进行软件备份;若厂家不提供软件备份,至少需要保证在软件发生故障后48小时之内可以进行远程诊断,远程诊断应当在验证时同步进行确认;4.2所有进行备份的软件均应当标明软件的版本号,在软件发生故障需要使用备份软件恢复前,首先应确认备份软件版本与现行版本的一致性;4.3所有的计算机化系统均应当进行严格的版本控制,并进行实时登记。软件版本升级前,应当提出变更申请,根据软件版本升级涉及的变更内容,评估是否会影响到原有的计算机化系统的验
5、证状态、是否需要进行部分或重新进行系统的验证/确认,变更申请批准后对相应的计算机化系统进行版本更新。5 软件的配制管理配置管理的目的是了解系统早期整个生命周期中(从规划到退役)的组成。软件系统中的配置应被很好的记录并且其变更应经授权、实施和记录归档;配置管理包括两个步骤:初始设置和变更控制。5.1初始设置一般计算机系统被安装,所有配置项目的初始设置应被记录。配置项目包括:计算机硬件,如供应商、型号;计算机固件,如版本号;操作系统:供应商、产品识别码和版本;应用软件:供应商、产品识别码和版本;硬件外设,如打印机、 驱动器;网络硬件、固件、软件和线缆;文件资料,如验证计划、操作手册和规格标准。5.
6、2变更控制在系统设计、开发以及使用的各个阶段都应执行变更控制。同时也适用于初始设置阶段所定义的所有配置项目。变更控制中的信息应包括: 系统 和位置; 变更发起、批准和实施的人员; 变更的描述,包括变更的原因以及商业利益; 对验证的预期影响; 实施的数据;变更申请时 变更由系统使用者提出; 变更控制中应包括变更对系统性能影响的风险评估; 所有变更均应记录在变更控制台账中。6 用户登录访问权限管理6.1用户的注册与注销每个部门应有专人管理新用户注册和未使用用户的注销。 每个用户使用唯一登录名和密码,保证用户与其动作链接起来,并对其动作负责,每个访问账户是被管理者批准的,以确保被赋予的访问权限是合法
7、的。用户申请访问程序如下: 用户必须经过所在岗位的培训,且理论与实际操作考核合格,具备独立上岗能力,然后填写计算机自控系统新用户授权表 01.021-01; 部门主管给出授权意见; 确保部门主管已完成授权程序后,由每台设备/仪器的管理员为用户设置登录名和密码,根据申请者的身份(操作员、维修员)分配权限; 确保以上授权程序已完成,用户才可以进行系统访问。对于离职或职位调动的人员,应填写计算机自控系统人员变更(辞职、调岗)表 01.021 -02,申请注销用户。6.2权限管理控制权限的使用和分配,要求用户通过正式的授权规程访问,使权限分配受到控制,需执行以下步骤: 要在每个设备的验证文件中描述出计
8、算机系统用户三级访问权限,以及需要分配给权限的用户(操作者、维护员、管理员);如果是简单机械设备(非计算机系统)且有控制屏幕可设置简单密码,则要求设置至少一级密码进行保护; 权限应在使用需要的基础上按照访问控制策略分配给用户,例如仅当需要时,为其职能角色分配最低要求; 所分配的各个权限的授权过程要有记录。用户权限的授予应与其岗位职能相匹配(操作员、维护员、管理员)。用户口令管理及使用 管理员在给予用户名和密码时,要保证以安全的方式进行,要避免使用第三方或不受保护的电子邮件; 用户获得自己的用户名和密码后,要保证个人密码的保密性,不得共享; 每当有任何迹象表明用户密码可能受到损害时,需要立即变更
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