公司采购流程管理制度003.doc
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1、隐藏窗体顶端公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3. 负责公司生产所需材
2、料的采购工作。4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公
3、司生产经营中担负着不可推卸的重要责任, 采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等 。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中, 采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。(一)请购及其规定 1请购单要填写完整,具体应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图片或详细
4、参数资料(技术标准及使用要求)等; (8)请购的物品的需求时间(使用时间); (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)仓库保管员; (14)公司总经理。 2.计划单及其提报规定 (1)计划单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部; (2)固定资产申购按照(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)日常零星采购按照公司印制的(月份材料使用计划)的格式填写提报; (4)请购部门在提报计划单时,应要求采购部签字接收人,请购部门备份; (5)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的
5、电子文档也需一并提交; (6)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,并在计划单上写上说明。 (7)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。 (8)计划单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 3.公司物资计划单的提报部门 (1)公司经营生产的物资由生产安全部提报材料需求计划(每月26日),期间如材料需求有变化,需加报材料使用追加计划。 (2)公司生活及办公的物资、固定资产、设备维修等零星材料,需使用部报月材料使用计划; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 (二)请购单的接收及分发规定
6、 1、请购的接收要点 (1)采购部在接收计划单时应检查计划单的填写是否按照规定填写完整、 清晰,检查计划单是否经过公司领导审批; (2)接收计划单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购, 图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)无仓库保管员核查、签字的请购物资不采购; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、计划单的分发规定 (1)对于计划单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法在请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购
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