仓储物资管理制度.docx
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1、仓储物资管理制度一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分,是公司各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程,保管好库存物资,做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到,降低费用,加速资金周转,使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制定本管理制度。二、适用范围和职责权限1.适用范围:本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间 、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。2.职责权限:仓储部职责:(1)根据本制度做好物资出库和
2、入库工作,并使物资储存、发放各环节平衡衔接。(2)做好物资的保管工作,据实登记仓库各项台帐,定期清查、盘点库存物资,做到帐、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作,协助做好陈置物资的处理工作。(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 其他各部门:负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。三、具体内容1. 物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据到货通知单与采购员对到库各类物资进行验收,核对品名、数量、规格、型号等信息,如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到到货通知单或采购
3、员未到现场,仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办验收入库单。生产车间须凭成品入库单进行办理成品入库,成品入库单须规范、清晰填写产品相关信息,成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题,要及时报部门负责人,同时通知质量部,与QA和采购员共同现场鉴定,必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收,如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时,并于相关单据上注明实际收货情况,另要求收下部门负责人签字确认。(3)需质量部批准放行的物
4、料(原辅料、包材及其他关键性物料),在质量控制室取样之日起,质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人,便于在库物料执行GMP日常化管理,不延误生产车间物料使用,接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续,其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料,物料管理负责人不得发放,任何部门不得领用。(4)验收入库单填写要保证最后一联字迹清晰、可见,便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。验收入库单信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写,单价、金额由物资采购人员负责填
5、写,填写后双方仔细核对信息是否正确,核对无误后,分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字,做为报销及采购凭证;财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证,定期将此联汇总统一报送财务相关人员;仓库联留各库房管理人员,做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。(5)为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生,仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。(6)退库物料入库,退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的退料单与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确
6、,是否恢复原包装等,如不符合,物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品,需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭退货申请单到现场与成品库管员一起进行验收,根据验收结果办理相应手续。(7)所有物资的验收入库单必须在规定期限内办理,经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理验收入库单,仓储部不接收此类单据。(8)物资入库后,分类、分批规范码放,原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。(9)由于五金劳保类物资种类繁多,除按用途化分类别外,入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重,按单价分A、B、C、D四类管理,在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。
7、A类:单价在500-3000元之间及3000元以上的物料,约五金劳保总库存10%; B类:单价在100-499元之间的物料,约占五金劳保总库存15%; C类:单价在30-99元之间的物料,约占五金劳保总库存20%; D类:单价在0-29元之间的物料,约占五金劳保总库存55%;库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料,入库及发货时注意数量盘存,并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时,必须认真核对库存,避免多次、大量、重复提报,占用库存、占用资金。2. 物资领用(1)各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的领料单到仓库领料。
8、领料单上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰,并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补领料单或提前给库管员领料单后领料(在仓库寄存物料),避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。(2)除商务部领用补货成品外,其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的领料单到库房领用。(3)各部门领料人员负责领料单分发。领料单一式三份,首联由领用部门存档;财务联交仓储部记账员,记账员凭领料单做金蝶系统物资出库数据录入凭证,每月月末将本月领料单上交财务归档;仓库联交物料管理员,做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。(4)各部门到仓库领料时,除该仓库管理员、车
9、间领料员进入库房,其他人不得进入库房内(库房内最多不得超过三人),避免人为原因造成物料混淆,特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动,不得随意翻看、挪动仓库物资,库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为,并有权将其驱逐库房。3. 物资发放(1)各库房物料管理人员需见填写规范领料单后,进行发货。发货应遵循下列原则: a领料单填写不规范不发放、无领料单不发放;b 未办理入库手续的物料不发放;c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放;d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用,必须有质量部书面正式通知;e 新旧版本包材更换,旧版本包材不得发放;
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