采购内控制度汇总终板.doc
《采购内控制度汇总终板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采购内控制度汇总终板.doc(50页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、目 录第一章 采购需求计划3第一节 采购计划管理制度3第二节 采购需求计划流程6第三节 采购需求计划表格7一、采 购 申 请 表7二、采购数量计划表8三、年度采购计划表9第二章 采购价格管理制度10第一节 采购价格管理制度10第二节 采购价格管理表格12一、采购询价单12二、议价记录表13第三章 采购控制管理14第一节 采购控制制度14第四章 采购申请审批管理19第一节 采购申请审批制度19第五章 物料采购跟催方案22第六章 采购供应商管理25第一节 供应商管理制度25第二节 供应商选择流程30第三节 采购供应商管理表格31一、供 应 商 评 估 表(内部)31二、供应商评定表32三、年供方业
2、绩评定表33第七章 采购合同管理34第一节 采购合同管理制度34第二节 采购合同签订流程38第三节 采购合同管理39一、合同签订审批单39二、 合同信息统计表40第八章 采购招标管理41招标采购管理制度41第二节 招标采购工作流程44第三节 采购招标管理表格45一、拟报价/招标单位名单45第九章 采购验收管理工作46第一节 采购验收管理制度46第二节 采购验收流程49第三节采购验收管理表格50一、原辅材料和外购、外协件报检单50二、质量(让步)特采申请单51三、进货检验/验证记录52第十章 采购付款管理53第一节 采购付款工作管理制度53第二节 采购付款工作流程56第三节 采购付款管理表格57
3、一、材料采购付款汇总表57第一章 采购需求计划第一节 采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理,规范采购计划的编制、执行与调整等工作事项,保证公司各部门的采购需求按时按质的完成,确保公司生产经营活动顺利有序的进行,特制订本制度。二、适用范围采购计划制度适用范围如下1、作业信息的起点:需求部门的申购信息以和公司历史采购信息。2、作业信息的终点:采购计划任务的分解信息。3、采购计划作业的起点:采购需求的收集与分析。4、采购计划作业的终点:采购计划的下达与执行。三、管理职责的明细分工1、采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制,以和采购预算的编制工作。2、采购计划人员负责年度、季度、月
4、度的单项采购计划的编制,以和临时采购的申请。3、采购人员需要严格按照采购计划来执行采购活动,遇临时采购、紧急采购需执行相应程序。四、采购需求的分析与确定(一)采购需求预测采购部在进行采购需求分析之前,采购计划人员应收集采购历史数据、市场销售计划和生产计划等各类资料,并将收集到的资料进行分类、整理和分析,并对公司的采购需求做出预测。(二)物资请购各请购部门应当和时汇总部门内部的物资需求,编制物资请购单,并在规定的提前期内将物资请购单和时提交采购部。(三)物资需求汇总采购计划人员需将各部门的物资请购单进行汇总并和时编制物资需求汇总表,并与历史数据进行对比,查看需求是否存在异常。(四)确定物资需求量
5、1、采购人员应首先根据需求预测以和各部门的实际需求状况,确定独立需求物资的需求数量。2、独立需求物资订购批量和订购点的确定,可以采用定量订货和定期订货。3、确定独立需求物资的需求数量之后,采购计划人员应当进一步确定相关需求物资的需求数量。4、相关需求物资数量的确定可以用传统的订货法处理,也可按照相关产品的需求数量进行分解。5、确定上述两类物资需求数量后,应当根据库存状况和在途物资的状况,确定好采购需求数量。6、采购需求数量可以由净需求数量减去可用库存数量、扣减即将到货的物资数量后确定。五、采购计划的编制与审核(一)采购计划的编制1、采购计划人员在编制采购计划时,应该考虑经营计划、需求部门的采购
6、申请、物资库存状况、公司现金流状况等相关因素。2、采购计划人员要分析和掌握公司市场营销部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料做的市场销售预测情况。3、采购计划人员要明确公司的生产计划和库存状况,和时掌握生产部根据销售预测计划制定的生产计划和物资需求计划。4、采购人员在汇总各种物资需求和请购单的基础上,结合库存数据,编制采购计划。(二)采购计划的审核和审批1、 年度采购计划和月度采购计划需报请公司主管采购副总进行审批;短期采购计划由采购部经理批准后执行;急需物资,应填写“紧急采购申请表”,经部门负责人审核签字后报公司主管采购副总核准后列入采购范围。2、采购计划应同时报送财务部门审核,以利于
7、公司各项资金计划工作的完成。(三)采购计划审核内容采购或财务的相关领导在审核采购计划时,采购计划审查重点如下:1、各项采购计划的口径是否一致。2、采购计划与销售计划、生产计划是否相符。3、制定采购计划所采用的物资需求计划与物资清单、库存状况等资料是否准确。4、采购计划中的各类物资数量、计划单价、金额等是否合理。六、采购计划的分解与下达执行(一)采购计划的分解采购计划人员应将审批后的采购计划按照时间、职务、部门等分解成单项采购任务。(二)采购计划任务的下达1、采购经理需将采购任务分配到个人,并落实责任,向采购人员传达采购任务的内容,并说明采购的品种、数量、价格、期限和供应商情况等内容。2、采购部
