仓库管理制度与流程精.doc
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1、仓库管理制度一、目的通过制定的作业规定及考核制度,指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围库管员、采购员、物品检验员三、职责库管员负责物料的对单收料、进货检验(报检 、办理入库(登帐 、发料(办理出 库 、退货(开单 、分类储存、防护等工作;库管员负责物料装卸、搬运等工作;采购员和库管员共同负责废弃物处理工作;库管员负责通知指定的人员进行物品的检验, 检验人员负责对不良品处置方式进行 确定;四、规定仓储管理规定1、 仓 管员在接收物料时必须先核对有无送货单,没有的不予接收。2、 仓 管员物料接收时按照相对应的物料采购订单或其相关申购表核对到货物 品、送货单和申请表是否统一,数量是否正确,外观
2、是否完好,有问题应立 即跟采购人员核对, 并上报所属部门主管, 如无问题才在送货单回执上签字 盖章,并把货物放在库房待检区,通知相关人员检验,检验完成填写进货检 验单判定物品是否合格, 合格给予办理入库手续, 不合格放在指定的退货区, 并通知采购员办理退货。3、 库 管员需将到货物品放到库房内, 不允许放在库房外, 尤其不能隔夜放在库 房外。4、 物 品摆放按照划分的区域进行摆放, 不得随意摆放, 不得在规划的区域外摆 放,特殊情况需要在 2小时内进行整理归位。5、 原 则上当天收货的物料需要当天处理完毕。6、 进货检验人员需检验测试,借料必须登记借料数量及规格产品名称,需要 注明该物品是采购
3、的最近入库物料 /库存物料, 以便后续确认累计入库数量。 检验测试完成归还仓库 , 库管员需点数核对,且需要将良品和不良品进行区 分放在各自指定区域。7、 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数 量、名称核对,确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符,不符 合的需要追查原因并予以解决,并上报主管知晓。8、 入 库完成的物料需要摆放至指定储位。物品领用1、 各部门领用物品时必须填写物品领用单经部门负责人及相关领导签字批 准,仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容,领用人签字确认。物品借用1、 各 部门借用物品时必须填写物品借用单, “ 借用单 ” 上特别需要注明物
4、料名 称、规格、数量、所属部门、日期、借用人,以便于后续物品归还、追查。 2、 已 办理归还的可以装订存档, 未归还的不予装订, 需要对当事人进行追查, 直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。3、 物 品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认, 借用人未签名的不予办理 外借。物品报废1、 物 品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写,仓管员必须拿着 报废、 遗失单找当事人所属部门主管签字确认, 完成后上报仓库主管判定 是否 赔偿。2、 发 现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。3、 需 要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废仓, 并分别保管和做标示。退货物
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