门窗制造企业管理制度004.doc
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1、 吉林市现代世纪门窗制造质量管理体系文件受 控管理制度汇编 编 制:张志勇 审 批:蒲义强版 本:( A 版)分发号:吉林市现代世纪门窗制造2011年2月2日管理文件目录序号文件编号文件名称页码1JLSJ/GL-01-2011岗位任职要求42JLSJ/GL-02-2011工厂部门、人员质量职责、权限53JLSJ/GL-03-2011财务管理规定134JLSJ/GL-04-2011会议制度185JLSJ/GL-05-2011员工培训制度196JLSJ/GL-06-2011固定资产管理办法217JLSJ/GL-07-2011计算机使用管理办法228JLSJ/GL-08-2011合同管理规定239J
2、LSJ/GL-09-2011采购供方评价规定2410JLSJ/GL-10-2011采购质量控制制度2611JLSJ/GL-11-2011产品采购管理制度2812JLSJ/GL-12-2011产品保管制度2913JLSJ/GL-13-2011用电安全守责3114JLSJ/GL-14-2011设备管理制度3215JLSJ/GL-15-2011计量管理制度3416JLSJ/GL-16-2011安全生产制度3817JLSJ/GL-17-2011环境管理制度4018JLSJ/GL-18-2011劳动纪律管理规定4119JLSJ/GL-19-2011奖惩条例4220JLSJ/GL-20-2011销售奖励暂
3、行办法4321JLSJ/GL-21-2011质量管理工作实施考核办法4522JLSJ/GL-22-2011工艺管理制度4823JLSJ/GL-23-2011过程的监视与测量控制文件5024JLSJ/GL-24-2011顾客满意程度测量控制文件5225JLSJ/GL-25-2011实验室管理规定5326JLSJ/GL-26-2011工厂安全生产职责54前 言本管理文件汇编依据国家有关法律法规,并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造管理部起草、编辑,并负责解释。本管理文件起草人:张志勇本管理文件批准人:蒲义强本管理文件发布日期:2011年2月1日本管理文件实施日期:2011年2
4、月2日工厂岗位任职要求JLSJ/GL-01-20111 目的:通过对各部门人员任职要求的规定,作为工厂选择、聘任人才的主要依据。2 适用范围:适用于本厂全体员工。3 共性要求:身份合法 年龄在法定聘用年龄 品德良好 责任心强 工作态度积极、稳健 具有团队精神、合作能力 具有高度组织性、服从分配 身体健康 4 个性要求:职 级学 历专 业经 验职 称其 它 要 求总经理本科以上企管或相关专业或从事相关工作八年以上五年以上中级以上1熟悉企业经营运作。2具有敏锐的市场洞察力与把握能力。3具有亲与力。4熟悉法律法规与行业相关规定。部门负责人专科以上企管或相关性专业 三年以上中级以上1熟悉本职工作。2有
5、一定理解、计划、组织、协调与控制能力。设计员中专以上建筑、建材专业二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。职员中专以上财务需财会专业,其它不限二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。技术工人高中以上三年以上技术等级中级以上各类人员质量岗位责任制度JLSJ/GL-02-20111 目的为明确本厂各类人员在保证与提高产品质量中所承担的职责、任务与权限以与相应关系,特制定本制度。2 适用范围本标准适用于本厂各类与质量有关的人员,要求对其所承担的质量任务、从事的质量工作负责。3 各类人员质量岗位责任制3.1 总经理总经理的质量职责,对最终产品质量与质量管理负责;认真贯彻执行国家有关质量方针、政策,坚持“质量第一”的方
6、针,保证产品质量; 负责对质量方针目标的制订,颁布组织审查与推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等,并实施监督检查;. 表扬与奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门与个人,处理重大质量问题,严格贯彻质量责任制; 当本厂的质量方针与国家与上级的质量方针、政策发生矛盾时,总经理有权决定修改与废除本厂所制定的质量方针与政策; 对本厂临时发生的重大质量问题,总经理有权紧急处理。3.2质检部负责人质检部负责人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。对产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验收、试验并做好各种质量验收记录;负责组织计量检定工作,严格贯彻周检制
7、度,监督检查计量器具的维护、保养工作;根据技术文件与质量管理、计量管理的有关要求,监督执行其工艺操作、检验制度、文明生产等各项规定; 参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验与产品定型鉴定工作,参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查;负责协调生产中出现的质检员难以判明的质量问题,并对处理结论的正确性负责;质检部负责人有权对重大质量问题的处理保留自已的意见;承担因工作不力而发生错、漏检的质量责任。3.3 检定员(检验员)严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品;认真做好原始记录,做到数据准确、字迹清楚,认真履行产品的合格、返修、报废手续;对产品的“关键件”要做
8、到件件检验,严格把住进厂质量关,杜绝产品“死后验尸”的做法; 对检查出现的不合格品,要按成品、废品、返修品管理制度进行隔离存放并与时上报,检定员(检验员)无权对不合格品的处理; 检定员(检验员)对生产现场负有监控的责任与权限; 承担因错、漏检使产品降级或报废的责任。3.4 生产部负责人负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析产品研制程序,编制产品技术任务书与方案的设计,组织新产品研制、试制工作与产品的技术指标先进性的论证;组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书,组织绘制并保证技术图纸的完整性、正确性、统一性; 协助总经理组织产品试验与鉴定工作,对试验结论的