8、经理需判断采购作业是否属于大额采购,对不同的采购作业采取不同的执行方法。大额采购,需由采购经理签发采购控制书,报请主管副总审批后,再按照采购作业计划执行采购任务;小额采购,可由采购部经理直接安排采购工作。(三)采购任务执行采购人员应按照采购计划进行采购工作,并做好采购过程中的情况记录工作;采购计划人员应对采购人员的采购过程进行进度监督。第二节 采购需求计划流程总经理 财务总监 采购经理 采购员 相关部门下达年度公司经营计划收集并分析相关信息下达经营目 标编制本部门采购计划汇总各部门采购计划进行相关信息分 析分析上年度经营状况和年度经营目标等确定采购种类、数量、时间、方式等制定审批采购计 划审核
9、审核审核编制总体采购预算编制采购计划审核审核审核执行采购计划定期编制采购差异分析报告调整采购计划和时更新采购计划第三节 采购需求计划表格一、采 购 申 请 表 申请部门: 填报日期: 年 月 日采购类别:设备 材料 工程 服务 低值易耗 其他 购置原因:序号名称规格型号数量估价(总价)交货期备注123456备注:编制人: 部门负责人: 总经理:二、采购数量计划表编号: 填写日期:物资编号物资名称规格型号月月月供应商备注期初存量已购未入量总存量计划用量期末结存期初存量已购未入量总存量计划用量期末结存期初存量已购未入量总存量计划用量期末结存编制人: 审核人: 批准日期: 年 月 日三、年度采购计划
10、表编号: 填写日期:物资名称规格需求部门需求总量单价金额每月采购计划量备注123456789101112编制人: 审核人: 批准日期:第二章 采购价格管理制度第一节 采购价格管理制度一、目的为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理,确保所采购物资高品质、低价格,保证采购物资质量的同时,实现降低成本的目标,特制定本制度。二、适用范围采购价格管理作业规范的适用范围如下:1、作业信息的起点:采购物资的价格调查信息。2、作业信息的终点:采购物资的价格确定信息。3、采购价格管理作业的起点:采购部对采购价格资料进行调查。4、采购价格管理作业的终点:采购部进行采购价格管理工作。三、职责划分1、采购部经理负责
11、审核与批准采购价格。2、采购部负责执行采购价格管理工作。3、其他相关部门负责提供相关资源,协助采购部实施采购价格管理工作。四、采购价格调查1、采购部相关人员必须进行必要的采购价格调查,经常分析或收集资料,明确采购物资的实际成本,以确定采购价格。2、公司各相关部门具有协助提供价格信息的义务,协助采购部开展工作,以便进行采购物资的比价参考。五、物资询价与议价1、采购人员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。2、供应商提供报价的物资规格与请购规格不同或属替代品时,采购人员应送采购需求部门确认。3、专业材料、用品的采购,采购部应会同使用部门共同询价与议价。4、已核定的材料,采购部必须经常分析
12、或收集资料,作为降低成本的依据。5、议价应注意品质、交期、服务兼顾。六、采购价格制定1、物资价格包括物资的到厂价、出厂价、现金价、净价、毛价、现货价和合约价等。2、采购人员通过科学计算物资价格可以精确确定供应商的价格底线,协助进行采购谈判。3、公司所采购物资价格的制定可采用成本加成法、市价法以和投资报酬率法等方法来确定。七、采购价格审核1、采购人员询价、议价完成后,在比价、议价记录单上填写询价或议价结果,并附价格审核单呈采购部经理进行审核,并交主管副总进行审批。2、采购部经理和主管副总均可视需要再进行议价或要求采购员进一步议价。八、采购价格变动处理1、已核定的物资采购单价如需上涨或降低,采购人
13、员要提供采购价格分析表、物资价格行情走势、同类产品其他供货渠道的价格信息,并以书面的形式说明原因,上报领导审批。2、当公司物资采购数量或频率有明显增加时,采购人员应要求供应商适当降低单价。九、采购价格整理存档采购人员整理并归档物资的采购价格后,在价格档案中详细描述物资的价格变动情况、价格制定过程和审议记录等。第二节 采购价格管理表格一、采购询价单( )购 字第 号物资名称规格说明单位需求数量质量要求报价须知交货期限需于 年 月 日以前交清 订购后 天内交清交货地点付款方式交货验收合格后付款 试用合格后付款订购方式分项订购 以总金额为准报价期限报价截止日期以上报价请于 年 月 日以前惠予报价以便
14、采购为荷。报价保留时效请保留报价有效期至询价截止日期起 天以上。报价途径以上报价请填制完成后,邮寄至二、议价记录表编号: 日期: 年 月 日项目供应商原询单价货币类别议价后单价议价后总价付款条件价格条件交货日期交运方式采购拟购核准检核承办单位主管承办备注第三章 采购控制管理第一节 采购控制制度一、 目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定,确保采购过程透明化。二、 权责单位1、采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2、主管副总负责本制度的制定、修改、废除的审批。三、采购方式分类1订单采购方式(1)采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格
