采购报销管理办法.docx
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1、采购报销管理方法物品采购报销管理规定为了规范采购报销流程,加强物品及资金的使用管理,保障优质廉价及经营需求,特制订采购报销 制度及流程。申购流程图申购人申请申购人申请部门负责人审批采购部负责人签批财务部负责人签批刘总签批刘总签批业主代表签批总经理签批采购人员采购具体操作说明:1、申购部门根据部门需求填写完整物品采购申请单。2、申请人拿着采购申请单依次让各部门签批。3、把签字完整的采购申请单送至采购部,由采购员进行采买。注:采购部事宜暂时由人事行政部 兼任4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。报销流程1.费用报销流程费用报销人费用报销人总经理签字业主代表签字刘总签字具体操作说明
2、:(1)费用报销工程一般包括:汽油费、过路过桥费、外出办公餐费、外出考察费等。 报销人把发票及原始票据依次整齐的粘贴在粘贴单上,并在费用报销单上详细注明费 用详细事由。报销人在费用报销单上签字并让各相关领导签字后即可报销。2、物品采购报销流程验收人签字 财务部审核 总经理签批 业主代表签批 刘总签批具体操作说明:(1)采购人员采购完毕后及时办理验收入库手续。采购人员拿着发票、物品验收入库单、物品采购申请单让财务填写费用报销单。采购人员拿着相关原始票据让各相关领导审批。(4)采购人员根据签字完毕的原始单据到财务予以报销,多退少补。三、采购管理规定L申购人员必须详细填写物品采购申请单并办理相关审批
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