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1、质量管理体系文件汇编目录一、 质量方针和服务公约二、 人员管理职责三、医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度 四、医疗器械购进管理制度 五、医疗器械质量验收制度 六、医疗器械在库保管、养护管理制度 七、医疗器械出库复核管理制度 八、医疗器械销售管理制度 九、效期医疗器械管理制度 十、不合格医疗器械管理制度十一、医疗器械质量跟踪制度 十二、医疗器械不良事件报告制度 十三、医疗器械质量管理文件管理规定 十四、有关记录和凭证管理制度 十五、医疗器械质量查询和质量投诉管理制度 十六、用户访问规定 十七、质量信息管理制度 十八、卫生和人员健康状况管理制度 十九、一次性使用无菌医疗器械质量管理制度 二十、
2、质量教育培训及考核管理制度 二十一、仓库安全防火管理规定 二十二、岗位质量职责考核奖惩管理规定 二十三、质量事故报告制度 二十四、医疗器械退货质量管理制度 二十五、医疗器械运输管理制度质量方针和服务公约质量方针质量第一,顾客至上;一流品质,永久动力;客户至上,持续发展。医疗器械经营必须认贯彻国家的方针政策,满足医疗卫生发展的需求,坚持质量第一,依法经营,讲求实效的经营方针和营销策略;坚持为人民健康服务,树立“用户至上”的方针。服务公约靠信誉图发展赢得客户满意保质量求生存确保质量安全既守规要守法提高法律观念工作积极服务热情顾客满意产品要三包做好售后服务了解信息反馈确保质量跟踪用辛勤和汗水奉献给医
3、疗事业用户的满意和期望是我公司对质量始终不渝的追求。先进的技术、科学的管理及优良的服务是产品质量不断提高的保证。 产品安全是公司的社会责任。人员管理职责一、法定代表人职责法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务,代表企业参加民事活动,对企业的经营和管理全面负责,并接受本企业全体成员和有关机关的监督。公司法定代表人可以委托他人代行职责。公司法定代表人在委托他人代行职责时,应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责,不得委托他人代行。公司法定代表人一般不得同时兼任另一公司法人的法定代表人。因特殊需要兼任的,只能在有隶属关系或联营、投资入股的企业兼任,并由
4、企业主管部门或登记主管机关从严审核。公司法定代表人代表公司利益,按照公司的意志行使公司权利。法定代表人在公司内部负责组织和领导经营活动,对公司的经营和管理全面负责,并接受本公司全体成员和有关机关的监督;对外代表公司,全权处理一切民事活动,如民事诉讼法第49条规定:法人由其法定代表人进行诉讼。其他组织由其主要负责人进行诉讼。再如合同法第50条规定:法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代表行为有效。因此,法定代表人的行为通常为公司的行为,依法行使职责时所产生的责任由公司承担。公司法定代表人在委托他人代行职责时,应有书面委托;法律、法规
5、规定必须由法定代表人行使的职责,不得委托他人代行。公司法定代表人的签字应向登记主管机关备案,法定代表人签署的文件是代表公司法人的法律文书。公司法定代表人的上述职权是由法律和公司赋予的,公司对法定代表人的正常活动承担民事责任,但是法定代表人的行为超出公司授予的权利范围,法定代表人就可能要承担行政处分、罚款甚至被追究刑事责任,如公司有下列情形之一的,除公司承担责任外,法定代表人也要承担相应责任:(一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;(二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的;(三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;(四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的;(五)变更、终止
