物资管理工作内容、程序和制度.docx
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1、一、物资采购管理(一)物资采购管理原则1、确实需要,质量优先,价格合理。2、正确使用,细心保养,物尽其用,厉行节约。3、 计划采购,技术先进,经济合理。4、定点采购,统一结算。(二)物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。2、 所需维护材料由需求人员做出需求计划,交部门经理审核,报分管领导审批,方可安排采购。3、固定资产配置由使用部门提出配置申请,呈报总经理、董事长批准,交物业管理部采购。4、日常维护消耗材料,由各需求单位按月做出材料需求计划,交部门经理审核,经总经理审批后,统一采购。5、物资采购计划的审批权限(1)千元以下的物资采购由部
2、门经理核批申请单,分管领导审批。(2)千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单,总经理审批借款。(3)五千元以上由总经理审批采购申请,董事长审批借款。(三)物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求,质优价廉的商品。2、日常消耗的材料,需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作,定点采购,统一结算。3、零星材料、物品和急需物品可随时采购,但要保证质量、价格合理。4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。5、采购人员要熟悉业务,了解市场行情,恪守职业道德。采购的物资质量低劣、价格高,不能正常使用的,责任人应承担赔偿责任。公司给予经济处罚。如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的
3、,除承担相应责任和经济处罚,公司有权追求其法律责任。 材料采购管理流程:二、物资验收入库(一)物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单,逐一核对,帐、物须相符。2、材料的规格型号、质量须符合规定要求,对不符合要求的物资有权拒收。3、材料验收合格后须填写入库单,经部门经理审批后,凭入库单到财务部结算或报销。 (二)验收入库管理流程三、物资出库(一) 物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后,方可发放。2、如出现突发事件可先发放物品,但事后第一时间,必须补齐手续。3、固定资产领用需建立固定资产使用管理登记卡,由责任人签字。(二) 物资出库
4、管理流程图:四、物资清查盘点(一) 物资清查盘点管理规范1、资产清查盘点分为物品和固定资产两类。2、固定资产由资产管理人和使用人作初步盘点,资产管理员进行汇总复盘;物品由仓库管理员进行初盘、复盘,做出盈亏平衡表。3、资产管理员汇总资产盘点盈亏平衡表,并作说明,上报公司领导审批。4、财务部根据领导审批结果作资产调整。调整资产帐、卡,保证帐、卡、物相符。(二) 物资清查盘点流程图:五、物资使用(一)公司物业需求的物资使用管理由物业管理部负责。(二)各物资使用单位每月根据实际需求制定材料、配件、物品需求计划。(三)物品领用由使用人或部门填写物品领用单经部门经理审核,分管总经理批准后方可领用。(四)未
5、经公司领导批准,任何人不得使用公司物品,如发生突发事故等特殊情况,可先领用材料或配件,过后第一时间必须补办相关手续。(五)公司设备维修,在保证设备运行良好的前提下,按设备备品备件定额,使用配件,并作好维修记录,定期上报材料消耗报表。(六)设施维修实行使用单位或责任人验收制,维修完成后需填写设备、设施维修工作单注明材料、配件消耗情况,由使用单位或责任人验收签字。并作材料、配件消耗记录。(七)物业管理部经理定期检查或抽查,各单位物资使用情况,发现问题,立即处理并采取改进措施。(八)任何人和单位必须本着节约的原则,合理使用公司的材料、配件、物品。(九)任何单位和个人不得将公司的物资用作他用或送人或转
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