设备管理员内审检查表.doc
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1、SYS/HL-CX4.14-01-03-A内审检查表受审部门:设备管理员部门负责人:易勇军审核员:刘晓波审核日期:2009年4月6日序号审核内容审核方式审核结果记录不符合性质涉及要素和质量体系文件条款1.对质量手册、程序文件和相关作业指导书有效版本是否进行了学习询问文件控制程序DSJC-QP-A0-005质量手册管理DSJC-QM-A0-010手册宣传2.设备管理员是否理解公正性声明询问保证公正性程序DSJC-QP -A0-0013.设备管理员是否理解保密要求询问保密管理程序DSJC-QP -A0-0024.设备管理员是否接受质量监督员监督询问监督管理程序DSJC-QM-A0-0035设备管理
2、员是否参和实验室内部沟通询问和查看记录内部沟通控制程序有关记录DSJC-QP-A0-004会议纪要质量信息反馈单6设备管理员做设备记录是否有符合文件控制要求询问和查看记录文件控制程序DSJC-QP-A0-005文件资料总览表文件发放和回收记录技术规范和标准目录7设备管理员是否对参和要求、标书、合同评审询问要求、标书、合同评审程序有关记录DSJC-QP-A0-006标书合同评审表8根据实际情况是否向领导提出分包方工作建议询问检测工作分包管理程序有关记录DSJC-QP-A0-007分包申请单分包方能力调查表9采购回来设备是否经过检验合格询问和查看记录采购控制程序有关记录DSJC-QP-A0-008
3、采购申请表10是否有向客户介绍设备性能和环境要求、检测原理询问和查看记录服务客户程序DSJC-QP-A0-009客户满意度调查外来人员访问登记表11对关于设备管理投诉是否按时处理询问和查看记录投诉处理程序DSJC-QP-A0-010客户投诉处理报告客户投诉受理单12因设备问题而出现不符合检测工作是否有效控制询问和查看记录不符合检测工作控制程序DSJC-QP-A0-011不符合工作评审报告客户投诉处理报告纠正措施处理单13因设备问题出现不足之处是否提出改进事项询问和查看记录改进控制程序DSJC-QP-A0-012合理化建议提案表14对因设备出现问题是否会分析原因采取纠正措施询问和查看记录纠正措施
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- 设备 管理员 检查表
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