财务印鉴管理制度.doc
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1、xxxx集团财务印鉴管理办法第一章 印鉴使用管理制度一、印鉴分管制度(一)xxx集团银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:大印章由资金部长保管,小印章(董事长)由出纳员保管,小印章(财务副总)由其本人保管,不允许由1人统一保管使用。(二)外埠公司(含各板块)银行账户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:大印章由当地财务负责人保管,小印章(法人)由出纳员保管,小印章(外埠公司经理)由其本人保管,不允许由1人统一保管使用。二、对外付款、开立帐户xxx集团(包括外埠公司)财务大小印章一共三枚,必须同时使用,方可对外付款。使用网上银行进行付款,须严格执行四级审批(外埠公司二级审批),各审核人员严格以四
2、级审批通过的借款单为准行使审核权。网上银行的操作密码由操作员及审批人员自行定期更换(一周一次),属一级保密。网上银行操作磁卡的管理,视同大小印鉴的管理,由操作人员各自分管。xxx集团(包括外埠公司)开立账户时,预留银行的印鉴必须是以上三枚。三、财务印鉴领用制度财务印章原则上不允许外借,仅限于本单位原地使用,如有需要,须经借用人填写xxxx集团财务印章领用申请单,由本部门领导、主管领导、公司总经理签字同意,方可借出。并建立领用登记簿,由专人负责。外埠公司财务印章仅限于本地使用,不得带离本单位。要求各单位严格遵守印章领用程序,提交申请书。(见附表1)第二章 印鉴督查管理制度一、督查机构及职能计划管
3、理处审计部负责公司资金管理的督查工作。督查内容主要涉及印章管理、账户管理以及票据使用管理等方面。财务分析处资金部负责xxxx集团日常的资金管理工作。二、印鉴督查管理制度(一)印鉴分管督查制度资金部及各外埠公司须严格按照印鉴管理规定执行印鉴分管制。审计部将对公司本部及外埠公司(含各板块)使用的财务印鉴的规范性、安全性进行核查。核查内容包括:1、检查公司本部财务印鉴(一大章两小章)、外埠公司财务印鉴(一大章两小章)是否由分管人分别管理(本部大印章由资金部部长保管,小印章(董事长)由出纳员保管,另一小印章(财务副总)由其本人保管; 外埠公司大印章由当地财务负责人保管,小印章(法人)由出纳员保管,另一
4、小印章(外埠公司经理)由其本人保管);2、印章是否存放于保险柜中,安全性能否得到保障。(二)对外付款督查制度审计部对银行水单、付款原始凭证等进行审查,确认我司付款时财务印鉴(本部、外埠公司各三枚印章)齐全;同时,对出纳的工作流程进行跟踪核查,确保付款流程符合公司规定。审计部对使用网上银行付款的审批流程、操作流程等进行审查,严格执行四级审批(外埠公司二级审批),各审核人员严格以四级审批通过的借款单为准行使审核权。网上银行的操作密码由操作员及审批人员自行定期更换(一周一次),属一级保密,如有泄密,追究相关人员责任。网上银行操作磁卡的管理,视同大小印鉴的管理,由操作人员各自分管。(三)财务印鉴领用督
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