企业各部门职责(7页).doc
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1、-部门职责:总经办:(一)权限:1、直接领导:总经理 2、直接下属部门:行政部、财务部、营销部、采购部、生产技术部、质量管理部、安全保障部。(二)部门职责(1) 审核公司组织机构调整和重大管理制度改革方案,提交总经理审核、审批。(2) 检查总经办会议决议的实施情况,并向总经理会议提出报告。(3) 提议公司副总经理和其它高层人员的聘用、升级、薪酬及解聘,并报总经理批准,总经办备案。(4) 根据副总经理和总经办会议的提议,审核公司中层管理人员和高级技术人员的聘任、薪酬和解聘。(5) 审核副总经理提出的各项发展计划及执行结果。(6) 制定公司副总经理和高层人员的绩效考核方案,并负责监督执行。(7)
2、定期审阅公司的财务报表和其它重要报表,按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批。(8) 签署公司的出资证明书、投资合同书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料。(9) 签署批准公司招、解聘中级管理人员和高级技术人员。(10) 在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。财务部:(一)权限:1、直接领导:副总经理 2、直接下属科室:无(二)部门职责:1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。2、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经办报告。4、组织各部门编制收支计划,
3、编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8、负责公司现有资产的管理工作,制定公司财务报销流程制度。9、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单位成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。11、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。
4、应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。12、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。13、会计意见反应及督促。税务及税法研究。14、核算并按时发放员工工资。15、完成总经理交办的其它工作。营销部:(一)权限:1、直接领导: 副总经理 2、直接下属科室:销售科、市场科、办事处(二)部门职责:1、严格执行公司营销战略,制定具体营销方案,认真履行其工作职责;2、制定销售管理制度。拟定销售管理办法、业务的薪酬方案、物流及售后服务管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络,协调、指导、调度、检查、考核
5、。3、编制年季月度销售计划,奖惩办法,并及时上报领导审批。同时,负责销售计划的完成。4、负责组织年度在库产品及物资的期末盘点工作。在盘点中发现问题,要查明原因,并弄清责任,做好原始记录,分别按程序办理调整账目手续。5、负责编制销售统计报表。做好销售统计核算基础管理工作,建立健全各种原始记录、统计台账,及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;6、负责驻外办事处、营销网点销售调度及运输工作。及时汇总编制产品需求量计划,合理的平衡产品供货计划,做好对外销售点联络工作,组织产品的运输、调配,完善发运过程的交接手续;8、积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈,掌握市场动态,积极适时、
6、合理有效地开辟新的经销网点,努力拓宽业务渠道,不断扩大公司产品的市场占有率。9、负责对公司业务员人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作。10、负责做好产品的售后服务工作,经常走访用户,及时处理好用户投诉,保证客户满意,提高企业信誉。11、负责拟订本部门工作目标。抓好对所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作,关心营销人员的生活及思想动态,做好耐心细致的思想教育工作,杜绝经济犯罪的事件发生;12、负责做好市场推广,正确编制年度销售费用及市场推广费用计划;13、按时完成公司领导交办的其他工作。采购部:(一)权限:1、直接领导: 副总经理 2、直接下属科室:工程科、生产采购科、后勤采购科
7、 (二)部门职责: 1、充分跟生产技术部进行业务沟通,根据公司可能采购的所有材料进行详细的市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力,制定采购战略并为总经理提供决策依据。2、根据公司物料采购的品种、规格和批量,负责进行市场调查,选择合格的供方并定期进行市场调查及供方资质评审。3、负责各类物品的采购工作,确保按时完成各项采购任务,并保证所采购的物料质量符合要求。4、每种原材料采购必须有多家供应商,并优选23家做相对固定的供应商。5、根据生产技术部及其它部门报批的请购单实施采购。6、应急情况电话请示总经理后应急采购,事后补办应急采购补批单。7、保证供货及时性。8、减少原料
8、的差额比率,降低运输成本。9、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。10、建立完整、有序、详细的采购档案,做到账目准确无误、方便查阅。11、通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析,确定优先合作伙伴。12、多与供应商联系或定期与供应商会面,多了解信息,增加双方信任。13、供应市场制定分析、评估。14、随时关注国际和国内相关形势,便于掌握市场动向。15、对供应市场每月进行分析,掌握市场情况,及时应对措施。16、按时完成公司领导交办的其他工作。行政部(一)权限:1、直属领导: 副总经理2、直接领导: 经理 3、直接下属科室:办公室、人
9、力资源科、总务科、IT资讯科。(二)部门职责1、负责服务、协调总经理办公室工作,检查落实总经办安排的各项工作。并及时反馈总经办,保证总经办各项工作的正常运作。2、负责安排公司的年度工作会议、月度及每周工作例行等会议,做好记录,编写会议纪要和决议,并督促各部门贯彻执行,及时了解和反馈有关信息。3、负责公司相关文件的起草、印制和分发,上级和外部来文的签收、登记和领导批示后的传阅、催办、回复。做好公司行政类文件的审核、编号、立卷、存档工作。4、完善公司行政管理制度,管理公司资产,做好物品的管理工作及各项后勤保障工作。5、负责建立员工制服管理制度,并不定期对员工着装情况进行检查,对不符合着装要求的按相
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