工程材料管理制度.doc
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1、 工程项目管理文件材料管理制度目 录一、 本项目管理文件适用范围二、 公司材料管理职责三、 材料供应和领用流程四、 材料管理工作标准及具体要求五、 附表一、 本项目管理文件适用范围:适用平朔高速路基工程管理. 二 项目部内部涉及工程材料管理各部门的职责:A、工程部1、 研定有关材料管理的各项制度,组织编制项目部材料管理制度:2、 组织材料部实施材料管理制度;3、 对项目部制定的材料采购方案进行复核;并会同材料部与供应商签订材料供应合同;4、 对项目部的材料供应结算单进行审核;5、 对项目部及下包施工队工程结算中的材料损耗进行审核;6、 对项目部的材料付款计划进行审核;7、 编制材料采购方案报项
2、目部备案复核;8、 对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。9、 根据每月整体的材料供应计划作出的相应的材料付款计划报项目部财务部核拨工程项目资金。10、 负责对现场工程材料的管理进行监督和指导。11、 负责编制工程材料采购计划。并对材料数量的准确性和对材料质量的合格性负责。12、 会同项目部材料保管员对材料供应商供应的材料的进场验收工作。包括材料的数量和质量。并对材料供应验收过程中发现的问题于当天以电话或书面形式发回公司。材料数量的准确性由工程项目部的材料保管员负责,材料质量的验收意见由各专业工长负责提出。B、材料部:1、根据材料供应合同现场配合实施。并组织对入库材料的验收事项。2
3、、负责材料的施工现场库房管理。3、做好进场材料的验收、保管和管理工作。4、对材料供应合同负责现场段的工作实施。如复查材料的供应合同是否与材料的采购计划一致、供应商供应的材料是否与封样一致、供应商提供的质量证明书等有关手续是否齐全等。外协件的供应商与现场施工队的现场协调问题的处理。5、对材料供应合同实施监督。C、财务部:1、根据项目部每月资金使用计划安排好材料的使用资金。2、做好材料供应合同的归档、管理工作。3、对材料供应合同进行监督。4、严格按照项目部的财务制度和材料费用入帐的单据要求做帐。5、对于材料款支付手续予以监督。6、定期组织工程部、库房材料保管员等有关人员进行对帐。D、材料采购员一、
4、 建立材料数据库1、材料数据的来源:a、所采购或正在采购的材料,b、各种材料厂家的情况,c、主动性的市场调查。2、料数据库的类别:a、资料,b、图片c、样品,d、文字数据。3、材料的分类:碎石,柴油,砂,水泥,钢筋,枕木等。4、 料数据库的建立的标准:a、对材料的资料、图片、样品须按其分类整理备份归档。b、文字数据的建立的内容:品名,商标,规格、型号,单位,采购价,市场价,生产厂家,联系人,电话,建立时间。c、每种材料须建立三个以上不同品牌。二、提供目标材料信息1、施工前:a、提供工程量清单中所有产品的品牌、规格型号、采购价、市场价(其中重要材料须提供23个品牌)。b、提供主材的样品2、施工时
5、:a、对未确定的材料须提供产品资料、样品予以确认。b、对进场的材料须提供相关资料(如合格证、检测报告、质保书、有关认证等)予以报验。四、 材料采购程序(一),采购前的工作:1、 做好材料采购计划:依据工程部出具的材料总清册及工程进度计划表编制材料采购计划书(其内容主要包括品名、品牌、数量、单价、合价、总价、计划采购时间、计划到货时间、供应商等)上报总经理室及财务部。2、 工程开工前先介入常规材料的洽谈,给实际采购节省时间。3、 做好每月用款计划并上报财务部。(二),采购阶段的工作1、材料用款的申请:凭工程部经理、施工员、仓管员三方签字的材料预购申请单及由经办人、材料部经理、财务部经理三方签字的