6、时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的;(六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益。二、企业负责人1、企业负责人负责主持企业的日常行政和业务活动。2、负责组织召开公司股东会议任免和调配企业各级员工。3、负责组织召开公司股东会议拟定企业发展规划、年度经营计划和财务预算方案以及利润分配和亏损弥补方案。4、建立健全员工各级规章制度和工作流程。5、保证企业执行国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业许可证管理办法及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。6、按照依法批准的经营方式和经营范围,从事医疗器械经营活动。7、对企业经营的医疗器械质量负领导责
7、任。8、签发本企业的质量文件。9、组织质量领导小组研究和处理质量管理工作的重大问题。10、支持质量管理人员充分行使职权。11、对不合格医疗器械报损的审批。12、对质量文件、质量记录和凭证到期销毁的批准。13、对质量事故做出处理决定。14、对企业财产的安全、保值、增税负责;有对经济效益、利润的追求义务。15、遵守国家法律、法规的义务;遵守企业规章的义务;履行经济合同的义务;对企业诚信、忠诚、勤勉的义务。16、不参及其他经济组织对本企业的商业竞争行为。三、质量管理部职责1、贯彻执行国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械监督管理条例、医疗器械经营企业许可证管理办法及其他有关医疗器械管理方面的行政规章。
8、2、起草企业医疗器械质量管理制度,并指导、督促制度的执行。3、负责首营企业和首营品种的质量审核。4、负责建立企业所经营的医疗器械并包含质量标准等内容的质量档案。5、负责医疗器械质量的查询和医疗器械质量事故或质量投诉的调查、处理及报告。6、负责医疗器械的验收和养护,指导和监督医疗器械保管和运输中的质量工作。7、负责质量不合格医疗器械的审核,对不合格医疗器械的处理过程实施监督。8、收集和分析医疗器械质量信息。9、参及购进计划的质量审核。10、协助开展对职工医疗器械质量管理方面的教育或培训。11、其他相关工作。四、财务负责人职责1、全面负责企业财务工作,为公司负责,提供决策依据。2、严格遵守国家有关
9、财务法规和有关规定。3、合理安排企业资金,不得签发空头支票。4、收付现金时,必须严格审核原始凭证,并有经办人和审批人签字方可报销。5、帐目记录清晰,严格执行财务管理制度。6、商品货款支付,须有质量验收人员签字。7、有权拒绝原始凭证不清的付款。8、有权拒绝手续不全的报销。9、支付任何资金时需有所有股东的签字方可支付,并保留原始凭据。五、仓库保管员职责1、负责企业经营商品的管理、贮存和发放。2、严格遵守商品迸出库手续,进货和发货时,必须仔细核对品名、规格、型号、数量等,进出库时应对正确性负责。3、进货时应及时办理手续,做到库位按区、类划分管理。4、仓库帐目清楚,帐、卡、物一致。5、坚持先进先出原则
10、,防止商品的变质、损坏。6、库房应做到防火、防盗、防异物侵入。7、堆放商品,标识清楚,货位卡正确填写。8、有权拒收违规和手续不全的商品。9、有权拒收手续不全的票据。六、售后服务人员职责1、目的为了更好地为顾客服务,提高公司经营信誉,增强市场竞争力,特制定本职责。2、坚持“质量第一,用户第一”的经营思想,将售后服务工作提高到及产品质量要求同步。3、及供货方签订质量保证协议时,同时约定同供货方对医疗器械的维修条款。4、公司建立顾客回访服务,采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商品质量、服务质量的意见和要求,同时做好记录。对顾客反映的意见应及进反馈到有关部六领导,
11、提出改进措施,并组织实施。5、对顾客来信、来电、来访提出的问题,有关部门应认真做好接待处理工作,做到态度热情虚心,处理及时公正。不管顾客提出的意见正确及否,都应虚心听取,沟通和加强及顾客之间的联系,并做好相关记录。6、公司建立客户档案卡;认真处理客户来信、来访。每件来函、编号;按产品分别归档管理。7、对顾客在商品质量方面的反馈意见,应及时分析研究处理,认真解决用户提出的问题,同时将处理意见上报质量管理部门。8、制定切实可行的岗位责任制,逐渐使额度服务工作制度化、标准化,不断提高服务质量。9、随时了解市场信息,掌握同行业产品价格,质量信息,及时反馈给企业领导,促使领导正确决策。七、验收员职责1、