9、正确性负责;组织处理在生产过程中出现的各种问题,做好生产服务与用户服务工作;承担因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任;认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度,坚持对职工进行“质量第一,用户至上”思想的教育,认真考核本部门职工的工作质量;合理安排生产计划,组织安排生产设备、计量器具的检修,并监督检查其有效期与合格情况;经常对员工进行工作纪律、文明生产教育,保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的实施;承担因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。3.5 技术部负责人技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以与产品的外购件、外协件、零部件、元器件进行检查、验
10、收、试验的规程;3.6.2负责组织确定所需的监视与测量点与相关工艺参数;3.6.3实施执行其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检查;3.6.4 组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验与产品定型鉴定工作,参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查;3.6.5参与生产中出现的质检员难以判明的质量问题,并对处理结论的正确性负责;3.6管理部负责人负责工厂质量管理体系文件与技术档案的管理工作; 在工厂总经理的领导下,对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。结合实际制定与完善工厂内各项管理制度,修订各项考核标准,收集保管有关资料,建立相关的基础资料档案;根据工
11、厂的有关规定,组织工厂各部门与员工进行认真的系统的培训与考核,为工厂与时准确的提供相关的基础资料。负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。处理好有关对内对外的相关事务,维护与树立工厂的利益与形象。加强工厂办公设备的管理与维护工作,提高管理水平。负责本厂员工的绩效考核、任用与晋升工作。负责本厂的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。3.7营销部负责人营销部在总经理的直接领导下,对经理负责,协助经理抓好工厂的产品销售与原材料采购工作。与时掌握市场情况与采购供方的情况,与时向经理反馈信息,当好经理的参谋与助手。认真落实工厂的经营目标,积极销售工厂产品、反馈顾客信息,与时了解市场行情与动向,了解客
12、户意见要求,随时进行调整与反馈。熟悉工厂的产品,掌握加工工艺,不断提高驾驭市场的能力。定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势,收集客户的意见要求,与时进行调整策略;每月定时将营销部工作向工厂汇报。与时联系老用户、结交新用户倾听他们的意见与要求,不断稳定老用户,开拓新市场。以工厂利益出发,作好每项业务的摸底调查,谈判签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。在对内对外的交往中,要举止文明、谈吐大方、不某私利,树立工厂良好形象。认真落实工厂的经营目标,选择合格供方、采购合格原材料,确保原材料质量符合采购要求。经常了解与掌握合格供方的动态情况,不断提出相关要求,确保采购产品的质量。以工厂利
13、益出发,作好每项采购业务的摸底调查与谈判签约工作,以顾客身份要求供方。3.8技术(管理)人员3.9.1对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责;3.9.2负责产品在生产与使用过程中发生的技术问题,参加质量事故的调查、分析与处理工作;3.9.3参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察与认定工作;3.9.4承担由于设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题的责任。3.9业务员3.10.1负责工厂的生产后勤物资采购工作。随时掌握工厂仓库各种物资的库存量,根据生产的需要,与时编制材料计划,经领导批准后,与时组织进货保证供应。熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围,
14、了解供货渠道(掌握常用大宗材料质量可靠的供货商),与时了解掌握市场变化,做到心中有数。采购物资时不盲目草率进货,要货比三家,以最低廉的价格购取最优的商品,确保工厂利益不得损害。所购物资必须索要材料“产品合格证”“产品检验报告”,杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。业务员要与时了解市场行情,对于生活、生产的需要,即要服务热情又要掌握原则,不能随意超标,又不能推委扯皮,做好生产后勤的保障工作。后勤业务员在食品采购工作中,要杜绝采购腐烂变质的食品,或三无产品,确保员工的身体健康。配合库管员做好仓库的物资管理工作。3.10销售员在营销部长的直接领导下,对工厂负责。当好营销部长的参谋与助手。根据工厂的生产
15、销售,即时制订本人的销售工作计划,积极推销工厂产品,不断开拓新市场、满足生产需要,实现销售任务。不断充实更新业务知识,熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法,当好用户的参谋。随时了解市场变化、客户需求,提高驾驭市场的能力。定期走访老用户、结交新用户,虚心、热情的倾听他们的意见与要求,增进感情拓展市场,不放过任何一次商业机会。做好每一次客户谈判前的摸底洽谈工作,协助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作;与时催要货款。树立良好的工厂形象,处理好工厂内、工厂外的关系,诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11 技术工人3.12.1 认真熟悉图纸、工艺规程与有关资料,检查工装、设备、仪器、仪表是否正常,
