集团公司管理制度汇编.doc
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1、集团公司制度汇编行政管理篇第一章、总则一、为科学、规范的开展公司行政工作,使公司能高效有序的运转,根据公司章程和相关制度、规定,制定本制度。二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度,管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以与公司重大活动,都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。一、管理人员岗位设置、聘任、职责四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。五、董事、监事由股东提名,股东大会选举产生,向全体股东负责;董事长由董事会选举产生;监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除
2、股东大会另有规定外由公司章程进行规范。六、总经理由董事长提名,董事会聘任;董事长助理、部门经理由总经理提名,经营办公会议聘任。七、总经理是公司的最高行政长官,负责公司的全面工作,领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标,向董事会负责,董事会闭会期间向董事长负责。八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立,协助董事长实现战略目标并分管相关工作,向董事长负责。九、部门经理作为本部门的第一责任人,全面负责部门各方面工作,领导部门全体人员落实部门目标责任,向董事长、总经理负责。二、常设机构与职能十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、市场经营部、工程部。十二、综合管理部的主
3、要职责是:1、根据公司的战略方针和发展目标,建立充满活力的公司文化,协助总经理实施各项发展计划;2、为公司努力建立良好的外部公共关系,确保公司的发展顺利进行;3、落实办公会议的各项决议,组织监督并实施公司各项制度和政策; 4、组织协调好公司各部门的关系,建立一个优秀的公司管理团队,推动公司高速、稳健的发展;5、与时做好劳动工资、奖金与福利审核实施工作;6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律,督导员工的仪容仪表,适应公司整体发展需要;7、安排好公司的各种工作会议,与时准确的做好会议记录,撰写会议纪要和决议文件,与时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作;8、编写公司文件、行政年报、月报、周
4、报的工作计划和工作总结,与时做好上传下达的工作并督促落实,统一公司各项文字材料的格式,做好档案收集整理工作;9、做好公司各类合同的审核、收档以与印章保管工作;10、做好公司各类资料、资质的保管工作,资质外借要严格审查,建立合理的制度使公司机密不泄露;11、做好办公用品的购置、发放,控制和节约办公费用的开支,做好报刊信件的收发以与有效的车辆管理工作;12、热情接待公司客户,做到大方得体,耐心细致;13、不断提高个人工作素质,周到细致的做好人员招聘工作,对前来应聘的人员,合理有序的安排面试,做到言语专业、态度谦和,同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解;14、注意维持公司良好的
5、办公秩序,保持办公场所的井然有序;不得把各类合同文件、档案等负责的相关资料随处摆放,做好公司机密不外漏,妥善保管好各种资料的保管;15、严格审核用印流程、用车申请,合理安排并做好记录。十三、财务部的主要职责:1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告;4、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;6、负责全
