广宁县城乡规划服务中心.docx
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1、广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算目 录第一部分 广宁县城乡规划服务中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县城乡规划服务中心单位概况(一)部门主要职责县城乡规划服务中心内设5个股室。其主要职能是:负责组织编制县城总体规划
2、、分区规划、详细规划、城镇体系规划;编制城乡建设各项规划;负责城乡规划区大比例尺碎部地形测量、工程测量;负责城乡规划区地理信息系统的建设、管理和维护;负责城乡规划信息系统的建立、管理和维护;负责城乡规划、测量成果档案资料的管理;参与县政府重大建设项目的选址论证工作;承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个,本部门无下属单位。本部门内设机构、人员构成情况:内设5个股室,分别是办公室、规划测量室、规划设计室、城乡规划信息股、城建档案室;总编制19名,其中:事业编制19人。目前在职人员16人,财政退休人员1人,自筹
3、退休人员6人,临聘人员7人。第二部分 广宁县城乡规划服务中心2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门:广宁县城乡规划服务中心单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1291.93一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2-二、外交支出15三、事业收入3171.65三、国防支出16四、经营收入4-四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5-五、教育支出18六、其他收入6-六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出214.93九、医疗卫生与计划生育支出2219.83十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24436.47十
4、二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出312.35十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7463.58本年支出合计32463.58用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10463.58总计35463.58注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)
5、此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门:广宁县城乡规划服务中心单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计463.58 291.93 171.65 208社会保障和就业支出4.93 4.93 20805行政事业单位离退休1.24 1.24 事业单位离退休1.24 1.24 20808抚恤3.69 3.69 死亡抚恤3.69 3.69 210医疗卫生与计划生育支出19.83 19.8
6、3 21005医疗保障19.83 19.83 行政单位医疗19.83 19.83 212城乡社区支出436.47 264.82 171.65 21201城乡社区管理事务412.74 241.09 171.65 行政运行116.28 116.28 其他城乡社区管理事务支出296.46 124.81 171.65 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.73 23.73 征地和拆迁补偿支出23.73 23.73 221住房保障支出2.35 2.35 22102住房改革支出2.35 2.35 住房公积金2.35 2.35 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说
7、明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03表)。支出决算表 公开03表部门: 广宁县城乡规划服务中心 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计463.58 268.2 195.38 208社会保障和就业支出4.93 4.93 20805行政事业单位离退
8、休1.24 1.24 事业单位离退休1.24 1.24 20808抚恤3.69 3.69 死亡抚恤3.69 3.69 210医疗卫生与计划生育支出19.83 19.83 21005医疗保障19.83 19.83 行政单位医疗19.83 19.83 212城乡社区支出436.47 241.09 195.38 21201城乡社区管理事务412.74 241.09 171.65 行政运行116.28 116.28 其他城乡社区管理事务支出296.46 124.81 171.65 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出23.73 23.73 征地和拆迁补偿支出23.73 23.7
9、3 221住房保障支出2.35 2.35 22102住房改革支出2.35 2.35 住房公积金2.35 2.35 注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04表)。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门: 广宁县城乡规划服务中心 单位:万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款
10、政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1268.2 一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款223.73 二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出224.93 4.93 九、医疗卫生与计划生育支出2319.83 19.83 十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25264.82 241.09 23.73 十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、
11、住房保障支出322.35 2.35 十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9291.93 本年支出合计34291.93268.223.73年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14291.93 总计39291.93268.223.73 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”
12、,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:广宁县城乡规划服务中心单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计268.2268.2208社会保障和就业支出4.934.9320805行政事业单位离退休1.241.24 事业单位离退休1.241.2420808抚恤3.693.69 死亡抚恤3.693.69210医疗卫生与计划生育支出19.8319.8321005医疗保障19.8319.83 行政单位医疗19.8319.83212城乡社区支出241.09
13、241.0921201城乡社区管理事务241.09241.09 行政运行116.28116.28 其他城乡社区管理事务支出124.81124.81221住房保障支出2.352.3522102住房改革支出2.352.35 住房公积金2.352.35注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款
14、收入支出决算表(财决07表)和项目收入支出决算表(财决06表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 广宁县城乡规划服务中心 单位:万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出135.19302商品和服务支出81.330101 基本工资62.530201 办公费14.2130102 津贴补贴30.3130202 印刷费3.630103 奖金22.2630203 咨询费3.9530104 其他社会保障缴费20.1230204 手续费0.1930106 伙食补助费30205 水费1.2130107 绩效工资30206 电费1.7530
15、108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费2.4930109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助45.7330211 差旅费0.8730301 离休费30212 因公出国(境)费用30302 退休费9.5430213 维修(护)费0.1530303 退职(役)费30214 租赁费30304 抚恤金3.6930215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.430306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费19.8330218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金3
16、0225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金12.6730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费3.1230313 购房补贴30229 福利费0.5230314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用6.9330299 其他商品和服务支出41.91310其他资本性支出5.9731001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置5.9731003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置
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