12、管理责任:采购部、质检部共同负责。2、重点检查项目:(1)对其外观的形状和医疗器械内外包装及标识进行检查。(2)对照产品注册证,检查产品外包装上的产品注册证编号是否正确。(3)对照医疗器械注册登记表,检查产品的规格型号是否及医疗器械注册登记表规定的一致,产品说明书描述的产品性能和适用范围是否及医疗器械注册登记表的描述一致。(4)如果产品为效期产品,需检查其是否符合公司效期产品管理制度的规定,超出规定的按不合格产品处理。(5)购物发票检查:购物发票描述的产品名称、型号规格、数量应及产品实际标示的一致,实物及购物发票不一致,应办理退货。3、产品质量验收完毕,验收员应签署验收结论并要有记录,各项检查
13、记录应完整、规范、验收记录内容包括购进日期、供货单位、产品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号或生产日期、验收结论、验收人等。4、验收员根据检验结果通知库房管理员将检验合格的产品放臵到合格区,检验不合格的产品放入退货区,并办理退货等相关手续。八、业务部职责1、坚持“按需进货,择优选购”的原则,把好进货第一关。2、制定采购计划,采购过程中比价,议价的处理事宜。3、对首营企业、首营品种的填报审核承担直接责任。建立合格供货单位和合法销售单位档案,保证公司经营医疗器械的合法性和安全性。4、了解供货单位的质量状况,及时反馈信息,为质管部开展质量控制提供依据。5、签订购货合同时,必须按规定明确必要的质量条
14、款,或及供货单位签订质量保证协议。6、购进、销售产品应开具合法票据,并按规定建立购进、销售记录,做到票、帐、货相符。7、严格遵循“先产先销”、“近期先销”的原则,对近效期医疗器械及滞销医疗器械加紧促销,避免给公司造成经济损失。8、及时反馈市场信息,分析销售,合理调整库存,优化医疗器械结构。9、掌握购销过程中的质量动态,积极向质量管理部反馈信息。10、每年会同质量管理部进行医疗器械、供应商质量评审。11、重视质量查询、投诉,认真跟进,做好记录。12、注意收集由本公司售出的医疗器械的不良事件反映情况,发现不良事件情况应按规定上报质量管理部。医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度一、 首营企业:指购
15、进时,及本企业首次发生供需关系的医疗器械生产企业或经营企业。 首营品种:指本企业向某医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。 包括新型号、新规格、新包装。二、首营企业审核内容:(一)审核供货企业是否持有医疗器械生产许可证、卫生许可证或医疗器械经营许可证、营业执照等。(二)审核证照中生产或经营范围是否及供应的品种范围相符。(三)对企业的销售人员的身份进行审核。看是否具有法人授权委托书并提供身份证复印件等(四)审核是否具备质量保证能力,签订质量保证协议。三、 首营企业质量保证能力有疑问时,采购部应会同质管部进行实地考察。四、首营品种审核内容为:医疗器械产品注册证、医疗器械产品生产制造认可表、注册产品质
16、量标准、当批号的医疗器械检验报告单等。五、对首次经营企业和品种,采购员应填报首次经营企业审批表首次经营品种审批表,并将所附规定资料报采购部初审,报质管部对资质审核及财务部对价格审核报总经理审批。六、首次经营品种,质管部门要求建立产品档案。医疗器械购进管理制度一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策,合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务:(一)采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。(二)进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。(三)
