三体系全条款内审检查表.doc
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1、内部审核检查表全条款R-822-02 NO.: 受审受审核部门被审核对象审核日期年 月 日审核准那么 GBT/190012021,GBT/240012004,GBT/280012021体系文件、适用法律法规 内审员审核组长ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款 检查内容检查方法审核记录4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制1、文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况2、外来文件的控制3、作废文件的管理1、查?受控文件一览表?;查:“文件收文登记本和“外来文件登记本;查:文件的二次分发情况;文件如何进展更改?更改方式?更改的实施?2、查“文件和记
2、录销毁清单;查看文件的分类管理、标识卷内清单;查看是否有作废文件处理。4.2.4记录控制4.5.4记录控制4.5.4记录和记录管理1、记录的管理2、记录的保存1、查?记录一览表?,查记录填写、编号、标识、销毁,现场查看记录的保存。 5.1管理承诺5.5.1职责和权限资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限1、检查组织内部有关职责、权限如何传到达位1、 查提供组织机构图,查各岗位职责、权限及相互关系。2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作,查相关记录;5.2以顾客为关注焦点环境因素4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施确实定1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?1、 查
3、:?环境因素识及评价登记表?、?重要环境因素清单?,查重要环境因素的控制措施;2、 查:?危险源识别与风险评价登记表?、?重大危险源清单?、,并现场提问员工;5.2以顾客为关注焦点法律法规和其他要求法律法规和其他要求1、查企业是否及时更新和辨识适用的法律法规。1、查?法律法规及其他要求清单?,查法律法规是否有及时更新。5.4.1质量目标持续改良4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案1、 目标和指标的学习及完成情况。2、 管理方案的编制和实施。1、查“质量、环境、职业安康的目标和指标的分解并量化、受控、传达及完成情况;查未完成的目标、指标和方案是否采取了措施?2、查车间内审及各种检查中发
4、现的不符合的纠正/预防措施的完成情况;3、平安环保部、生产部:.查对车间目标指标、管理方案完成情况的检查记录及跟踪验证情况。受审受审核部门被审核对象审核日期年 月 日审核准那么 GBT/190012021,GBT/240012004,GBT/280012021体系文件、适用法律法规 内审员审核组长ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款 检查内容检查方法审核记录5.5.3内部沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商1、协商和交流的记录1、车间内部如何进展内部交流?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录?2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员?5.6
5、管理评审4.6管理评审4.6管理评审1、管理评审的实施情况2、管理评审的内容是否充分 1、查管理评审方案,查看方案内容;2、管理评审的输入,管理评审的输出;4、会议记录、管理评审材料的保存。6.能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识1、各类人员能力要求2、培训方案、实施、评价、记录。1、查看各岗位人员的能力要求,查看?部门培训方案?、实施、记录表;2、查新员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特殊岗位人员的培训,日常平安教育及年度平安培训情况;3、查特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等;4、查人力部:1、查教育、培训、技能和经历记录;2、查各级管理人员培训记录;3
6、、查外培人员的培训;4、培训评价。6.3根底设施6.4工作环境资源、作用、职责和权限4.4.1资源、职责、责任和权限1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施?2、提供的根底设施是否满足要求?3、工作环境是否适宜?4、工作环境管理。1、查设备台账,查设备更新采购申请、设备设备验收记录、特种设备档案、设备维修记录、设备报废申请及记录,查设备综合大检查记录及问题跟踪。;2、关键设备有哪些?通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好? 3、 查压力容器检验记录、平安阀调试记录;查设备封存、调配、租借、转让、报废手续;4、查“设备检修方案及完成情况;5、查车间“设备日常点检记录、现场查设备
7、的维护和润滑工作;查特种设备的管理;6、现场查设备标识、平安标识、消除器材、生产现场照明、定置化管理、现场职业卫生、平安作业证;7、现场查平安、环境保护设施和职业危害防治设施的管理;查生产现场环境和工作环境的控制;8、平安环保部:查对生产现场的平安、环境、排放检查考核情况; 受审受审核部门被审核对象审核日期年 月 日审核准那么 GBT/190012021,GBT/240012004,GBT/280012021体系文件、适用法律法规 内审员审核组长7.1产品实现的筹划运行控制运行控制1、 产品实现的过程中原材料及环境的控制2、 产品实现的过程中平安及风险的控制1、 查原、辅材料采购申请,原材料技
8、术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置;2、查环境治理设备设施运行记录、设备检修、设备维护记录;查相关方的管理情况;3、查危险化学品管理人员培训及危险化学品备案、运输、贮存、使用、销售、废弃情况;4、现场查各种环安作业规定的执行情况;查风险控制岗位明细表中的各项措施落实情况;5、查职业卫生档案、从业人员安康监护档案;与顾客有关的过程标书、合同、订单评审的情况产品要求变更后,文件是否及时更改?是否将变更后的信息传递给有关部门?与顾客进展沟通的方式是什么?是否有部门向顾客提供产品信息,处理顾客的询问、订单?是否对顾客的投诉进展处理?是否按程
9、序文件规定实施标书、合同订单评审;评审的结果及后续的跟踪措施是否记录?顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题?产品要求生产生变更时,是否由授权人员执行修订工作?修订时是否按有关规定进展了评审,并通知了有关部门?修订记录是否完整。后与顾客进展沟通的?是否对沟通的方式作出了规定,是否建立专门的组织机构,人员、资源配备是否适宜。是否有效果进展?怎样向顾客提供产品信息?如何处理顾客的询问、订单以及顾客的投诉?是否建立用户档案,是否向有关部门及时传递顾客对效劳要求的信息7.4采购运行控制运行控制 1、供方的选择、评价、控制;2、产品的验收。1、 查组织如何选择和评价供方?评价的结果和跟踪措施是否予
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