6、公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源;7、参与公司与各部门对外经济合同的签订工作;8、负责公司现有资产管理工作;9、收入有关单据审核与帐务处理。各项费用支付审核与帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表与会计科目明细表;10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算与申报作业。营、印税冲退作业与事务处理。资金预算作业。财务盘点作业;11、会计意见反应与督促。税务与税法研究。十四、采购部的主要职责是:1、熟悉市场行情与进货渠道,努力降低采购成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品流入;2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价
7、、品质与供应商品的厂家、供应商;建立供应商详细档案资料;3、做好主要供应商资信状况调查和评估;4、认真核实采购单,按需进货,与时采办,保证按时到货;5、按照“谁经手谁负责的”原则,进行多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量;6、与时完成各项采购任务,保证公司正常经营需求;7、坚持“凭单采购”的原则,与库管与用货部门共同把好质量关和数量关;8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析,确定优先合作伙伴,建立合格供应商名录;9、定期与供应商会面,增加双方熟悉度与信任度;10、建立供应商往来明细账,做到账目准确无误。十五、技术部的主要职责是:1、项目前期与客户的技术沟通,了解
8、项目的基本情况、注意事项与主要技术负责人联系方式,以方便后期的报价工作;2、按时、按要求完成项目报价工作,做到“不增项、不漏项,合要求、合规定”的原则;3、报价交公司领导审批后,协助项目经理与客户进行商务洽谈,并提供相应的技术支持,将报价调整至最适合、最优化的状态;4、按照项目要求制作标书,标书内容严格按照招标文件规定制作,标书外观制作精美;5、合同签订后,将前期了解的所有技术资料与项目技术联系人联系方式全部移交给生产部门,由生产部门制定相应的生产计划;6、施工结束后,协助计划部完成工程的结算工作;7、负责将项目图纸整编,交给计划部出图,做好图纸保存工作;8、合理编制技术文件,改进和规范工作流
9、程;9、研究和摸索科学的流水作业规律,认真做好各类信息与技术资料的收集、整理、分析、研究汇总保管归档的工作;10、与时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题,确保生产、经营工作的顺利进行。十六、计划部的主要职责是:1、负责公司项目从报价到工程完工的组织贯彻实施;制(修)订公司企业管理方面的管理流程、工作程序与表格资料;2、公司工程、项目相关管理、流程方面制度做成;3、公司各个项目资料整理、存档备查;4、负责报价安排与后续的完成情况反馈;5、合同签订后相关单据做成与计划安排;6、跟进完成技术出图、采购单等资料,发至相关部门;7、公司内部项目与设计院对接,至出图完成;8、跟进采购完成采购动作,至
10、元件到达厂部开始生产;9、跟进厂部在纳期内完成生产、交货,根据甲方要求资料做成;10、未完成、已完成项目中出现的各种异常处理、汇报、记录。十七、市场经营部的主要职责是:1、负责管理统计公司所有施工和设备项目的报价、签单、项目执行进度、用电手续进度、项目回款和付款情况统计;2、负责审批管理挂靠单位(第三类合同)的合同执行过程中所有用章、监督项目进度、相关费用的收取、往来财务情况统计;3、负责公司招投标工作,和与之相关的工作事宜;4、负责协作单位的对接联络;5、要对公司管理资料保密,不得泄露公司机密。十八、工程部的主要职责是:1、项目初期外线勘查,配合技术部进行工程报价;2、设备基础指导、验收;3
11、、设备就位以与安装进度跟踪;4、配合供电局验收、答疑;5、外线施工以与施工进度跟踪;6、签订工程施工合同;7、项目施工售后服务。第二章 员工行为准则一、办公秩序1、工作时间内不应无故离岗、窜岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环静安静有序。2、员工间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室),如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。3、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。4、部门使用的设备由部、室指定专人定期清洁。5、发现办公设备(包括通讯、电脑等)损坏或发生故障时,员工应立即向行政