16、检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格,确认无误后再操作;3.12.2生产中严格按照图纸、工艺规程操作,确保加工、装配质量符合技术要求;3.12.3认真填写各项原始记录,做到字迹清晰、数据准确、对签字负责;3.12.4承担因本人工作失职或违反操作规程造成产品报废或降级使用的责任。财务管理规定JLSJ/GL-03-2011一、财务管理规则第一条 为加强工厂的财务工作,发挥财务在工厂经营管理与提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条 工厂财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执
17、行情况,检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务,促进工厂取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配工厂收入,与时完成需要上交的税收与管理费用。(六)对有关机构与财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七)完成工厂交给的其他任务。第三条 工厂各部门与职员办理财务事务,必须遵守本规定。第四条 财务部长负责组织本厂的下列工作:(一)编制与执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措与使用方案,开辟财源,有效的使用资金。(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析与考核,督促本厂有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。(三)建立健全经济
18、核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。(四)承办工厂领导交办的其他工作。第五条 会计的主要工作职责是:(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(二)按照经济核算原则,定期检查,分析工厂财务、成本与利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,与时向总经理提出合理化建议,当好工厂参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料。(四)完成总经理交付的其他工作。第六条 出纳的主要工作职责是:(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须与时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳
19、各种帐目,严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须总经理签字后,方可生效。(五)积极配合银行做好对账、报帐工作。(六)配合会计做好各种账务处理。(七)完成总经理交付的其他工作。二、财务工作管理第七条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条 会计凭证、会计账簿、会计报表与其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制定的规定。第九条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账,都必须在记账凭证上签字。第十条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上
20、报一次,会计报表必须会计签名或盖章。第十一条 财务工作人员对本厂实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。第十二条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应与时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管与收入、费用、债权与债务帐目的登记工作。第十四条 财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理、营销部主任监交。三、支票管理第十五条
21、 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”,由总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置产品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号码,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”与登记簿上注销。第十七条 财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条 对于报销时短缺的金额,财务人员要与时催办
22、,到月底按第十七条规定处理。第十九条 工厂财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知,同意后可先付款后补偿。四、现金管理第二十条 工厂可以在下列范围内使用现金:(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点为100元,结算规定的调整,由总经理确定。第二十一条 除本规定第二十条外,财务人员支付个人款项,超过使用限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。第二十二条 工厂固定资产、办公用品、劳保、福利与其他工
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