费用管理制度002.doc
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1、密级:普通费用管理制度宏三财2008 1 号一、制定目的为了规范公司各项费用开支的管理,合理控制费用支出,提高公司经济效益,特制订本规定。二、适用范围宏图三胞总部、各区域、各分公司、各门店。三、适用人员涉及费用的发生、报销、预算控制等相关事项的审批人、审核人、稽核人、请款人及其他人员。四、定义和术语(一)费用指公司在组织采购、销售等业务活动中所发生的各项开支。(二)费用预算费用预算指对未来一段期间所要发生的费用的估算。(三)订单管理1、对于框架合同,在具体实施合同规定的事项前,必须向供应方下订单,明确具体实施要求。一次性合同等同于订单,在实施前不必另下订单。2、费用类合同、订单必须经财务部门进
2、行预算额度审核,超预算额度或无预算额度的,应办理追加或调整预算额度并经过审批,否则财务部门不予审核盖章,相关职能部门也不得先行实施该费用事项。3、财务部门对费用类合同、订单应登记台账,跟踪合同、订单的执行、报销情况。4、订单格式见附件2商品采购订单、附件3广告发布/制作订单。五、费用管理原则(一)预算管理原则公司所有期间费用(不含其他业务支出及营业外支出)均实行预算管理,按照事先编制的费用预算进行控制。具体费用预算的编制、调整、执行、分析等方面的管理规定详见宏三财20082 号费用预算管理实施细则。预算审批流程详见宏图三胞财务审批授权表。(二)过程控制原则1、各预算职能部门在开支费用前,必须在
3、预算额度范围内进行,若无预算或预算已用完,但确实需要开支费用的,必须办理追加、调整预算的手续,获得批准后方可开支。2、财务部门对各项费用,依据不同性质、类型的费用采取不同的控制方法。(1)合同、订单控制:对于市场费用、行政费用、装修费用等应签订合同、订单,财务部门在对合同、订单盖章前就对该事项进行预算额度审核。并对合同、订单建立台账,登记合同、订单的执行、报销情况。(2)费用台账控制:财务部门建立费用台账,由费用审核岗对报销的费用分项目进行登记,并扣减预算。六、费用报销的管理(一)费用报销办理流程1、单据填制:费用报销经办人在OA系统中填写电子费用报销单,将相关附件粘贴于附件粘贴单上,并注明费
4、用项目、部门、姓名、报销金额、电子单据编号等信息。2、费用审核岗审核:报销经办人将相关单据送交财务部门费用审核岗审核。费用审核岗审核报销单据的合法性、合规性,登记费用台账,扣减预算,同时留存报销原始单据。若超预算则退回暂不予报销。3、部门审核:费用审核岗将审核完毕的OA电子费用报销单据流转至费用报销经办人的部门领导进行审核,审核人在OA系统中进行审核确认。4、费用审批:部门审核人审核后,电子费用报销单据流转到费用发生部门所在层级的分管领导进行审批。5、财务稽核:费用发生部门分管领导审批后,电子费用报销单据流转至财务部门负责人进行稽核。6、报销付款:由出纳岗按照已完成审批、稽核的费用报销单据进行
5、付款,在OA系统中进行确认,并对已付款的单据及其附件加盖付讫章核销。7、相关流程详见:宏图三胞财务事项审批权限表和工资、奖金、福利、提成、财务专项、投诉等其他预算内费用支出审批工作流程;流程编号:HSBP-财-006012-ABC(二)财务审核内容1、是否符合公司财务规定。2、是否在预算额度内。(三)费用报销的要求1、各项费用必须取得合理、合法、真实的原始有效凭证,确实无法取得正式发票的费用支出,应由经办人说明原因,附书面说明,并由分管财务的副总裁签字,报财务部备案后,方可用相同金额的其它正规发票按制度报销。公司严禁无票报销。2、原始凭证不得涂抹、刮擦,内容和项目必须齐全。3、原始凭证必须按公
6、司规定的程序进行审核、签字,手续必须完备。4、各项费用报销严禁分拆,属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按照单笔费用报销。 5、各项费用支出必须符合公司的财务制度,不符合规定的应予以退回,不予报销,如当事人有不同意见,由当事人上报请示其分管领导。6、报销时弄虚作假、虚报冒领者,除必须退回所报销金额外,还要处以所报销金额5倍的罚款。情节严重的公司将给予包括除名在内的其他行政处分。七、主要费用项目的管理(一)办公费用的管理1、行政物资管理(1)各区域、各分公司购买办公用品时,有统一制作的办公用品(如:有“宏图三胞”牌子的本子、包、服装等)不得自行购买,需向总部以制作价格统一购买。(2)对外采购行