12、部报修或报更换,以便与时解决问题。照明、空调等建筑硬件问题与时联系物业解决。二、遵纪守时 1、所有员工必须佩戴公司制发的工牌。2、上班时间上午8点30分打卡签到,所有员工必须准时就位,下午15:30签离。3、休假按照综合管理部核准的休息时间进行,如有变动需与时通知综合管理部。4、如遇特殊情况或重要工作需要加班时,请提前一天填写加班申请表交综合管理部核准后方可加班。5、各部门员工每天必须按时打卡,不得以任何理由或借口不打卡,否则将按照旷工论处。6、每月实际考勤全部以指纹考勤机考勤记录为准。7、工作时间因公事外出应先向主管领导报告完毕再到办登记备案后外出,事毕应立即返回公司。8、参加会议或集体活动
13、,务必准时出席或到达。三、仪容仪表1、上班时间所有人员着装应大方得体,注意修整边幅,重要场合须统一穿着工装。夏天男职员不得在办公场合穿着短裤背心,女职员不得穿着过于暴露。2、女职员应妆容得体,不得浓妆艳抹。不留披肩发,办公时间内应将长发束起;男职员头发不应过长,以整洁精干为宜,注意清洁面部,刮净胡须。3、员工指甲不能太长,应经常注意修剪,女性职员涂指甲油要用淡色。4、上班时间勿将衣物搭放在座椅等处。5、雨、雪天应在门厅擦净鞋子后方可进入办公室。6、雨伞、雨衣应放在指定的地方,不得带入办公室。四、办公环境1、在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。2、室内谈话要控制音量,以免影响
14、他人工作。3、工作时间不在办公室谈论与工作无关的内容。4、不得在办公室内闲聚、谈笑、喧哗。5、不得在办公室内发出噪音或从事其他影响环境安静的事情。五、接听电话1、接听电话用语要文明、礼貌。接听时应先说:“您好,某某公司。”2、一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。3、通话时要尽量放低音量,以免影响他人。4、通话时简明扼要,注意控制通话时间,不谈与工作无关的事情。5、工作时间不打私人电话,严禁用办公室电话与私人朋友聊天。六、接待来访1、接待来访客人要热情有礼、耐心诚恳。2、遇有客人进入工作场地应礼貌接待,上班时间(包括午
15、餐时间)办公室内应保证有人接待。3、在接待公司以外人员的垂询、要求等,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。4、与来访客人商谈工作,一般在接待室进行。5、无特殊急需请示、所告知事项,不得打扰公司领导接待客人。6、工作时间请勿接待来访的私人朋友。7、一般情况下不得将亲友带入办公室。七、工作纪律 1、进入公司领导办公室须先通报,得到允许后方可进入。2、工作时间不得看电影、玩游戏。3、工作时间请勿随便打断他人谈话。4、正确使用公司的物品和设备,提高工作效率;5、公司的物品不能野蛮对待或挪为私用;6、借用他人或公司的东西,使用后与时送还或放归原处;7、未经同意不得随意翻看公司或同事的文件资料;8、工作
16、时间不得办私事。9、办公室内禁止吸烟。八、爱护公物1、办公室内家具位置未经办公室允许,不得随意移动。 2、公司内水电设备、家具等需要修理、更换,应与时联系物业安排处理。3、请勿在公司内使用电热杯、电炉等设备。4、复印、书写用纸应两面使用,注意节约纸张、文具、切勿发生浪费。5、公司所有公物均应仔细爱护,若有损坏将视具体情况由责任者赔偿,或将维修费用计入该员工所属部门。九、责任 1、本制度的检查、监督部门为综合管理部。2、违反规定的人员,将酌情给予20100元的扣薪处理。3、本制度的最终解释权归综合管理部。第三章 办公用品(设施)管理办法一、办公设施管理(一)电话、网络、电脑管理1、责任人与管理范
17、围:(1)由综合管理部负责公司电话线路、电脑的维护、维修、增加、变更、购买。(2)各部门负责人是各部门内电话、电脑的管理负责人。(3)各部门增加电话、变更电话外线(内线)时,由各部门负责人向综合管理部提出申请。由综合管理部经理同意后,在一周内安排变更;增加号码申请,由综合管理部报公司领导后,按领导指示办理。(4)电脑出现故障时,应立即告知综合管理部,由综合管理部联系专业人员进行维修,如需更换硬件,请示领导后,按指示办理。(5)需要增加电脑时,由各部门负责人向综合管理部提出申请,综合管理部报公司领导同意后,按领导指示办理。(6)公司网络出现问题时,由综合管理部联系专业人员进行维修,其他人不可随意
