2022年医院审计科科长职责及内部审计制度 .pdf
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1、伊犁州奎屯医院审计科工作职责及内部审计工作制度一、审计科科长职责1、在院长领导下 , 具体负责医院内部审计工作。2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。4、检查、监督审计人员认真履行职责, 严格执行国家财经政策和纪律, 秉公办事, 不循私情。5、接受领导交办的其他审计任务。二、审计科工作职责1、在分管院长的领导下 , 依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督, 依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。2、 根据上级部署和本院具体情况, 拟定年度审计项目计划 , 经批准后组织实施。3、制定院内
2、审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督: (1) 医院预算的执行和决算。(2) 医院财务收支及相关经济活动。(3) 办理上级和院领导交办的审计事项。5、对审计中发现的问题 , 向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。7、 对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员, 向领导提出追究其责任的建议。8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。9、本制度自发布之日起执行。审计科负责对本制度的解释。三、内部审计工作制度为加强医院内部审计监督 , 遵守国家财经法规 ,
3、促进廉政建设 , 维护单位合法权益, 改善经营管理 , 提高经济效益 , 根据中华人民共和国审计法和卫生系统内部审计工作规定 , 结合我院的具体情况 , 特制定本规定。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 4 页 - - - - - - - - - 1、根据国家法律、 法规设立审计科 , 配备审计人员 , 建立健全内部审计制度。2、审计科在医院分管领导的领导下, 依照国家法律、 法规和政策以及本单位的规章制度 , 对医院及所属单位的财务经济活动进行内部审计监督,
4、 独立行使内部审计监督权 , 对本单位领导负责并报告工作。3、审计科对本单位及其所属单位的下列事项进行审计: (1) 财务计划或者预算的执行和决算。 (2) 财务收支及其相关的经济活动。 (3) 内部控制制度的执行情况。(4) 经批准对有关部门主要负责人的经济责任评价。(5) 对所属单位的经济活动进行审计。(6) 其它审计事项。 4 、办理上级审计机构交办的审计事项。5、审计科的主要权限 : (1) 根据内部审计工作的需要 , 要求有关科室按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等。 (2) 审核凭证、账表、决算 , 查阅有关文件和资料。 (3)参加与经济事项有关的会议。 (4) 对审计
5、涉及的有关事项进行调查, 并索取有关文件、资料等证明材料。 (5)对正在进行的严重违反财经法规或严重损失浪费的行为, 经单位领导批准, 可以采取必要的临时措施 , 并提出追究有关人员责任的建议。(6) 对阻挠、防碍审计工作以及拒绝提供有关资料的, 经单位领导批准 , 可以采取必要的临时措施 , 并提出追究有关人员责任的建议。 (7)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。7、内部审计工作的主要程序: (1)根据上级部署和本单位的具体情况拟定审计项目计划, 报分管院长批准后实施。 (2)实施审计前 , 应当通知被审部门、科室。(3) 对审计中发现的一般问题, 可以随时向有
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