17、坚持“按需进货、择优采购”的原则,注重医疗器械采购的时效性和合理性,做到质量优、费用省、供应及时,结构合理。(四)签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款:1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求;2、附产品合格证; 3、包装符合有关规定和货物运输要求;4、购入进口产品时,供应方应提供符合规定的证书和文件。(五)、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。(六)、购进医疗器械要有合法票据,购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载:购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格(型号)、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存
18、至超过有效期或保质期满后2年。四、每年年底对供货单位的质量进行评估,并保留评估记录。医疗器械质量验收制度一、根据医疗器械监督管理条例等有关规定,为保证入库医疗器械质量完好,数量准确,特制定本制度。二、验收人员应经过培训,熟悉医疗器械法律及专业知识,考试合格上岗。三、医疗器械验收应根据医疗器械监督管理条例等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证,进行品名、规格、型号、生产厂家、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、产品注册证号、数量等的核对,对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题,不得入库,并上报质管部门。四、进口医疗器械验收应符合以下规定:(一)进口医疗器械验收,供货单位必须提供加盖供
19、货单位的原印章医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等的复印件。(二)1.核对进口医疗器械包装、标签、说明书,是否用使用中文,2.标明的产品名称、规格、型号是否及产品注册证书规定一致,3.说明书的适用范围是否符合注册证中规定的适用范围,4.产品商品名的标注是否符合医疗器械说明书、标签、包装标示管理规定,5.标签和包装标示是否符合国家、行业标准或注册产品标准的规定。五、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号;包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。七、对及验收内容不相符的,验收员有权拒收,填写拒收通知单,对质量有疑问的填写质
20、量复检通知单,报告质管部处理,质管部进行确认,必要的时候送相关的检测部门进行检测;确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理,为外在质量不合格的由质管部通知采购部门及供货单位联系退换货事宜。八、对销货退回的医疗器械,要逐批验收,合格后放入合格品区,并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。九、入库商品应先入待验区,待验品未经验收不得取消待验入库,更不得销售。十、入库时注意有效期,一般情况下有效期不足六个月的不得入库。十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械,应单独存放,作好标记。并立即书面通知业务和质管部进行处理。未作出决定性处理意见之前,不得取消标记,更不得销售。十二、验
21、收完毕,做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必须记载:验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格(型号)、生产厂商、批号(生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。医疗器械在库保管、养护制度一、要根据不同季节、气候变化,做好库房的温湿度管理工作,坚持每日两次(上午9:00-10:00,下午2:00-3:00)按时观察库内温、湿度的变化,认真填写“温湿度记录表”,并根据具体情况和医疗器械的性质及时调节温湿度,保证医疗器械贮存质量。温度控制:常温库为1030,阴凉库为温度20,冷库温度为210;湿度控制在45-75%之间。二、
