《质量管理体系管理评审报告1.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《质量管理体系管理评审报告1.doc(4页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2009年管理评审报告 JL-5.6-02评审目的:对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织:主持:经理出席:管理者代表、经理助理、及各部门负责人。评审情况总结:1. 审核结果今年9月份公司进行了一次内部审核。关于体系审核的具体情况参见今年2009年内部质量管理体系审核报告。今年9月份我公司进行的内审共出具8份不符合报告,均为一般不合格,主要问题是: 对标准学习、理解还不到位; 对现场工作环境的管理欠缺; 对工艺纪录检查的证据不足; 对部分不合格品的处置方法不当; 合同变更评审不到位;部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭,
2、措施有效。2. 质量方针和质量目标的实施情况:A:2009年制订的目标为:成品一次合格率达到94%,以后三年内每年递增1%;顾客满意度达到80%,以后三年内每年递增3%B:公司质量目标完成情况:成品一次合格率达到94%,顾客满意度达到80%C:根据公司质量方针和目标的要求,各相关部门对质量目标进行了分解:技术部:首检巡检率100%;完成100%成品一次交检合格率95%;完成96%委外加工产品一次送检合格率93%;完成95%内审1次/年;完成100%销售部:合同履行率达到95%以上;完成100%顾客满意度达到80%以上;完成87.4%办公室:培训计划完成率99%;完成100%入厂、转岗培训率10
3、0%;完成100%生产部:采购物料合格率98%;完成98%。合格供方评定1年/次;完成100%交货期95%;完成100%外委加工产品一次交检合格率93%;完成100%监视和测量设备鉴定计划完成率100%;完成100%仓库:仓储收、发物资准确率98%;完成100%车间:一次成品交检合格率96%;完成99.2%完工、转序合格率97%;完成100%按期交货率96%;完成100%3.过程业绩和产品符合性2009年公司各部门执行过程控制要求,并对主管过程进行了监视和测量,从监视和测量结果分析,可以看出过程基本符合文件要求,对确保产品质量方面起到很大支持作用,技术部开展检验工作,严格把关,产品质量稳定,符
4、合国家、行业标准和顾客需求,获得了广大用户的认可和欢迎,根据公司质量目标分解统计数据分析,产品的测量和监视的控制是有效的。4.顾客投诉和市场分析1)2009年9-12月共处理顾客意见有6 起,其中属于质量问题的3起,顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通,已得到解决。2)顾客满意度调查结果为:87.4%。存在主要的问题问题为5.纠正和预防措施情况除内审和顾客投诉外,2009年共出具纠正和预防措施处理单4份,除JL-8.5-01纠正措施通知单外,其余按计划完成;公司为了满足质量管理体系正常运行的需要,技术部配置计算机、打印机各1台,销售部小双排汽车1辆,已配置到位并投入使用,车间下料机1台正在进
5、行安装调试。6.改进的建议管理制度汇编继续修订并装订成册质量记录本汇编成册7.QMS文件评价手册8月份已制订,基本符合标准要求,其他文件应根据实际情况整理汇编成册。8. 结论评审本公司质量方针、质量目标基本适宜,资源配置基本基本合理,公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的,其运行持续有效。9.改进措施焊接装备调研并投入生产。(生产部、技术部2010年5月31日完成)增加仓库物资存放货架。(生产部12月25日完成)热定型工装出图,技术部负责。(技术部2007年5月31日完成,生产部7月份校准并投入使用。试压工艺调研并制定方案实施。(技术部2010年6月30日完成)钢管切割机安装并投入使用。(生产部2009年12月25日完成)油管清洗调研,制定方案实施并投入使用。(技术部、生产部2010年6月30日完成)此管理评审报告发放至最高管理层和各部门。编制:吴日期:2009.12.19审核:付日期:2009.12.19 批准:史 日期:2009.12.19
限制150内