浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编.docx
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1、浙江新宇教育后勤管理有限公司采购管理制度汇编第一章 采购管理办法为了加强对各类物资和原材料的采购管理,降低采购成本,挖掘内部管理资源,提高经营效益,统筹各经营点内外因素;同时明确采购授权和责任,建立上下监控机制,明晰采购流程,规范采购标准;特定本制度。一、 采购规范原则:1、 营运物资(如制服、锅碗瓢盘、劳动用具、卫生用具、办公用品等)逐步走向统一品种、统一规格、统一标准、统一采购、统一价格、计划申领、分仓(点)保管、内部结算;2、 大宗食品(如大米、面粉、主食油、冻品等)目前各点根据各地行情,实行项目负责人负责制,定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控;逐步采用公司统一采购、分点申
2、领、统一配送、内部结算;3、 蔬鲜食品(如蔬菜、水果、鲜鱼水产等)各点根据各地行情,实行项目负责人负责制,定点采购、年度签约、旬度报价、月度结算、自行掌控;4、 干货调料目前暂时实行各点自行采购,逐步走向公司统一采购、分点配送、内部结算;二、 采购组织形式:1、 组成二级采购组织形式,即公司采购领导小组和各分点采购领导小组;2、 公司成立由分管领导、综合办、财务部组成采购领导小组,综合办牵头操作,主要职责为营运物资和公司本部采购的审议和招投标工作;审核项目供应商。3、 各项目采购由项目负责人(或项目分管副总)、食堂经理、项目财务负责人、厨师长、采购员组成采购小组,商定供应商,负责项目的日常采购
3、;三、 采购流程:长期采购流程图 项目采购小组确定采购种类公司采购领导小组审核分管领导批准确定供应商起草签订采购合同采购小组考查供应商,作出分析报告出出分析采购领导小组审定分管领导批准确定草签采购合同采购部门(员)实施采购 库管与使用部门验收 是否合格 N Y执行不合格品控制程序建立供应商档案入库四、分工授权:部门岗位授权职责不相容的职责使用部门和岗位提出采购项目申请参与供应商评审提出采购项目标准要求记录供应商日常能力自行采购使用部门领导编制本部门采购计划(年、月)参与供应商评审评价供应商日常能力确定采购需求确定供应商签定采购合同餐饮管理部参与供应商评审审批采购计划签定采购合同建立供应商挡案批
4、准采购合同批准供应商确定采购部门和采购员协调与供应商的关系市场寻价、核价供应商斟选供应商评审建立供应商资料库签定一般采购合同实施经批准的采购计划采购物品批准采购合同批准供应商确定分管领导和项目负责人批准供应商的确定批准采购计划财务负责人参与供应商评审协调采购计划签批付款凭据确定供应商食堂经理和主任参与供应商评审记录供应商日常能力审议采购项目与数量抽验供应商供货质量、数量编制采购计划采购物品食堂厨师长提出食品采购计划确定日常采购项目、数量、提出采购项目质量要求记录供应商日常供货能力验收货物质量审批采购计划采购物品验收员验收供应商货物评审供货质量、数量、能力签收供货单据采购物品仓库保管员签收入库货
5、物的质量、数量建立仓储帐户提出采购申请验证领料凭证分发领料内容保管库存货物、食物采购物品五、采购过程控制1、 采购申请:使用部门和岗位根据本部门实际的工作需要、生产能力、供应品种、仓储能力、仓储保量提出采购申请,提出采购申请的同时,必须阐明采购品种的品名、规格、产地、质量标准、数量、价格范围、到货时间等内容;2、 编制采购计划:各使用部门要建立科学规范的采购计划体系,根据物品种类、仓储能力要求、采购成本,编制年度、月度、周度与每日的采购计划,建立必要的预算机制,严格控制采购的资金占用额度和时间;3、 采购计划审批:各部门的负责人承担对采购计划的审批责任,承担对本部门成本控制、经营成果的考核责任
6、;4、 供应商的选择:对大宗采购计划、年度采购计划的供应商采用招投标的方式,由采购部门和采购员推荐供应商,采购领导小组集体评议审核、分管领导批准,最终确定供应商;对供应商的审评从其资质、信誉、供货能力、价格、售后服务等方面进行考察评审;5、 建立对供应商供货能力、质量、服务的诚信评价机制,每半年对主要供货商进行一次综合评估;日常考评记录由使用部门负责人和财务、验收人员进行,年度和半年度评估报告由采购部门收集使用部门和验收部门的记录信息撰写;以此构建供应商进入和退出机制。6、 建立日常寻价核价制度:日常采购品种的寻价核价由使用部门、采购部门、财务部门分别进行,采购部门或人员汇总,分管领导和财务部
