仓库规章制度及流程.doc
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1、第一章:总 则 仓 库:是企业物料供应体系的一个重要部门,是企业各种产品周转储备的环节,同时担负着物料管理的多项业务职能部门。仓库主要功能是:管理好库存物料做到数量准确,品质完好,确保安全,收发迅速,面向和服务生产,降低费用,提高库存资金周转率。管理原则:仓库分为:注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成品仓。 适用范围:公司仓库所有人员第一条:为保障公司仓库规范化、数据化管理,保证产品质量的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本仓库管理制度。第二条:仓库管理工作的任务(1)做好产品入库和出库工作。(2)做好产品的管理工
2、作。(3)做好各种防范工作,确保物料的品质完好。第二章:仓库物料的入库第三条:对于采购部购入的物料,仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符, 对于实物与送货单不符的,第一时间要如实反映给相关采购。第四条:对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象,仓管有权拒收, 并把具体情况报告仓库主管及采购部。第三章:仓库物料的出库第五条:对于领料单/发货单手续不全的,仓管有权拒绝发货,并把具休情况上报仓库主管或相关人员。第四章:仓库物料的管理第六条:仓管员要及时登记产品出入明细帐,做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。第七条:每月25号之前仓
3、管要对当月各种库存物料予以汇总,并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。第八条:仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐,如发现帐与实物不相符必须查明原因,并写出书面报告、提出处理和改善意见,上报部门组长和主管。第九条:做好仓库与出入库的衔接工作,在保证物料需求、合理储备的情况下,力求减少库存量,并对物料的利用、呆滞品的处理提出改善建议。第十条:当库存物料达到6-12个月未使用时,转化为呆滞料,仓管员于每月底统计并填写呆滞料明细表报财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。第十一条:根据物料的不同规格及特性,结合仓库条件,保证仓库物料的定置、定位、定量摆放,保证物料合理有序及先进先出原则
4、。第十二条:对于易燃、易爆、剧毒等化工原料,应指定专人管理,并有明显标志。第十三条:仓库定于每周三和周六下午2:00-4:00办理废品入库。第十四条:对仓库温湿度进行检查,记入温湿度记录表,确保温度在0-35、相对湿度在45-80%范围内(对温、湿敏感材料作另外特殊防护),当出现超标时,应及时采取相应措施予以纠正,并记录至备注栏内。 第十五条:严格执行安全操作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库产品、财产的安全第十六条:仓管每天上下班前要做到三“检”,确保物料/产品的完整,如有异常情况,要立即上报部门主管。(1)上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常,物料有无丢失。(2)下班应检查是否锁门、关
5、闭门窗及电源、。(3)化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。第十七条:严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定:(1)严禁无关人员进入仓库。(2)严禁在仓库内吸烟。(3)严禁在仓库内上网聊天、。(4)严禁在仓库内堆放废、次品。(5)严禁在仓库内吃早餐。(6)严禁涂改送货单及其它单据。(7)严禁动用仓库消防器材及消防设备。(8)严禁在仓库内乱接电线。第五章:附则第十八条:本规定由仓库制定,报副总/总经理批准实施。第十九条:本制度自 年 月 日起执行。 第六章:仓库收、发、退、盘点流程 总 则:为了加强对仓库数据化、标准化管理及保障公司生产正常运转,使仓库合理化、规范化及提高仓库库存周转
6、率,减少库存资金积压,特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下:“五不收”原则:没有标识的不收 :没有检验合格的不收:没有送货单的不收:数量不符的不收:来路不明的不收:没有采购计划和生产计划的不收“六不付款”原则: 没有有效合同、订货单,或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。 超出限额采购单的不付。 没有入库单和IQC合格报告或合格章的,以及没有收回入库单供应商联的不付。 没有对帐单的不付 质量、数量等方面有争议未解决的,或有其他遗留问题的不付。 供应商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为(包括价格异常波动)的不付。 一:收料作业流程及流程图:收料作业流程:供应商物料到仓库后,仓管员依据
7、计划部下达的任务单与采购申请单核对供应商送货单开具的名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内容供应商必须填写齐全,否则仓库有权拒收),如送货数量超出公司请购数量,仓管员应及时反馈到相关采购,由采购经理和计划主管决定是否收货,并由采购经理填写超送单由生产副总签字后,中转仓管再予办理收料手续。:收料时仓管员必须认真核对产品规格型号、数量、品质、外箱标识、包装方式、尾箱包装等进行核查,仓管还应对所进物料按原则核查来料的比重,并将抽查结果的换算率记录于送货单上,当每公斤单位数小于合同的比率或者大于5%时,必须及时通知采购部进行处理,其抽查比率不得小于20%(A类材料100%清点)。
8、同时必须要求供应商在合理范围内放足物料因品质因素的余量。: 物料点收完成后,收料人员按实收数量回签供应商送货单。正常生产用料存放于待检验区,然后将供应商送货单交送检、检验报告单进行IQC检验。同时仓管员对每日的收料明细予以记录至共享文件夹-采购计划指令单。:IQC检验完成后依据检验结果,在物料包装上贴上相应的品质状态标识并还原包装,然后交仓管员入库。合格的产品,仓管按照送货单内容,包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具主要材料入库单IQC加盖合格章并签字, 仓管应及时按物料的类别归属,存放于相应货架/区域的储位上,注意要将上期结存的物料移到最便于取用的地方,以便于物料先
9、进先出原则,并详细填写相应的物料标识卡与于仓库电脑收发存台帐.:IQC检验不合格的产品,IQC应在物料包装上贴上不良品标识并还原包装,然后交仓管员点收,仓管员按照送货单内容,包括供应商单位、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等开具出厂(退货)单IQC签字,并通知采购,由采购联络供应商办理退货。采购通知的供应商,超过7-10天仍未办理退货的,由仓管列出超期未退物料清单经仓库主管和采购经理批准后处理。:收料作业流程图供应商送货到仓库 仓管清点验收数量送检产品是否合格开具入库单、填写物料卡、录入电脑通知采购退货并办理退货手续NGOK二:自制半成品入库流程及流程图 自制半成品入库流程生产车间自制
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- 仓库 规章制度 流程
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