稽核管理制度(1).docx
《稽核管理制度(1).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《稽核管理制度(1).docx(8页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、编制部门总经办编制人 部门负责人审核审核日期文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人A/0新制定2017.5.27评 审 栏部 门会 签正睿项目组总经理或授权代表批准1、目的:为规范管理、明确责任,使公司各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作执行力,特制订本管理制度。2、范围:2.1适用于公司日常工作稽核及专项稽核;2.2适用于本公司各部门、各岗位(从总经理至基层一线员工)。3、权责:3.1总经办:3.1.1总经办代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权;3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导书、岗位说
2、明书等规定进行作业;3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳,以事实为依据,以纠偏、教育为目的,实事求是,不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私;3.1.4对稽核工作中发现的问题督导改进和按制度行使奖惩权;3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。3.2总经理权责:3.2.1主持总经办日常工作,包括总经办例会、稽核专项会议的召开;3.2.2为稽核员提供工作指导;3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进。3.3 稽核员、兼职稽核员权责:3.3.1认真学习公司及各部规章制度、流程,在稽核过程中熟练运用,使公司各项工作良性、持续发展;3.3.2根据稽核任务书规
3、定进行稽核工作;3.3.3按时完成稽核任务书及总经理、正睿老师临时安排的专项稽核任务;3.3.4按时完成稽核检查表、整改通知书、奖罚通知单的填制和提报;3.3.5及时向总经理汇报在稽核工作中遇到的各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足并提出完善建议。3.3.6汇总每个稽核周期的稽核工作,将稽核工作总结分发各部门并上报总经理。3.4 各部门/岗位权责:3.4.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结;3.4.2负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录;3.4.3负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成;3.4.4对各项规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明
4、书等规定的不足可提出完善建议;3.4.5对稽核工作有异议时可书面向总经理提出申诉。3.5人事后勤部权责:根据总经办转交的奖罚通知单发出奖罚通告。3.6财务部权责:3.6.1 根据奖罚通知单和总经办提供的奖罚汇总表从当月责任人工资中扣除罚款,有权对总经办提供的奖罚汇总表的真实性、准确性进行核查;3.6.2 责任人当月扣款从上月工资中直接扣除,总经办每月25号前递交奖罚通知单与奖罚汇总表。4、总经办组织结构:4.1总经办直属总经理,对总经理直接负责;4.2总经办设稽核员、兼职稽核员。总经理总经办专职稽核员兼职稽核员5、稽核内容:稽核内容包括:工作职责、工作流程、管理办法、作业指导书、规章制度、上班
5、考勤、绩效管理、安全生产、现场5S管理、工作任务、会议决议、内部联络单、日常工作计划、总结等。6、稽核作业程序:6.1稽核检查:6.1.1稽核员根据稽核任务书安排到相关部门稽核;6.1.2稽核员要求被稽核部门提供相关证据以供检查;6.1.3稽核员将稽核事实客观地填写在稽核检查表上,稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等,由被稽核单位相关责任人员签名确认,如责任人拒绝签字的,由其直接上司确认属实后签字;处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容(奖励、处罚建议的须有相关资料、证据);6.1.4对于处理结果中有整改要求的,由稽核员填制整改通知书中的“问题描述”栏,交到被整改部门。被整改部门接到整
6、改通知书后,部门责任人在“责任归属”栏明确责任人及处理办法。进行原因分析,并针对原因分析的结果拟订相应整改措施,部门相关人员并详细填写纠正预防措施,明确整改完成期限,经部门主要负责人审核后,必须于3个工作日内回复到总经办;被稽核部门在填写整改措施时,不应采取如“加强”“提高”等模糊字眼,应填写具体实施动作和方法。6.1.5稽核员在整改期限到后2个工作日内应再次进行稽核,并将整改稽核结果,如实填报在整改通知书中“效果验证”栏上。6.1.6在稽核过程中检查出违纪情况由稽核员当场开具奖罚通知单,由当事人签字确认,当事人拒绝签字的由其上司确认后签字。6.2稽核结果处理及落实:6.2.1稽核员将经责任人
7、或其两级直接上司签字确认的奖罚通知单(一式三联)在0.5个工作日内交总经理审批后转人事后勤部(项目现场稽核在半个工作日内先电话汇报,回公司后再交单);6.2.2人事后勤部根据生效后的奖罚通知单在1个工作日内编制奖惩通告并公布;6.2.3奖罚通知单第一联稽核办存档;第二联人事后勤部存档并登记备查,第三联财务部存档;6.2.4财务部根据总经办审核签字后的奖罚汇总表同第三联奖罚通知单对照复查,无异议则对被处罚人进行乐捐扣款,并将签字后的奖罚汇总表转总经办存档备查;6.2.5稽核员根据稽核检查表、整改通知书、专项稽核报告、奖罚通知单、稽核汇总表,编制稽核报告,每周在稽核汇总表中确认各稽核项可结案情况。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 稽核 管理制度
限制150内