票据报销管理制度1.docx
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1、票据报销管理制度第一章 总则一、为了加强票据报销的规范性,确保财务资料的真实性、合理性、规范性,达到正确地反映和监督各项经济业务的目的,特制定本制度。二、票据报销相关职责如下:1、报销人员严格按照本制度填写、粘贴报销单据;2、审核人员按照本制度审核单据的真实性、有效性,以及单据的填写、粘贴是否规范。3、财务部严格按照本制度审核单据的填写、粘贴合规性,填写、粘贴不符合此制度的票据不予受理。第二章 报销票据的分类一、 餐饮费、住宿费、交通费等差旅类费用;二、 运费、过路过桥费、停车费等运输类费用,车辆加油,车辆维修保养费用;三、 邮寄费、名片印制费、制作费、打印费、办公用品、电话费用等办公费用;四
2、、 水电费、物业费、房租费用;五、 普通教具、特殊教具、幼儿教具等教学用品;六、 报刊广告、喷绘广告、条幅广告等广告类费用;七、 车辆加油、车辆维修保养费用;八、 蔬菜、粮油、副食品等费用;第三章 票据报销的相关要求一、 报销凭证应由报销人亲自填写;二、 报销单据必须用黑色签字笔或蓝黑钢笔填写,严禁使用圆珠笔填写;三、 报销票面不得涂改、乱画要保持报销凭证的干净、整洁;四、 大写金额前面用“U”封口,小写金额前面用“”封口;五、 须填写所附费用票据张数;六、 差旅费报销时要根据车票的行程逐一填写“起止时间及地点”;七、 出差补助必须与车票填写在一张差旅费报销单上,以便核实出差天数;八、 报销票
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