质量管理体系过程流程图.doc
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1、质量管理体系过程流程图目录文件编号文件名称页次Q/YLB00。00过程管理流程1Q/YLB01。01(附件)业务计划流程2Q/YLB01。02。01(附件)信息管理流程3Q/YLB01。02。02(附件)数据分析流程4Q/YLB02。02(附件)生产件批准流程5Q/YLB02。03(附件)供应商生产件批准流程6Q/YLB02。04(附件)持续改进管理流程7Q/YLB02。05(附件)产品安全性控制流程8Q/YLB03。01(附件)合同评审管理程序9Q/YLB04。01(附件)设计控制流程10Q/YLB05。02(附件)设计变更管理流程11Q/YLB06。01(附件)文件和资料管理流程12Q/Y
2、LB07。01(附件)采购控制流程13Q/YLB09。02(附件)供方控制流程14Q/YLB09。03(附件)顾客财产管理流程15Q/YLB09。04(附件)工装、模具管理流程16Q/YLB10。01(附件)设备管理流程17Q/YLB10。02(附件)生产计划管理流程18Q/YLB11。01(附件)进货检验管理流程19Q/YLB13。01(附件)过程、测量和试验设备管理流程20Q/YLB14。01(附件)不合格品处理流程21Q/YLB16。01(附件)纠正与预防措施管理流程22Q/YLB17。01(附件)质量记录管理流程23Q/YLB18。01(附件)内部质量审核管理流程24Q/YLB19。0
3、1(附件)培训管理流程25Q/YLB19。02(附件)服务管理流程26Q/YLB20。02(附件)顾客抱怨退货管理流程27Q/YLB0质量成本管理流程28质量管理体系 文件管理 一般要求 (过程管理) 质量手册 文件控制 记录控制5.管理职责 方针、目标 计划、评审 管理承诺 顾客交点 管理职责 内部沟通6资源管理 8。测量、分析和改进 内部资源提供资源提供 顾客满意度 审核 持续改进措施不力 纠 预 正 防能力意 过程监视和 数据 措 措识和 测量 分析 施 施 不合 基础设施 工作环境 产品监视和 格品 控制 7产品实现 顾客有关的过程产品/服务输 设计和开发入 产品和服务和提供 标识和可
4、 顾客财产 防护 确认 顾客特殊 追溯性 要求制造过程设 采购 监视和测量计和开发 装置图例: 质量活动能力 资源包括文件和信息业务计划管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 企业的实际和未来发展的需要公司业务计划构想框架企业(业务计划)部门的业务计划最高管理者批准发布原计划制定部门落实、跟踪适合?新一年的业务计划 RPP11适用于本厂(公司)业务计划(短期、中长期)的制度控制和更新2 RPP21厂长(总经理)每年的12月末旬或次年1月通过确定当前和未来客户的期望和要求,根据当年企业的实际和未来发展的需要,提出公司业务计划构想框架3 RPP31厂长(总经理)召集副总经理会议决
5、策,对框架研究分析,编制业务计划(包括中长期经营计划、年度业务计划、经营指标分解、持续改进计划等),并落实到各业务部门和车间。4IPR41A办公室负责企业形象、人员健康、安全和环境等事项的策划和考核;B财务确定主要指标的增长预测和目标成本控制计划;C经营部负责市场预测和销售预测;D设计部负责开发计划的费用预测;E质保部负责内部质量运行绩效可测参数的控制;F各相关部门配合编制业务计划并组织实施。5RPP51总经理召开会议,通过多方论证决策形成正式的业务计划,并经最高管理者批准发布,作为受控文件进行控制。6IPR61业务计划应尽可能有具体的时间要求,落实、追溯和跟踪原计划负责部门的组织执行。7PR
6、P71每年6月底各部门根据业务计划的实施状况进行更新修订,经相关部门共同评审,由办公室汇总,提交总经理批准后传达到相关部门贯彻和沟通。8RPP81每年1月,由总经理召开厂务会议,评审上年业务计划执行情况,并提出新一年的业务计划。业务计划必须与持续改进、客户满意和管理评审进行整合。业务计划须提交管理评审,对不足之处,依持续改进管理程序执行。R负责P参与I通知GM厂长(总经理)GO-厂长(总经理)办公室CD相关部门信息管理流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 信息源信息和管理需求信息的识别No Yes信息的收集(测量)信息的贮存、保护检索和处理信息的传递与发布信息的利用有效性评价N
7、o Yes关闭 R R11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源;包括量化信息和非量化信息;典型的信息源为:过程、产品服务的知识和经验,来自供方和顾客的信息。2 RP21各部门根据信息的重要程度对信息进行分级,分为关键信息A、重要信息B、一般信息C。2。2办公室应确定信息管理手段。23各部门应确定信息流程,明确有关的工作要求和方式。3 PR31为利用信息,必须对内部和外部信息源开展识别,确保质量管理体系信息的有效性、充分性、适用性。4R41各部门应测量、收集、传递有关信息,并对信息管理活动规定信息种类、负责人、记录、汤匙、收集以和分析或传递的时限。A、体系业绩测量,B过程的测量,C产品