7、政物资采取订单管理的方式进行预算控制。a、日常办公用品:行政部门应通过招标确定供应商,并与其签订年度框架合同。每次(月)采购时,由行政部门有关人员在预算额度内填制订单,经过审批后实施采购。 b、零星采购:没有框架合同的临时性采购要提前申请,有质量风险和售后问题的,应签定一次性合同,一次性合同视同订单管理;如遇对方无法签定合同的,行政部门应严格货比三家并提供询价信息表,确定采购数量、金额后,填制订单(订单上的供应商可填“零星采购”,订单供应商联可留存在行政部门,结算时提供给财务部门。)c、对于名片印制、胸牌、门牌制作、公司文宣物资制作、绿色植物租赁、饮用水、维修材料等,也应通过招标形式确定供应商
8、,签订合同。d、对于由公司统一订购产生的旧报纸、旧杂志及废旧商品包装材料(包括纸箱、泡沫等)物资的处理,由各级行政管理部门及物流部门统一收集、变卖;变卖收入统一计入当地独立核算部门的“营业外收入”;2、其他办公费用按照预算事项进行控制。(二)业务招待费的管理1、报销招待费用时请款单必须注明何时、招待何单位等明细项目,按规定的审批权限和审批程序进行报销。2、公司任何员工,平时用于自己消费的物品,如烟、酒、茶等,一律不允许纳入招待费用内报销。若违反此项规定,一经查实公司将给予当事人扣10分的处罚,并由当事人将已报销的款项全部退还公司。(三)差旅费的管理1、差旅费的控制(1)员工因出差发生的全部费用
9、均应返回工作地进行报销,不得在其它区域和分公司借支、报销。各地财务部不得报销不属于该区域和分公司员工的差旅费用。(2)因个人原因产生的退票费,由个人承担;因公产生的退票费,写明详细原因,由分管领导签字后,按费用报销程序报销。(3)出差人员如出现票据票根涂改、丢失的现象,公司一律不予认可,所需费用将由个人承担。(4)出差补贴天数计算:当天12:00以后出差,出差补贴按半天计算;当天中午12:00以前出差回来,出差补贴按半天计算,出差当天往返的,不计补贴。(5)享受驻外补贴的人员:回派出地办理公务,不得报销住宿费及出差补贴;到派出地以外地区办理公务的,不得报销出差补贴。(6)所属工作地与户籍地不在
10、同一地区的人员,出差到其户籍所在地办理公务,不得报销住宿费及出差补贴;(7)出差人员在出差前,须填写出差申请/报告表(格式见附件5),出差返回工作地后,应对出差已解决的事宜进行书面报告,出差申请/报告表作为报销附件。(8)出差人员在出差期间除特殊需要外,原则上不得随意乘坐出租车,特殊情况必须写清事由,并经其所在分公司总经理(区域:区域执行总裁;总部:公司分管领导)审批后方可报销。2、差旅费的标准(1)出差人员应对应职等参照附件1差旅费标准表进行;(2)因工作紧急需要乘坐超标准交通工具的,需事前填写出差申请/报告单,报经公司分管领导审批后方可借款;出差返回工作地后,应对紧急出差已解决的事宜进行书
11、面报告,出差申请/报告单作为报销附件;(2)对于需要乘坐飞机出差的人员(公司领导除外),从出差地到机场的路程,原则上往返只能乘坐机场专线大巴;因时间紧急需要乘坐出租车的,必须附事项说明,公司分管领导同意后方可报销。(四)市内交通费的管理1、在工作单位隶属城市的正常工作时间外出办事,一律不得报销出租车费用;如有特殊情况需要报销出租车费用,必须写清事由,并经其所在分公司总经理(区域:区域执行总裁;总部:公司分管领导)审批后方可报销。 2、原则上公司员工仅限于在加班时可以报销市内交通费,加班始算时间为19:00,同时须经分管领导签字同意后方可报销。(五)市场费的管理1、费用管理规则与额度控制(1)月
12、度控制总额。(2)月度按事项及费用占比进行控制1 “媒体类、卖场布置类、礼品类、DM类、其他类”五大类费用占总市场费的比例编制预算,其中“媒体类、礼品类、DM类”不得突破规定比例。2媒体类费用不得低于月度总市场费用的60%;礼品类费用不得超过月度总市场费用的15%;DM类费用不得超过月度总市场费用的8%。3大类预算占比根据市场管理本部规定以及审批的预算事项确定。4市场费用五类项目的占比,在新开门店的区域和分公司当月可另作单独申请进行比例调整,审批流程按预算审批流程进行。 5各事项分类比例调整或调剂,须经总裁审批后方可实施。(3)财务部门根据周事项实施计划进行跟踪,控制合同、订单的盖章。3、费用
13、控制方法(1)市场费用采取订单管理的方式进行预算控制,一次性合同视同订单,不需另下订单,按合同控制;对于框架协议,每次发生业务前必须向供应商下订单。(2)财务部门建立台帐跟踪合同履行情况。(3)对不需要合同的零星业务,财务部门按周事项实施计划进行审核。(4)每周市场部将本周费用实施计划报备对应财务部门,财务部门视同计划额度已使用,次周市场部门必须到财务核清上周事项。(5)财务针对已清周事项按周确认入帐,依据为确认单(具体表现形式为:报纸:报样;电台电视:播出证明;户外制作:照片;DM单、物料:门店验收单等用以证明事项发生的单据,因对方原因不能按周提供的由市场部门说明,财务跟踪)和相关订单。市场
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