大酒店仓库保管员岗位职责2.docx
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1、仓库保管员岗位职责职能:负责酒店物资的管理,做好物资出入库发放、登记,做好月末库存商品盘点,保证所管物资的数量、质量。1、负责物资入库,按规定严格把好数量关、质量关、价格关。2、负责物资出库领用,领料单须有部门负责人签字。严格控制发放范围、数量,如有超出,及时反映核实处理。3、严禁酒店物资违规发放,更不准擅自外借,如有发现,严重处分。4、负责进出物资出入库日记账的登记,按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表,并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时承受检查。5、经常盘查常用物资,按周转率应及时申购。对食品类物资注意保质日期,注意食品卫生,减少积压,防止浪费。6、验收后的物资
2、,必须按类别,根据物品的数量、性质固定位置整齐摆放,在货架上粘贴注明货物名称的标签,正确发放,并注意留通道,便于收发、检验、盘点、清查。7、对部门领用低值易耗物品的使用情况负责进展跟踪调查,假设有使用不当、不妥的情况,要及时提出改良,在下一次重新领用时要将旧物回收,做到以旧换新,确保每项易耗物品的使用到达正常年限。8、对洗洁精、洗衣粉等清洁洗涤用品的领用,负责核实每日使用量后,同时对使用消耗情况进展跟踪。9、负责鲜货、蔬菜、餐料验收监视,严格把好质量、数量验收关,对不够斤量的物资,除按实际重量验收外,还要求供货补足。10、商品和物料进出仓,要做到先进先出、后进后出,防止商品变质、霉坏,尽量减少
3、损耗,严格审核入库领用手续是否齐全,对于手续不全者,一律拒发、拒收。11、仓库要保持通风枯燥。要勤检查、勤晾晒,防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。12、每日汇总票据,严格执行出入库手续,按期登记明细账,定期盘点,按时填写报表,做到账物相符、账表清楚,并于月底及时结出月末库存数,上报财务部。13、严格执行仓库的平安制度。库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进展平安检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的平安。14、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不撤离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。物资保管、赔偿制度1、总库所有物品除已安装配备到经营场所的固定资产及低值易耗
4、品保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。2、物品到货时,保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放,便于发放。3、收货考前须知:1收货数量及供给商提供的送货单数量有差异时,应要求供货商及时补足,补足后,开具商品入库单,并将客户联交及供货商。2收货时质量、价格出现及前批货物有差异时,保管员应将该物品质量、价格问题在入库单上注明,并上报至财务经理处,由财务经理控制支付货款时要求供货方降低价格或退货。4、物资出库领用:领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字,严格控制发放范围、数量,部门领用如有超出正常范围、数量,应及时反映核实后再发放。发放时
5、要认真核对品种数量发货,不能出现错发。5、保管人员应进展物品出、入库日记账的登记,按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表,并于财务核对,准确反映物资收发存工作,做到账实一致,随时承受检查。每月最后一天对物品进展盘点,发现缺少应查明原因,如是保管员工作失职出现缺少,损失由保管员承当。赔付按物品原价赔偿。6、保管员应经常盘查常用物资,按周转率应及时申购。物品应按先进先出的原那么发货。保管员应随时掌握所管物品质量情况,对食品类物资注意保质日期,注意食品卫生,减少积压,防止浪费。7、严禁保管员将物资违规发放,更不准擅自外借,如有发现,严重处分。8、物品的管理要做到三防。防霉防虫防鼠。仓库要保持通风
6、枯燥。仓库卫生、平安制度 1、仓库应严格执行平安制度。库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进展平安检查,发现隐患及时处理,保证物资和库房的平安。2、严格执行酒店各项规章制度和工作纪律,按时上下班,工作时不擅离职守,并做好仓库的清洁卫生工作。3、由于保管人员工作失职,出现火灾至财产物资损失,物品损失费原那么上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人根据情况上报公司处理。财务管理制度及岗位职责为加强财务管理,适应剧烈市场竞争要求,提高企业效益,实现本企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、总原那么1.公司各员工必须遵纪守法从公司整体利益出
7、发,相互协作。2.公司各经营部门必须相互衔接,各负其责。3.须做到钱帐分管,帐物分管,手续齐全。4.经手每项业务必须签字,“签字就是牵制。二、材料采购制度1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。3.采购部门根据申请打订单三份,送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。6.供给商必须提供请款单、发票、公司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、现金管
8、理制度1.现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原那么,会计管帐票,出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫戳记。3.现金收款票据必须设置三联,会计、出纳、经办人和客户分别一联,以便核对。4.出纳必须确保现金的平安,防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐,核对收入、支出、余额并及实际库存现金相符,做到日清日结。7.出纳不得擅自借款给员工,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款,做到帐帐相符、帐实相符。四、本钱控制制度1.各员工必须有很强的本
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