8、和服务的测量。5PR51各部门应和时将信息由负责人录入到计算机信息库中,或以资料的形式将信息存档到相应的信息档案中;5。2应采取措施进行信息加密和审查,以确保信息的安全性和保密性。53定期清理过时信息,使贮存信息有可利用价值并减少信息所占用的空间。6PR61各部门应将有关信息(其它部门所需要的信息)和时传递到相关部门和相关场所。7PR71各部门应有效地利用信息,并按数据分析规定,从信息中选择数据,作为数据分析的原始数据。8RR81各部门应每年底定期评估信息管理系统在质量管理工作中的作用,找出存在的问题,采取措施,改进信息管理工作。9R负责P参与I通知GM厂长(总经理)GO-厂长(总经理)办公室
9、CD相关部门数据分析流程序号过程流程职责部门GM GO CD要求/备注1 数据源数据的收集数据的传递数据的分析信息的利用有效性评价No Yes关闭 R R11信息是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源,数据是将信息量化的一种类型,数据源包括在信息源之中,它包含来自测量和监控活动的数据,不仅包含产品的数据,也包含体系、顾客、供方和项目的数据。12各部门确定应掌握数据的内容,包括本部门以和其它部门相互之间传递的数据。2 PR21各部门应按规定收集和传递有关数据,并对数据管理活动规定负责人以和收集、分析或传递的时间安排,并规定数据的种类、记录上报周期。3 PP31各部门应开发和维护数据库。数据的
10、传递管理方法主要为:计算机网络管理和手工报表。4RR41各部门应对有关的适当的数据进行分析以便为以下方面提供信息:A)质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。B)过程、产品和服务的特性和趋势,包括采取预防措施的机会。C)顾客满意度或不满意度。D)与产品要求的符合性。E)供方。5RR51制定改进措施,包括过程、方法、工具和体系的改进,使用过程和测量结果来保持和改进过程;使用内部审核结果,识别潜在的改进机会;52数据的分析结果主要用于下列方面:过程、产品和服务的改进,交流,过程管理,决策;还可作为管理评审的输入。6RP61为了实现组织目标,相应的部门和人员应和时获得数据,办公室负责每半年一次评价数据
11、管理过程有效性和效率,必要时应采取相应措施。771数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。R负责P参与I通知GM厂长(总经理)GO-厂长(总经理)办公室CD相关部门供应商生产件批准流程序号过程流程职责部门要求/备注PDQAENAT1 新零件/产品过程更改 No 检验 Yes首件样品提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 Yes 试生产/小批量生产 No现场审核 Yes提交生产件批准资料No 验证 Yes批量生产产品/材料/过程 更改 本程序适用于新产品或经更改的产品。11已批量生产供货的产品新开模具,可免于现场审核。2 21供应商对样品进行检验后,方可提交首件样品(须附自检报告)。3
12、RI4RP5RPR661供应商试生产或小批量生产(数量由生产部确定),生产部应通知供应商评审小组要求对其现场进行审核。7PPPR71根据需要,供应商评审小组对供应商进行产品审核、过程审核或质量体系审核。主机厂顾客和顾客批准的第二方或已认可的第三方注册机构按ISO9000/QS9000/VDA6。1对供应商进行的评审可被确认,并可替代我方的审核,如果供应商评审小组认为有必要,仍可进行现场评审。判定级别如下:C级:不合格。A级、AB级:合格,对不合格项采取措施。B级:条件合格,须整改,并经确认合格。8PR9PR91供应商提交生产批准资料由设计部门产品工程师批准。10PRP11PRP1供应商根据生产
13、件批准书可批量生产供货。供应商提交生产件批准资料由设计部门存档;供应商评审报告由供应商评审小组组长存档。R负责P参与I通知QA 质保部 AT-评审小组PD-生产部EN设计部编制/日期: 审批/日期:生产件批准程序序号过程流程职责部门要求/备注CUENPDSmQC 1 新开发产品过程更改 No 检验 Yes首件样品提交 Yes 检验 NoNo 永久 偏差 Yes 试生产/小批量生产 No现场审核 Yes提交生产件批准资料No 验证 Yes批量生产产品/材料/过程 更改 R11对以往提交零件不符合性进行纠正:生产产品/零件编号的设计记录、技术规范和材料工程更改须提交生产件批准。12必须将设计和过程
14、更改通知给顾客产品批准部门,并可能要求提交生产件批准。2 21对样品进行检验后,方可提交首件样品。3 RI4RP5RPR67PPPR8PR81提交项目的分工由项目小组确定,按计划要求的期限完成提交。当顾客有期限要求时,项目计划应确保完成时间;如有特殊情况,应与顾客商议解决。82具体提交条件和内容见相关文件叙述。9PR10PRP101在顾客未批准前,不得交货。11PRP111生产件批准记录的保证时间必须为该零件在用时间加1个日历年的时间。112生产件被顾客批准后,公司应确保其生产条件和工艺与生产件一致。R负责P参与I通知CU 顾客 AT-评审小组PD-生产部 SM-经营部EN 设计部 QC-质检
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