22、养护人员应对在库医疗器械每季度至少养护检查一次,可以按照“三三四”循环养护检查,(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期,第一个月循环库存的30%,第二个月循环库存的30%,第三个月循环库存的40%)并做好养护记录,发现问题,应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质管部门处理。四、养护员对近效期商品挂牌标示、按月填报医疗器械近效期催销报表表,督促业务部门及时催销,以防过期失效。六、做好货贺的清洁卫生,做好防火、防尘、防潮、防热、防霉、防虫、防鼠、防鸟、防污染等工作。七、医疗器械实行分类管理:(一) 一次性使用无菌医疗器械单独存放;(二) 一、二、三类医疗器械分开存放;(三) 整零分开
23、存放;(四) 有效期器械分开存放;(五) 精密器械分开存放。 八、在库医疗器械均应实行色标管理。 其统一标准是:待验区、退货区为黄色;合格品区、发货区为绿色;不合格品区为红色。医疗器械出库复核制度一、医疗器械出库,必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单,如有问题必须由销售人员重开方为有效。二、医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。三、医疗器械出库必须遵循先产先出、近期先出和按批号发货的原则。出库按发货凭证对
24、实物进行外观质量检查和数量、项目的核对。如发现以下问题要停止发货,填写出库拒发单,报有关部门处理:(一)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。(二)包装标识模糊不清或脱落;(三)已超出有效期。四、 出库后,如对帐时发现错发,应立即追回或补换、如无法立即解决的,应填写查询单联系,并留底立案,及时及有关部门联系,配合协作,认真处理。五、 发货复核完毕,要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。医疗器械销售管理制度一、
25、医疗器械的销售必须严格贯彻执行医疗器械监督管理条例、经济合同法、产品质量法等有关法律法规和政策,合法经营。二、销售人员须经培训合格上岗。三、销售医疗器械应选择具有法定资格的单位。四、售出医疗器械按要求开具合法票据,按规定建立销售记录,记录内容要详细具体,便于质量追踪,销售记录包括:销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、单价、生产厂商、质量情况、经手人等,记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。五、医疗器械销售应做到100%出库复核,保证质量,杜绝不合格品出库。六、销售员应定期或不定期上门征求或函询客户意见,认真协助质管部处理客户投诉和质量问题,及时进行改进服务质量。效期医疗器械
26、管理制度一、为合理控制医疗器械的储存管理,防止医疗器械的过期失效,减少公司的经济损失,保障医疗器械的使用安全,特制定本制度。二、标明有效期的器械,验收员要核对医疗器械的有效期是否及验收凭证一致;验收凭证上没有注明的,验收员要注明。三、保管员在接到入库清单后,应根据单上注明的效期,逐一对商品进行核实,如发现实物效期及入库单效期不符时,要及时通知验收员核实,入库后,效期产品单独存放,按照效期远近依次存放。四、在医疗器械保管过程中,要经常注意有效期限,随时检查,发货时要严格执行“先产先出”、“近期先出”、“按照批号发货”原则问题,防止过期失效。五、公司规定,距离有效期差6个月的医疗器械定为近效期医疗
27、器械,对近效期医疗器械仓库每月应填写医疗器械近效期催销报表,通知相关部门尽快处理。六、过期失效医疗器械报废时,要按照不合格医疗器械处理程序和审批权限办理报废手续,并要查清原因,总结经验教训。不合格医疗器械管理制度一、不合格医疗器械是指质量不符合法定的质量标准或相关法律法规及规章的要求,包括内在质量和外在质量不合格的医疗器械。二、质管部是负责对不合格医疗器械实行有效控制管理的部门,做好不合格医疗器械的管理工作。如因主观原因导致不合格医疗器械进入流通渠道,视其情节轻重,给予有关人员相应的处罚。三、不合格医疗器械的确认:(一)质量验收人员在验收的过程当中发现的外观质量、包装质量不符合要求的或通过质量