18、改动网络线路。2、使用管理规定:(1)爱惜使用,文明操作。野蛮操作或私自拆卸者,根据情节轻重予以警告或按10-50元/次进行罚款;导致损坏者,除赔偿外,并罚款50元/次。(2)电话、电脑为办公配备使用,不得用于私人电话或聊天使用,违者,根据影响公司办公情况的情节轻重,予以警告或按10-200元/次进行罚款。(3)严禁上班时间用电脑玩游戏或浏览与工作无关网页,做与本职工作无关事件。违者,视情节轻重按50-200元/次进行罚款。(4)长时间不在办公室将关闭电脑。(经批准使用者除外)。(5)不可随意拔下其他电脑网络线路,影响工作的正常进行。(6)以上规定由各部门监督,综合管理部执行。屡教不改者,公司
19、将予以辞退。(7)公司电脑储存了公司各项管理机密,任何外人不得翻阅公司电脑,一经发现,以泻漏公司机密予以除名。(二)传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机管理1、责任人与管理范围(1)由综合管理部负责公司所有办公设备的维护、维修、增加、购买与设备耗材的购买、发放。(2)公司传真机、复印机、打印机、扫描仪、交换机由综合管理部统一管理,相关使用部门为管理责任人。(3)办公设备出现故障后,应第一时间通知到各使用部门,以便各部门与时安排、处理打印等工作,并汇告综合管理部后,立即联系维修商进行维修。(4)领用办公设备耗材时,由相关部门到综合管理部登记办公耗材领用表后领用。(5)当耗材储备不足时,由综合管
20、理部提交采购申请单,报公司领导审批后,安排购买。(6)维修需要更换设备零件时,由办公设备管理责任人填写采购申请单递交综合管理部,经核实后,报公司领导审批后根据情况安排更换。(7)设备老化报废重新购买或需要新增设备时,由综合管理部填写采购申请单递交公司领导,由领导核实后,安排综合管理部购买。2、使用管理规定:(1)爱惜使用,文明操作。野蛮操作或私自拆卸者,根据情节轻重,予以警告或按10-50元/次进行罚款;导致损坏者,除赔偿外,并罚款50元/次。(2)办公设备只作为公司办公用,不得用于私人用途,违者,根据影响公司办公情况的严重性按10-200元/次进行罚款。(3)打印书面文件前要检查、预览,防止
21、出现错误重复打印,浪费打印耗材。有浪费者,根据情节轻重予以警告或处以10-20元/次罚款。(4)各部门负责人对部门内部办公设备安全性负责,督促部门员工下班时锁好门窗。(5)以上规定由各部门监督,综合管理部执行。屡教不改者,公司予以辞退。二、办公(生活)用品管理(一)办公用品的采购:1、公司办公(生活)物品由综合管理部负责申请采购、购买、入库、发放、更新和管理。2、各部门每月25日提交次月的采购申请计划到综合管理部,由综合管理部结合办公用品库存情况,统一安排采购; 3、由综合管理部填写办公用品采购申请单报综合管理部经理审核签字后,提交总经理批准后方可购买。 4、各部门所需办公用品,需经综合管理部
22、统一购买,其它部门不得擅自购买。采购分为定期采购和临时应急采购。综合管理部根据批示意见,在规定时间内完成采购。 5、综合管理部采购所需用品时,须本着经济节约、质优价廉的原则,并要结合以前采购情况,进行对比选择,逐步建立资信度高的采购点进行长期合作。选择固定办公用品合作商,采取上门送货、定期结算的合作方式。6、部门特殊物品或专业物品采购,由综合管理部派专人负责采购,使用部门派专业人员协助采购。7、各部门使用办公用品时需填写办公用品领用表,办公室每月1日对办公(生活)物品进行盘存(须2人以上共同盘存),制作办公用品盘存表交于财务部。(二)办公用品的发放标准:1、水笔、笔芯:笔芯2支/月,水笔1支/
23、3月。2、软面抄:转正后,公司发软面抄一个,此后公司将不再发放。3、文件袋:根据实际情况领用,对于给甲方不拿回来者,需当场说明。4、订书机:每个部门一个订书机(丢失由部门负责,公司不再发放)。订书钉用完后可到办公室领用。5、剪刀:按部门配发一把。丢失、损坏由各部门自负赔偿,公司不再发放。6、固体胶:每个部门以旧换新。7、大头针、回形针:各部门按需领用。8、标签纸、夹子:需用者到办公室领用。标签纸与夹子根据实际情况发放。9、湿手器、橡皮筋:限财务部领用。(三)工作服(仅限余下厂部)1、夏季工作服每人2件,自己保管。2、离职员工返还工作服,如有丢失,按60元/件进行赔偿。(四)U盘、移动硬盘管理1
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