公司商务采购流程规范.docx
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1、商务流程规范1. 目的确保公司所采购的产品在质量要求、交付和服务等方面符合己规定的采购要求。尤其对于影响公司最终产品质量的产品的采购,有效进行供方选择、评价和重新评价的控制2. 职责定义1.2.122.1 请购人根据部门或项目需求,合理制定请购计划,提出切实可行的请购要求并提供采购物资的技术要求,规格型号等,填写采购申请单并递交相关人员核准;负责接收和检验请购的物品和服务。2.2 采购人根据请购人的采购申请单,订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。采购人员应对采购物品的价格及质量负责。2.3 财务部在收到所有需要的文件后进行核对,将供应商的发票与采购申请单、到货签收单日、验收单等相关单据相对
2、照,进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。3. 采购范围33.1 公司内部所需物品软硬件设备、配件、服务等有形和无形物品及固定资产的采购。3.2 客户委托项目物品指公司委外采购的产品(包括软硬件物品和服务等有形和无形物品),采购后即交付给客户。4. 操作流程及操作流程详述44.1 预算流程(投标、项目采购、自用固定资产)解决方案中心需要提前一周把标书发给商务,让采购员有足够的时间做产品选型、询价准备。采购员在同供应商进行磋商后,应作好比较记录填写好比价议价表,主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下,采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的
3、情况下,原则上选择报价最低的供应商,只有在特殊情况下,如价低者品质有问题,方可选择报价较高的供应商,但必须详细说明原因,以便日后参考。在项目采购预算中要预留一部份不可预见的成本,占整个项目采购总额的1%-2%,对这块资金的使用,要有严格监控。4.2 申购流程1) 请购人负责提供采购物资的技术要求,规格型号,可行或必要时,应给出推荐的供应商及价格。2) 请购人应填写采购申请单(项目设备请购单、固定资产请购单、低值易耗品请购单),并负责交于相关人员核准。4.3 批准流程4.3.1 预算流程批准4.3.1.1 投标前预算批准在项目投标预算提交时,应附上设备技术参数表、项目设备投标预算表。对表中的各种
4、参数、价格需要有各部门负人、高级副总裁核准;签字流程:方案解决中心-技术实施中心-高级副总裁-营销中心-商务部-财务部-执行总裁-常务副总裁-公司总裁。4.3.1.2 项目采购预算(投标后)批准采购员根据投标前预算,重新调整落实项目采购预算,填写项目设备采购预算表。在项目采购前对商品要有询价、比价、议价过程,并做好比较记录填写好比价议价表。采购预算表中对项目的阶段回款与供应商付款要有对比,做好项目的毛利,严格控制项目的采购成本,并要考虑到资金占用的时间。对项目中100元以下的物品,项目经理可以根据项目紧急程度先行购买,后补采购流程。签字流程:方案解决中心-技术实施中心-高级副总裁-营销中心-商
5、务部-财务部-执行总裁-常务副总裁-公司总裁。4.3.1.3 公司内部所需物品预算批准公司内部所需物品的价格超过2000元要有要有询价、比价、议价过程,并做好比较记录填写好比价议价表。签字流程:申购人-部门主管-商务部-财务部-高级副总裁-常务副总裁-公司总裁。4.3.2 采购申请单批准所有采购申请单,必须严格按以下签字授权进行核准:1) 所有公司内部所需设备的采购申请单必须有申请人的部门负责人、高级副总裁核准;2) 任何与项目(客户委托项目物品)有关的采购申请单必须是项目经理提交经项目总监、实施部主管核准。由项目经理按照销售合同及项目进度填写项目设备请购单,严格控制项目设备到货时间、批次及是
6、否需要由供应商配合安装调试。3) 公司内部所需物品需增加软硬件设备或新添配件的员工或部门,须填写购货申请单(单件物品金额超过¥2000元的,填写设备请购单),由本部门主管、综合管理部、商务部、财务部、高级副总裁、常务副总裁、公司总裁逐级审批后,交由采购专员统一采购。对于未包含在公司年度预算范围内的申请,应在购货申请单或设备请购单中加以注明,由本部门主管、常务副总裁、总经理逐级审批通过后执行。4) 签字流程:项目(客户委托项目物品):项目经理-项目总监-技术实施中心主管;公司内部所需物品:申购人-部门主管-中心主管-商务主管-财务主管-高级副总裁-常务副总裁-公司总裁。4.3.3 采购合同批准采
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