采购管理制度及操作流程002.doc
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1、采购管理制度及操作流程一、 目的为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和公司经济效益,特制定本制度。二、范围 本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务)等的采购。 三、职责 1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发到相关部门。 2.生产技术部根据销售部销售计划,编制原材料需求清单。3.收料部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理核准,董事长批准后组
2、织采购。 4.办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 5.调度依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、车辆等固定资产维修以及零星维修备品备件采购计划。 6.各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部提交申请,并经初审后交总经理批准。 7.总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 8.财务部负责日常采购的价格审查。 9.收料部负责原材料、辅料的过磅及验收,化验室负责对原材料的检测,生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 10.采
3、购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。 四、 工作程序(一) 采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政后勤人员负责采购;4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。2.紧急采购时,由采购部门在“物品申购单”上注明“紧急采购”字样,并注明原因,以便及时处理。3.若撤销采购,应立即
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