科技有限公司仓库管理制度.doc
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1、 仓库管理制度 编制: 慈明伟 日期: 2015-09-17 会签: 审核: 日期: 批准: 日期: 签收范围(打的部门签收)部 门签收意见签收人/日期总经办 人力资源中心财务中心建厂办市场营销部资源整合部生产管理部原料/设备招采中心技术质量部山东实验工厂制度流程中心设备管理部 修订记录日期修订号修改内容修改人审核人批准人2014-11-25ZDZM-SC-03-2014新版潘洪亮李国江仲维水2015-09-17ZDZM-SC-09-2015修改慈明伟李国江仲维水 目录 1.目的52.范围53.定义54.职责54.1生产管理部职责54.2物流仓储职责54.3仓管员职责65.工作流程75.1入库
2、工作流程75.2出库工作流程105.3盘点工作流程125.4退库工作流程135.5滞压物资处理146.仓管员工作规范157.记录表单167.1相关文件167.2 相关表单167.3 说明168.流程图178.1原材料、成本采购入库流程图(见附图1:ZDBM-SC-LC01-2015)178.2成品入库流程图(见附图2:ZDBM-SC-LC02-2015)178.3OEM实际成品入库流程图(见附图3:ZDBM-SC-LC03-2015)178.4OEM虚拟成品入库流程图(见附图4:ZDBM-SC-LC04-2015)178.5原辅料出库流程图(见附图5:ZDBM-SC-LC05-2015)178
3、.6成品出库流程图(见附图6:ZDBM-SC-LC06-2015)178.7仓库盘点流程图(见附图7:ZDBM-SC-LC07-2015)178.8原辅料退库流程图(见附图8:ZDBM-SC-LC08-2015)178.9客户退货或拒收产品退库流程图(见附图9:ZDBM-SC-LC09-2015)171.目的实现仓库管理规范化、制度化,指导和规范仓库职员日常作业行为,提高仓库工作效率,保障公司物资仓储安全,确保仓储运作有效管控。2.范围XXX产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库、成品仓库。3.定义储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成品的场所。4.职责4.1生产管理部
4、职责4.1.1负责公司物资仓储管理的策划与实施;4.2生产管理部为仓库管理的归口部门,负责对原料、辅料及成品仓库的日常管理及监督。4.2仓储物流职责根据公司的生产销售能力,确定原材料及产品的安全库存量;及时与生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、生产车间等各部门的沟通,保证生产用原材料的供给和发送产品的成品准确、合格;4.2.3组织日常输入ERP数据,月末导出采购原辅料、成品的出入库台账、退货台账及库存台账;组织人员保证原辅料库及成品库的仓储环境,确保库存产品的存放安全;制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。4.3仓管员职责4.3.1负责办理公司原料、辅料及成品入库、出库手续,物
5、资出入库台账处理,确保“帐、卡、物”相符;4.3.2负责仓库“6S”管理,合理规划仓储库位,确保物资分类、定置摆放,并标识清晰,摆放整齐;4.3.3负责仓库物资的预警管理,做好安全库存工作,对于仓库内部低于库存下限或短缺的物资要及时进行信息预警,避免物资紧急短缺影响生产;4.3.4负责仓库的物资盘点工作,每月对管辖仓库进行清点,形成*年*月仓库盘点报表、季度物资盘点报表、月度物资盘点报告、季度物资盘点报告、等;4.3.5负责仓库物资安全、消防安全的管理监控,仓管员每天需要对仓库进行巡检,发现问题及时记录、分析并汇报;4.3.6 负责仓库内部滞压物资的清点及原因分析,按要求每月进行定期提报。5.
