皮具仓库管理制度条例.doc
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1、广东恒企皮具仓库管理制度条例第一章 总则第一条 为保障公司正常生产经营,维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平,规范仓库相关管理,减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法。第二条 本办法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。第二章 职责与职务第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者,负赔偿责任并立即解除职务,情节严重者负相关法律责任。第五条 做好物料价格的保护工作。禁止私自将公司的物料底价和物料供应商名称有
2、意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条 仓库管理设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条 仓库管理员的职责如下: 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照进料验收管理办法的要求做好物料验收工作。 3、认真做好仓库物料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分男式总仓、女式总仓、材 料总仓,要合理利用仓库空间。 第三章 物料收发及单据流转第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开送检通知单交配送部品检分部签字送检,送检通知单一式两联,一联交
3、品检分部,一联存根,不能当时确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。”第九条 当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中第二联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品检通知采购部门和供应商,特采分选或退货,分选的良品入库 ,不良品填写退货单给供应商并要求补货,并做好卡、账的的登记工作。第十条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相一致。第十一条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出
4、报表和库存表,每天早上发给采购部门的MC专员,MC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量,并考虑在运输过程中的损耗适量备料。第十二条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实并查明原因,应告之上级主管部门解决。第十三条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点,并根据财务要求做好月物料进出报表。第十四条 销售部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写退料单,把相应的物料送到品检分部确认签字后。如果退料是因物料本身不良的,退料单经销售主管、品检员、仓管员签字后生效,采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货。第十五条 配送部门按订单成品数量,填
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