6、用款申请表报财务部申请用款,其中用款申请表采购员须按实填写。报批后,领取现金凭经办人、会计、出纳、分管领导签字的借款单领取,银行付款若为预付款凭收款单位的收据或发票,其余凭发票领取支票或汇票。2、产品内业资料的收集:所有采购的产品都必须附有内业所须的有效文件,如合格证、质保书、检测报告、环保认证、三C认证等。3、采购的策略和技巧(1)、根据目标材料,选择好产品供应商。A、产品质量稳定的,有一定供应能力的。B、付款条件好的。C、可退换货的。D、售后服务好的。(2)、减少中间采购环节:不论新、老产品都要往一级采购靠拢。(3)、建立良好的采购网络:采用类似总代理的作法,稳定数个采购厂家以保证良好的产
7、品质量、价格、供货时间及付款条件。(5)、签订合同的注意事项:除了零星采购外,都必须签订产品购销合同,签订合同时须注意:a、写明品名、商标、规格型号、数量、单价、总价,(其中单价须注明是否含税、哪里交货价。)b、写明质量标准,验收标准,交货时间、地点,付款条件,违约责任(其中预付款不得超过30%)c、写明质保条件(如质保日期)。d、注明所有附件与合同同具法律效力。(6)、材料的验收:分现场采购验收和入库前验收;后者必须有仓管员、分管施工员、采购员三方验收签字。验收的内容:a、品质(材料特性、等级、含量、外观等);b、规格、型号(长度、宽度、厚度、角度、平整度;特别要注意管材的壁厚及线条的宽、高
8、)。c、数量。在验收时发现其内容任何一项与规定的不符,须及时提出异议,退货、换货或索赔。(三)、采购后的工作1、产品质量的跟踪:在产品使用过程中若出现质量问题,我方须立即出具正式文件向卖方提出异议,在规定时间内要求卖方维修或换货;质量出现严重问题并给我方造成损失的,我方应按合同规定立即提出索赔。2、库存产品的处理:对设计更改、施工员出单有误等原因造成成品库存的,应及时退货;对未能退货的应及时处理,尽量做到零库存。3、材料报销入帐:采购员的备用金年应规定一定的限额,在采购结束时应立 即报销。(5)、报销凭证须具备:A、有会计、出纳、经办人、项目经理签字 的报销封面,须注明现金还是银行付款。B、正
9、式的发票及有盖章的销售清单。C、有采购员、仓管员、施工员签字的入库单。D、有施工员、项目经理签字的工程量决算单限保安装项目。E、有经办人、验收人、会计、出纳、经理签字的五管印章。E、仓库管理员1、材料的入库:做好材料数量的清点,并通知专业施工员对入库材料的质量一同进行检查验收;办理有效的材料入库单;对于在材料入库过程中发现的材料数量和质量问题以最快的方式通知材料供应商进行处理。入库单要根据公司合同材料采购合同或送货单中的内容进行填写,对于不同的材料供应合同的不同的材料送货单要分别填写。入库时对材料的数量规格型号品牌入库时间包装情况材料合同号或材料送货单号作好记录。特别是数量要以材料合同或材料送
10、货单的规范数量进行登记。对于材料的退货也要办理材料的出库手续,但用红笔填写。2、材料的出库:根据公司现场施工员审批的材料领用计划办理材料的出库手续。同时核查工程公司领用的材料是否在施工合同中规定的提供材料范围内。出库时对材料出库的数量规格型号品牌出库时间领料人施工队合同号作好记录。对于施工队的退货也办理出库手续,但用红笔填写。每月将材料的出入库报表报及复印件一套报公司备查。3、材料的保管:做好入库材料的分类保管工作;对于贵重材料要入箱装锁。4、材料的月报:每月三日前将上月的材料的出入库情况,库存情况书面报物流公司、项目管理公司、建设单位财务部。 5、材料仓管员闲时要巡视施工现场,检查材料的使用
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