6、工作流程5.1入库工作流程5.1.1原辅料、成品采购入库流程图见附图1:ZDBM-SC-LC01-20155.1.2原辅料入库流程5.1.2.1采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购人进行来料检验,检验合格后提供来料名称、规格、数量、价格等信息方可申请入库,如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理;5.1.2.2办理入库时,采购人员提供质检员、申购人验货后签字确认的单据,准确的来料清单(标明来料不含税价格)进行ERP入库申请,仓管员需做好单据审核工作,对来料清单、采购入库单填写信息均确认无误后进行实物对照查验,如果单据有误则退回入库申请人,由申请人重新核定、填写信息,确认无误后,办
7、理入库手续;5.1.2.3进行ERP系统录入,仓管员打印采购入库单,与采购提供发票数据及入库账目核对无误后交与仓库负责人审核签名,方可提供给采购人员;5.1.2.4入库手续办理完成后,仓管员将货物归入指定库位,并将货物信息标识清楚;5.1.2.4仓管员对入库物资及时进行仓储防护,如防尘、防潮等,并根据入库实物数量进行账目处理,确保帐物相符。5.1.3车间成品入库流程图见附图2:ZDBM-SC-LC02-20155.1.4车间成品入库工作流程5.1.4.1生产车间产出的成品由质检员进行产品检验,检验合格后方可申请入库,如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理;5.1.4.2办理入库时,入库人
8、员提供质量部签字的物料标识卡,及成品入库申请单进行入库申请,仓管员需认真做好单据审核工作,对物料标识卡、成品入库申请单填写信息均确认无误后进行实物对照查验,如果单据与实物不符则退回入库申请人,由申请人重新核定、填写信息,确认单、物无误后办理入库手续;5.1.4.3仓管员进行ERP系统录入,打印产成品入库单,与成品入库申请单及入库账目核对后交与仓库负责人在审核签名;5.1.4.4入库手续办理完成后,仓管员通知相关人员将待入库物资运送至指定库位,并将货物信息标识清楚;5.1.4.5仓管员对入库物资及时进行仓储防护,如防尘、防潮等,并根据入库实物数量进行账目处理,确保帐物相符。5.1.5 OEM产品
9、实际入库流程图见附图3:ZDBM-SC-LC03-20155.1.6 OEM实际产品入库工作流程5.1.6.1生产管理部接收OEM厂商库存与送货申请信息(物料清单、送货时间、预估到达时间、联系方式等),将发货通知单传达给仓储,相关部门做好运输、仓储接收工作准备。5.1.6.2车辆到达后,送货人联系仓管员或其他接口人,由仓管员接收,提报质检员进行产品检验,检验合格后方可办理入库手续,如果不合格由技术质量部按不合格品管理程序处理;5.1.6.3办理入库时,仓管员联系技术质量部进行验货,检验合格后由质检员在来货清单上签字确认,仓管员需认真做好单据审核工作,确认无误后进行实物对照查验,如果单据有问题则
10、退回入库申请人,由申请人重新核定、填写信息,确认无误后,进行实物核对,确认单、物信息相符后办理入库手续;如有异常信息,及时通知生产管理部、OEM厂商。5.1.6.4仓管员进行ERP系统录入,打印产成品入库单,备注OEM厂商,与OEM厂商提供信息核对无误后交与仓库负责人审核签名;5.1.6.5入库手续办理完成后,仓管员通知相关人员将入库合格物资运送至指定库位,并将货物信息标识清楚;5.1.6.6仓管员对入库物资及时进行仓储防护,如防尘、防潮等,并根据入库实物数量进行账目处理,确保帐物相符。5.1.7 OEM产品虚拟出入库流程图见附图4:ZDBM-SC-LC04-20155.1.8 OEM产品虚拟
11、出入库工作流程5.1.8.1生产管理部接到OEM厂商库存与发货申请,将发货通知单传递给仓储,物流反馈车辆调度信息,计划将车辆信息告知市场营销部,市场营销部传达给客户,以便客户做好接货准备;5.1.8.2车辆到达后,送货人接联系客户端,客户接货并验收,检验合格后签收发货回单;关于不合格品,客户与市场营销部沟通,如果客户需要退货,走客户退货程序;如果客户拒收,产品则运回OEM工厂;5.1.8.3送货人获得回单后,2-4小时内将电子回单(PDF格式)或照片传给计划仓储,物流检查回单签收情况,统计物流费用;并将电子回单传到仓储,库管员依据电子回单处理进出库事宜,录入ERP系统,完成后及时通知生产管理部
12、。5.1.8.4物流供应商将签收回单传递到OEM工厂,OEM厂商将纸质回单原单或复印件邮寄到计划仓储,库管员将电子回单与纸质回单进行对比,确认录入信息。5.2出库工作流程5.2.1原辅料出库流程图见附图5:ZDBM-SC-LC05-20155.2.2原辅料出库工作流程5.2.2.1车间根据生产任务单及生产指令单排产情况进行原料、辅料申领,填写领料申请单仓管员确认申请信息符合要求后,进行原、辅料的出库准备,如不符合程序要求,则退回车间,由车间重新审定确认后再进行申领;其他各部门领原辅料参照此程序;5.2.2.2车间领用原料、辅料时,申请人填写领料申请单,申请人、批准人签字后到仓库领取,申领人与仓
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