28、复检确认为不合格的;(二)医疗器械监督管理部门的质量公报品种、通知禁售的品种,并经公司质管部核对确认的;(三)在保管养护过程中发现过期、失效、淘汰及其他有质量问题的医疗器械;四、不合格医疗器械的报告:(一)在入库验收过程中发现不合格品,应存放于不合格品区,报质量管理部,同时填写有关单据,并及时通知供货方,明确退货或报废销毁等处理办法。(二)在养护检查及出库复核中发现,应立即停止销售,经质管部门确认后,按销售记录追回售出的不合格品,并将不合格医疗器械移放入不合格医疗器械区,挂红牌标志(三)药监部门检查中发现的或公布的不合格医疗器械,要立即进行追回,集中置于不合格品区,按照监管部门的意见处置。五、
29、不合格品应按规定进行报损和销毁。(一)凡属报损商品,仓库要填写不合格医疗器械报告单,质管部审核,并填写报损销毁审批表,经总经理审批签字后,按照规定在质管部的监督下进行销毁。(二) 发生质量问题的相关记录,销毁不合格品的相关记录及明细表,应予以保存。六、不合格医疗器械的处理应严格按不合格医疗器械的管理程序执行。医疗器械退货质量管理制度一、销货退回的医疗器械由验收员凭业务部开具的退货凭证收货,并将退货存放于退货区。二、验收人员按正常的购进验收程序进行验收后,做好“销货退回医疗器械入库验收记录”,(记录内容:验收日期、退货单位、品名、规格、型号、注册号、生产厂商、批号、有效期、数量、质量情况、经手人
30、等)。三、退回医疗器械及原发货记录相符的,报业务部办理冲退;不符的要通过业务经理及质管部处理。四、销货退回医疗器械内外包装有破损或有污染,不能入库销售,采购员应根据质管部门意见及时及供货方联系或作其它处理。五、判定为不合格医疗器械,应报质管部进行确认后,将医疗器械移入不合格品区存放,并按不合格品程序处理。六、非质量问题且内外包装完好退货,经验收合格后,按采购医疗器械办理入库手续后方可继续销售。七、购进医疗器械退货(即采购退出)由采购员和供货方联系并同意后办理退货手续。八、医疗器械退回、退出均应办理交结手续,认真做好退货的有关记录,按要求保存退货记录。医疗器械质量跟踪制度一、医疗器械的质量跟踪工
31、作由质量管理部门组织,销售部门协助进行。且应加强对无菌器械的质量跟踪。二、质量跟踪应做到从采购到销售能追查到每批商品的质量情况。三、质量跟踪从采购工作开始,从购进验收记录、到销售出库记录,对售后质量跟踪可采用信访(写信、传真、电话),走访及召开座谈会等形式进行,由销售部门负责。四、质管部门负责资料的分类汇总,及时将信息反馈到有关部门。医疗器械质量查询和质量投诉管理制度一、公司质量查询和投诉的管理部门是公司质量管理部,责任部门是公司各部门。(一)公司应设置质量查询和投诉登记表及电话,销售部负责接听、登记、调查、处理和回复。(二)对客户的质量查询和投诉意见应当及时调查、研究、落实,答复准确;客户反
32、映医疗器械质量问题的意见必须认真对待,查明原因,郑重处理,一般情况下,一周内必须给予答复。 二、不论任何部门,收到客户投诉的信件,应于收到之日后的一个工作日内将信件(包括信封及实样等)送至质管部。(一)销售部应填写“顾客投诉登记表”交质管部负责人(附投诉者之原信件,实样等),协助处理。(二) 售人员在业务交往中,有关客户口头反映的质量情况亦应按照上述规定交由质管部处理。 三、 从收到销售部该表到处理完毕于七个工作日内完成。质管部负责人处理完毕后,应及时将处理结果反馈给客户,做到“件件有交待,桩桩有落实”。四、质量查询工作的要求是“凭证齐全,问题清楚,查询及时,逐笔查询,记录完整”。(一)凭证齐
33、全:质量查询要注意凭证的有效性和完整性,首先要把查询所需的凭证收集完整。如:验收记录、养护记录、销货退回凭证、销售记录、有关部门的检验报告单等凭证,同时要注意凭证的有效性,如记录是否完整,合同、报告单的合法性等。(二)问题清楚:质量查询的品种所存在质量问题要清楚,要列明不符合有关规定或标准项目和内容,不能含糊不清或模棱两可。(三)查询及时:发现质量问题要迅速进行质量查询。(四)查询:质量查询时,要逐笔进行,不宜在同一函中同时进行多笔质量查询。(五)记录完整:质量查询要有完整的记录,并把该品种的质量问题和处理结果存入质量档案。五、质量投诉的工作程序,可按质量查询执行。医疗器械不良事件报告制度一、
