sap供应商寄售结算流程.doc
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1、目 录业务流程:供应商寄售结算流程2业务流程简介2业务流程图2业务流程各步骤说明21供应商寄售结算(ZWZMRKO)31.1完成该流程的SAP角色31.2SAP菜单路径31.3SAP交易代码31.4操作细部描述3业务流程:供应商寄售结算流程业务流程简介业务岗每月定期打印寄售对帐单明细,并传递至供应商进行确认。供应商确认寄售数据后,开具增值税发票。当寄售货物实际发货后,货物所权转移至我方,物流岗将寄售库存转为自有库存,财务岗依据发票进行寄售结算。业务流程图业务流程各步骤说明1 供应商寄售结算(ZWZMRKO)业务岗每月定期打印寄售对帐单明细,并传递至供应商进行确认。供应商确认寄售数据后,开具增值
2、税发票,财务岗依据发票进行寄售结算。1.1 完成该流程的SAP角色财务结算岗1.2 SAP菜单路径无1.3 SAP交易代码ZWZMRKO1.4 操作细部描述范例中石化南京阀门供应储备中心财务结算岗在收到业务岗提交的寄售发票后在ERP系统中进行寄售结算。在处输入SAP交易代码:ZWZMRKO进入下一屏幕:屏幕解释栏位说明范例公司代码可选,1013供应商可选,供应商编码工厂可选,物资工厂WZ21物料可选,物料编码凭证日期可选过帐日期可选物料凭证可选,货物移动凭证结算单号可选,寄售结算单号采购订单可选,采购订单号订单合同号可选,采购合同号订单制单人可选,采购合同的制单人字段“寄售”寄售业务,默认值V
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