15、、数量、交货时间等,送交供应商并表明购买意愿。(2)供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。(3)订单在提交给供应商之前应由主管副总检查订单的合理性。2合同订货方式(1)采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致,并且以购销合同的形式确定下来。(2)供应商按合同提供货物并取得货款,公司按合同验收货物并支付款项。3直接采购方式采购人员根据批准的请购单,就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。4比质比价采购方式选择三家以上的供应商,就其质量、价格、供货期等进行对比分析,在符合质量标准的前提下,选择价格最低的供应商。5紧急采购方式因紧急情况
16、,需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。四、采购方式选择1根据商品或劳务的性质和其供应情况确定采购方式。2一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。3小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。4重要的商品或劳务以和政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后,采用订单或合同方式或者比质比价方式。5大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以和其它金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。五、采购数量应该严格按照采购计划进行确定。六、 采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。七、 检查使用商
17、品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。八、 对于需大量采购的原材料、零配件等,必须做各种采购数量对成本影响的分析,将各种请购进行有效的归类,然后利用经济批量法来测算成本。九、 对于请购数量不大,或者零星采购的商品,采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。十、 采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。十一、 根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。1现用现购商品或劳务从实际使用或需要日期算起,倒算出合理的采购时间。2以最佳成本为原则确定最经济的订货方式采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。3保险储备量和定量当某一商
18、品达到订货点时就是采购时间。十二、对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟,或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。十三、采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行,但当请购单已经提出,采购员应和时处理请购单,并将处理结果和时通知仓库管理部门。十四、 供应商初步评价1采购部与使用部门根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。2采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,填写供应商候选名单,交采购经理审核。3选择供应商标准(1)供应商应
19、有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。(2)供应商按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证。(3)有良好的售前、售后服务措施和服务意识。(4)具有足够的生产能力,能满足本公司经营需要。(5)同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。4采购员在对供应商进行初步评审时,需确定采购的物资是否符合国家法律法规的要求和安全要求,对于有毒品、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。十五、 供应商现场评审1采购部会同使用部门、请购部门、生产部门、质量管理部门、技术部门以和财务部门共同进行供应商的现场评审,并提出相应的意见和建议。2供应商评价内容(1)采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 采购 内控 制度 汇总
限制150内