34、质量管理部门负责收集、分析、整理上报企业医疗器械不良事件信息。二、各业务部门应注意收集正在经营的医疗器械的不良事件的信息。上报给质量管理部门。三、 质量管理部门集中各业务部门的信息,对经营品种做出调整,提醒业务部门注意。四、发生医疗器械不良事件隐情不报者,根据情节严重,在考核中进行处理。卫生和人员健康状况管理制度一、为保证医疗器械质量,创造一个有利器械质量管理的优良工作环境,保证员工身体健康,依据医疗器械监督管理条例等的规定,特制定本制度。二、营业场所应明亮,地面整洁,无垃圾,无污水,无污染物。三、办公室地面、桌面等每天清洁,每周进行彻底清洁。四、仓库环境整洁、地面平整,门窗严密牢固,物流畅通
35、有序。并有安全防火、防虫、防鼠设施,无粉尘、无污染源。五、在岗员工个人卫生整洁,精神饱满。六、每年组织一次健康检查。公司分管质量的负责人、质管人员、验收、保管、养护、复核等直接接触医疗器械的人员必须进行健康检查。其中验收员、养护员必须有视力的体检。七、按照规定的体检项目进行检查,不得有漏检行为或找人替检行为,一经发现,公司将严肃处理。八、经体检的员工,如患有精神病、传染病、化脓性皮肤病的患者,立即调离直接接触医疗器械的岗位,待身体恢复健康并经检查合格后,方可工作。九、建立员工健康档案,档案至少保存至员工离职后一年。质量教育培训及考核管理制度一、为了提高员工的质量教育,业务水平,更好的为客户服务
36、,根据医疗器械监督管理条例等的规定,特制定本制度。二、质量管理、验收、保管、养护及销售等的工作的人员,必须经过培训,考试合格方可上岗。三、办公室负责组织公司的员工质量教育、培训和考核工作。四、质量管理部根据公司制定的年度培训计划合理安排全年的质量教育、培训及考核工作,建立职工质量教育培训档案。五、公司员工质量知识学习,以公司定期组织集中学习和自学方式为主。根据培训的内容不同选择笔试、口试、现场操作等考核方式,考核结果及工资挂钩。六、公司员工上岗前进行岗前质量教育培训,主要内容为医疗器械监督管理条例、医疗器械分类办法、各项质量管理制度及操作程序、各类质量台帐,以及有关医疗器械质量管理监督等方面的
37、法律、法规等,培训结束根据考核结果择优录取。七、当公司因经营状况调整而需要员工转岗时,转岗员工为适应新工作岗位需进行质量教育培训,培训内容和时间视新岗位及原岗位差异度而定。医疗器械质量管理文件管理规定一、为规范质量管理文件的制定、执行、修订、废除等一系列管理活动,确保文件的合法性、有效性,使质量管理活动有章可循、有据可依、有凭可查,特制定本制度。二、文件的制定和审核(一)公司管理文件由质管部负责组织编写,其内容必须符合相关文件的管理规定(二) 在编写过程中及文件涉及的其它部门讨论协商,征求意见,使文件一旦实施后具有可行性。(三) 文件制定后,质量管理部门及相关部门进行审核,要点:及现行法律法规
38、是否一致;是否具有可行性;文字简练、确切、易懂,不能有两种以上的解释;同公司已生效的其他文件没有相悖的含义。(四)审核后文件,如需改正,交回原编写人进行修改,直至符合要求为止。三、文件的批准和生效(一)制定的文件由质量管理部门按标准的格式打印,经文件起草人、审核人审核签字后,交总经理批准。(二)总经理审批后签署姓名和日期,并确定文件的执行日期。四、文件的编码文件形成后,所有文件必须有系统的编码,并且整个公司内部保持一致,以便于识别,控制及跟综,同时可避免使用或发放过时的文件。文件的编码形式为*.*.*.*第一组前两位编号为企业识别代码用HZ表示湖北华中医疗器械有限公司,后两位编号为企业经营类别
39、用qx表示医疗器械。第二组两位编码为文件内容的性质用QM表示质量管理制度文件,QP表示质量控制程序文件,QD表示质量管理职责文件,QS表示岗位操作指导文件第三组编号为文件序号,用三位阿拉伯数字表示,代表文件序列号,第四组编号为文件修订号用二位阿拉伯数字表示。五、文件的发放文件批准后,发放至相关部门,并做好记录,同时收回旧文件。文件的发放由公司办公室负责。六、文件使用者培训文件在执行前应对文件使用者进行专题培训,可由起草人、审核人、批准人进行培训,保证每个文件使用者知道如何使用文件。七、文件的归档文件的归档包括现行文件和各种结果记录的归档。各种记录完成后,整理分类归档,保留至规定期限,存于相应的
40、部门。八、文件的修订和废除(一) 文件一旦制定,未经批准不得随意更改。但文件的使用及管理人员有权提出修改申请,并提出理由,交给质管部,经审核人审核,以及批准人评价了变更的可行性后签署意见。修改文件再按新文件制定程序执行。(二)质管理部门负责检查文件修改引起的其它相关文件的变更,并将修改情况记录在案,以便跟踪检查。(三)文件的废除须由质管部提出书面意见,交企业负责人审核批准。用 户 访 问 规 定一、对用户的访问工作由质管部门组织,销售部协助进行。二、 调查访问的内容为:所销医疗器械的质量,对本公司服务质量的评价和改进意见等。三、用户访问采用信访、电话、传真、走访及召开用户座谈会等方式不定期进行