7、门验准批复,采购部门建挡;7、 货物验收必须由使用部门、验收员、仓储部门与送货方(供应商)四方联签验收,使用部门和仓储部门侧重质量方面、验收员侧重数量方面;六、附表: 附表一:申购单申购单申购日期 申购人 申购部门(岗位) 部门负责人签名 要求交货日期 采购负责人签审意见 备注:每份申购单只填写某一类货物品名项目品名规格数量订购单编号建议价格建议供应商附表二:订购单订购单订购单编号 订购日期 付款条件 至: 订货单位 (供应单位)供应单位地址: 订货单位地址:联系电话: 联系电话:联系人: 联系人:请送下列货物 交货日期 项目品名规格数量运送单位单价小计 总计: 注意:本订购单明确规定:只接受
8、上述注明的条款和条件与本订单附件或用别的方式说明的附加条款和条件,而不接受卖方提出的附加条款和条件。 (授权签字)附表三:食品订货单食品订货单 年 月 日品名现存量应备量已订量需购量市场报价肉类ABC禽蛋类海鲜鱼类果蔬类豆制品类干制品食品仓管员 厨师长 采购员 附表三:购货记录表购货记录表供货单位:订货日期项目单位单价单位数小计发货票编号供货评价验收员 送货员 采购员 附表三:验收单验收单 食堂(饭店) 编号 供货单位 到货日期 订购单编号 订购日期 存货编号项目与规格单位数量单价合计总计验收员 送货员 使用部门 仓管员 第二章 验收管理办法餐饮食品进货验收是一项控制经营成本的重要工作,同时也
9、是防止伪劣食品进入餐饮流通渠道而引发食品卫生安全危机的关键工作,因此,餐饮管理部就有关餐饮食品验收制定规范如下:一、 食品验收流程:确认采购单据有关内容准备合格的验收工具查看送货单据品质规格检验分量、数量过磅检验填写验收报告单参与验收人员签名验收不合格品退货验收合格品直拨或进仓二、 验收控制方法:1、包装:应有外包装的货品,必须查看确定包装的完整性,有无破损、挤压、或遭开封过和二次封口现象;2、口感:某些特定的可食性物料,用其他方式确定其品质时,试吃可能是最有效的方法;3、制造标示:对于品牌原料必须是特定的制造厂商,同时对于食品原料必须追溯其生产许可证或卫生许可证等,对于蔬菜鲜鱼类供应商也须验
10、证其规模和资质;4、气味:正常新鲜的食品都会有其特定的气味,验收时可从气味上判定其品质有无变异;5、色泽:这是判定物品品质的又一有效方式,需要验收人员积累尽可能的专业知识;6、温度:食品类物料对温度差异的敏感度与要求很高,正确良好的低温配送与储运,对食品运送过程中的品质维持非常重要,所以不可忽视对有关食品的温度检验;7、外观:观察食品外观是最直接有效的方法,但需要有专业知识和经验的积累,大多数食品观其外表即可大致确认其品质;8、有效期:有效期的控制是加工类食品原料控制品质的不变手段,验收时有效期的确认,对收货量的控制和对需求量与储存期的控制都至关重要;三、 主要几类食品货物品质常用的鉴定方法:
11、1、 肉类:表皮应盖有检疫章和完税章;确定新鲜度与所需部位,部位不同,价格相差甚多;2、 家禽类:不同菜肴要求,需要不同养殖期的鲜活家禽类,能辨别家禽的性别、是否生过蛋等;杀白禽类则判别新鲜度;3、 海鲜:鱼类应挑选眼睛明亮、鱼鳃鲜红,鱼鳞紧且整齐有弹性的;除鱼的腥味外,不应有腐败味;虾类应挑选壳肉透明、头不脱落的;4、 蛋:蛋壳略粗,具有光泽,手摇无声;放入水中基本能下沉、向光线成透明者为好;5、 干货类:有特殊品质、特别香味或味道,包装完整;6、 罐头食品没有凹凸和膨盖现象,生产厂家、地址、电话,生产许可证号,生产日期、保持期等是否齐全;7、 冷冻食品:是否保持冰冻状态,冰冻叠放是否整齐,
12、有无二次冰冻现象;已解冻或软化的可拒收(特别是夏季);8、 蔬菜:叶绿鲜美完整或原色真切;茎直无断结实;土豆无芽为好;四、 退货、换货处理方法:1、 对于验收过程中发现的不良品种或瑕疵品应立即予以退货,并在验收单上注明,将发货单上该项目品种注销,同时记录在案,作为供应商供货能力和品行评价内容;2、 对于验收中发现的即将过期的食品也应明确予以拒收,并责成供货商换货,同样,将内容记录在案;3、 在验收过程中任何退货、换货的品种都须填写退货单,验收员必须认真履行;4、 对于仓储中由于某些食品的滞销带来的食品保质期即到现象,可采用要求原供应商换货的方式进行换货(特别是一些罐装食品或部分干货食品),避免
13、造成食品过期报废的可能,最大限度地降低食品成本;同样,供货商在这方面的能力,也应记录在案,作为该供货商能力或售后服务的体现;五、 验收控制要点:1、 对采购合同的认知,对各种食品供应商的认知,明确了解近期成交价格,市场行情,以控制验收过程中对价格确认;2、 了解本期采购的报量,以确保验收中不超量验收;3、 准备合格的计量工具,计量工具必须定时校验,以确保计量的正确性;4、 验收人员必须是使用部门、仓储人员、过磅人员和供应商发送人员一起在场验收,以保证验收食品的品质、数量、有效;5、 在验收过程中严格控制以下原则:条件不符,依约办理;交料不符,即时告知供应商;规格品质不符,退回或减价;价格不符,
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