33不合格品销毁管理制度.doc
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1、1 目的防止不能处理利用的不合格品投入生产、流入下道工序或出厂。2 范围适用于本厂采购、生产、销售过程产生的不合格品的销毁处理。3 职责3.1 质管部负责不合格品的判定、跟踪工作及留样产品的处置工作。3.2 总工办负责不合格品的分析、提出处理意见及销毁的批准。3.3 生产部、生产车间负责生产及返工过程中不合格品的分析和处置工作。3.4 供应部门负责外购不合格品的分析和处置工作。3.5 仓储部门负责在库不合格品的标识、隔离、保管和处置工作。4 程序4.1 销毁范围4.1.1 印刷包装材料类4.1.1.1 采购的印刷包装材料,经检测确定为不合格的。4.1.1.2 生产过程中已印有批号的多余印刷包装
2、材料及生产中剔除的不合格印刷包装材料。4.1.1.3 产品返工、更换包装产生的旧包装材料。4.1.2 中间体类4.1.2.1 经检测确定为不合格,不能作为让步接收、返工处理的中间体。4.1.3 成品类4.1.3.1 已超过有效期的成品。4.1.3.2 经检测确定为不合格且不能返工的成品。4.1.4 原辅料类4.1.4.1 已超过贮存期经检测为不合格或在贮存中受潮变质的不能作返工处理的原辅料。4.2 销毁的提出4.2.1 超过有效期在库产品、超过贮存期在库原辅料由仓库提出在库不合格品由仓储提出。4.2.2 生产过程中产生的应销毁的不合格中间体、印刷包装材料及返工、更换包装产生的旧印刷包材由车间提
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- 33 合格品 销毁 管理制度
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