41、,由销售部负责。四、质管部门负责访问资料分类汇总,并及时将信息反馈到有关部门。五、对用户反映的问题,要及时处理,做到桩桩有答复,件件有结果。仓库安全防火管理规定 一、仓库要有分管副总主管安全工作,建立并健全治保、消防等安全组织,经常开展活动,切实做好防火、防盗、防破坏、防工伤事故、防自然灾害、防霉变残损等工作,确保人身、医疗器械和设备的安全。二、要认真贯彻中华人民共和国消防条例、仓库防火安全管理规则,严格执行“预防为主,防消结合”的方针,切实做好“六防”工作。三、仓库防火工作实行分区管理,分级负责的制度,并指定各库、各级防火负责人,定期检查,消除隐患。五、仓库消防器材不准挪作它用,指定专人负责
42、定期保管、检查和维护,并做好记录,不准在消防设备区域堆放各种杂物。六、仓库必须严格管理电源和水源。严禁携带火种进入仓库,严禁在仓库内吸烟、用火。仓库电器设备必须符合安全用电要求,每次作业完毕和每天下班前要将库房的电源切断。七、对仓库所用消防设施和设备每季进行检查、维护。每年进行年检。八、仓库实行逐级负责的安全检查制度,保管员每天上、下班前要对本人负责库、区各检查一次,仓储部主任、公司领导要定期检查,遇有恶劣天气,或特殊情况,要随时抽查,在汛期、霉雨、夏防、冬防等时期和重大节日前,公司领导要组织力量对仓库进行全面检查。九、非工作时间和非仓库工作人员,不得随意开库门和进仓库,进仓库必须两人陪同,仓
43、库内严禁存放私人物品,严禁带包入内。十、仓库内商品要按照规定进行分类,分垛存放。库区内要整洁、安全,走道畅通。岗位责任质量考核奖惩管理规定一、为增强全体员工的责任意识,不断提高员工综合素质和工作能力,调动员工以公司为家的积极性,促进经营业务的长足发展和经济效益的提高,特制定本办法。二、考核奖惩的范围履盖公司所有岗位和人员,奖惩措施将采取精神和经济相结合的办法逐步推开。拟采取“分步实施,逐步到位”的办法,在定岗定责的基础上不断探索和完善。三、考核内容相同的多岗位考核办法。(一)未按规定填写传递单据,每次对当事人罚款10元。(二)工作责任区卫生不合格,每次对当事人罚款10元。(三)未请假不参加培训
44、或培训不合格,每次对当事人罚款10元(四) 所负责的设施、设备因使用不当造成损失,由当事人按原价赔偿1050%(如:电脑、检测仪器等)。(五)对“不合格品”的信息未及时传递或违反有关规定,致使其流入市场,依据情节轻重、造成的影响及损失情况,按质量事故管理办法对有关部门做出相应的处理。(六)违反退货管理规定,每人次罚款20-30元。四、具体岗位考核办法:(一)采购人员:1、从非法渠道进货的,对当事人给予辞退处理,由此造成的损失由责任人全额赔偿;2、向供应商索取资料不全的,每次对当事人罚款20元;3、假劣品损失由经办人赔偿1050%;4、未及时签订购销合同或质量保证协议书的,每次对当事人罚款50元
45、。部门负责任人作出相应的处理。(二)质量验收人员1、未按质量验收(规定)开展工作,应在验收过程中可以杜绝的质量问题,而未能发现的,对当事人处每个品种100元罚款;如造成损失,由当事人赔偿50%;2、未及时验收,对当事人处每个品种10元罚款;3、验收记录填写不规范,扣5元;4、未在验收凭证上签字,一次扣2-5元。(三)质量管理人员1、在验收、养护中发现有质量问题应抽送检验而未抽样检验的,对当事人处每个品种20元罚款;2、首次经营企业(品种)资料审核不严,资料收集不齐,每次扣20元(四)保管员1、在库发生失窃,当事人及仓储负责人全额赔偿,严重交司法机关2、将未验收的商品进行入库,每次对当事人罚款20元;3、未按规定堆码货物、倒置、批号混放,对当事人处每个品种10元的罚款;4、保管不善而造成变质或野蛮装运造成损坏,由责任人赔偿1050%;5、发货出现差错的,由当事人赔偿损失的50%;6、在发货单上未签全名的,对当事人处每单2-5元罚款;7、未按批号发货,或没做到“先产先出、近期先出”,造成批号积压,对当事人处每个品种20元罚款;(五)养护员1、未按制度规定做好养护检查,扣罚每个品种5元,2、未按规定做温湿度记录,或温湿度超标未采取措施的,
限制150内